Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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CHAPLIN GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA
Despesa com locação do espaço localizado na rua Chuí, n° 709, Centro, São Miguel do Oeste/SC, CEP: 89900-000 - Chaplin Gastronomia e Eventos Ltda, para realização do Fórum da Mulher Empreendedora, que ocorrerá no dia 21 de março de 2024, conforme Inexigibilidade de Licitação 003/2024 e Contrato CL 011/2024.
10.694.754/0001-42
2024NE001684
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17/04/2024 | Ver |
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PERSIANAS SANTA CATARINA LTDA
Despesa com conserto de persiana horizontal de madeira sintética 50 mm, localizada no gabinete do Deputado Lucas Neves, nas dependências do Palácio Barriga-Verde. Processo SEI 24.0.000003751-2 e requisição GEAFIN 101443.
00.991.023/0001-05
2024NE001695
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17/04/2024 | Ver |
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PERSIANAS SANTA CATARINA LTDA
Contratação de empresa especializada para conserto de persianas horizontais de madeira sintética 50 mm destinada ao gabinete do deputado Mario Motta, localizado nas dependências do Palácio Barriga-Verde (ALESC), a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme Processo SEI 24.0.000005933-8 e GEAFIN 101442.
00.991.023/0001-05
2024NE001822
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17/04/2024 | Ver |
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ESCRIVENS COMERCIO DE INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA
Despesa com aquisição de quadro branco para ser utilizado nas dependências da Coordenadoria de Serviços Gerais, Sala 805 da Unidade Administrativa. Processo SEI 24.0.000008737-4 e requisição GEAFIN 101479.
80.980.139/0001-88
2024NE002139
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17/04/2024 | Ver |
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FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
Ressarcimento pela cessão do servidor Adriano de Sousa, a este Poder referente ao mês de março de 2024, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 11/2023, despacho 1205124 e demais documentos constantes no Processo SEI 24.0.000011838-5.
80.673.411/0001-87
2024NE002387
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17/04/2024 | Ver |
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FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
Ressarcimento pela cessão do servidor Alessandro Colares Coelho, a este Poder referente ao mês de março de 2024, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 11/2023, Despacho 1205142 e demais documentos constantes no Processo SEI 24.0.000011841-5.
80.673.411/0001-87
2024NE002390
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17/04/2024 | Ver |
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Ressarcimento pela cessão da servidora Cleonise Kades Lazaroto a esse Poder, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 11/2023, Despacho 1193238 e demais documentos do Processo SEI 24.0.000010317-5.
82.951.328/0001-58
2024NE002391
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17/04/2024 | Ver |
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FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC
Ressarcimento pela cessão do servidor Edson Correa da Rocha a esse Poder, referente ao mês de março de 2024, Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 11/2023, Ofício nº 0236/12/GP e Parecer 467/2019/DG, despacho 1191586 e demais documentos do Processo 24.0.000010115-6.
01.577.780/0001-08
2024NE002392
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17/04/2024 | Ver |
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FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC
Ressarcimento pela cessão do servidor Adriano Luiz de Campos a esse Poder, referente ao mês de março de 2024, Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 11/2023, Ofício nº 0236/12/GP e Parecer 467/2019/DG, Despacho 1191628 e demais documentos do Processo 24.0.000010121-0.
01.577.780/0001-08
2024NE002393
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17/04/2024 | Ver |
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EDILSON MASSOCCO
Ressarcimento ao Deputado Edilson Massocco, referente a despesa com divulgação de atividade parlamentar no mês de março/2024, de acordo com o Art. 4º, VI, do Ato da Mesa n° 066/2024, RPR-014693 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 24.0.000012549-7.
***.351.819-**
2024NE002444
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17/04/2024 | Ver |
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LUCAS FELIPE MELO NEVES
Ressarcimento ao Deputado Lucas Neves, referente à despesa com divulgação de atividade parlamentar no mês de março/2024, de acordo com o Art. 4º, VI, do Ato da Mesa n° 066/2024, RPR-014691 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 24.0.000012422-9.
***.859.969-**
2024NE002445
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17/04/2024 | Ver |
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TELEFONICA INFRAESTRUTURA E SEGURANCA LTDA
Despesa com pagamento, por indenização, de serviço de suporte, garantia e atualização tecnológica da solução Switch Core modelo CISCO NEXUS 7009, referente ao período de 16/11/2023 a 15/12/2023, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 008/2021, Contrato CL nº 376/2021, Parecer da Procuradoria (SEI 1174999), autorização da DG (SEI 1206719) e demais documentos do Processo SEI 24.0.000008484-7.
03.441.668/0001-62
2024NE002457
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17/04/2024 | Ver |
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TELEFONICA INFRAESTRUTURA E SEGURANCA LTDA
Despesa com pagamento, por indenização, de serviço de suporte, garantia e atualização tecnológica da solução Switch Core modelo CISCO NEXUS 7009, referente ao período de 16/12/2023 a 31/12/2023, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 008/2021, Contrato CL nº 376/2021, Parecer da Procuradoria (SEI 1174997), autorização da DG (SEI 1206961) e demais documentos do Processo SEI 24.0.000008500-2.
03.441.668/0001-62
2024NE002458
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17/04/2024 | Ver |
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TELEFONICA INFRAESTRUTURA E SEGURANCA LTDA
Despesa com pagamento, por indenização, de serviço de suporte, garantia e atualização tecnológica da solução Switch Core modelo CISCO NEXUS 7009, referente ao período de 01/01/2024 a 17/01/2024, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 008/2021, Contrato CL nº 376/2021, Parecer da Procuradoria (SEI 1174997), autorização da DG (SEI 1206961) e demais documentos do Processo SEI 24.0.000008500-2.
03.441.668/0001-62
2024NE002459
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17/04/2024 | Ver |
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MAURICIO FERNANDO PEIXER
Ressarcimento ao Deputado Maurício Peixer, referente a despesa com divulgação e atividade parlamentar no mês de março/2024, de acordo com o Art. 4º, VI, do Ato da Mesa n° 066/2024, RPR-014684 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 24.0.000012233-1.
***.070.579-**
2024NE002469
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17/04/2024 | Ver |
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ESTENER SORATTO DA SILVA JUNIOR
Ressarcimento ao Deputado Estener Soratto, referente à despesa com participação em curso, de acordo com o Art. 4º, III, do Ato da Mesa n° 066/2024, RPR-014610 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 24.0.000009866-0.
***.036.889-**
2024NE002470
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17/04/2024 | Ver |
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MAURO DE NADAL
Empenho que se processa ao credor acima para custear despesas eventuais, com posterior prestação de contas na forma da legislação vigente, conforme Ofício Interno nº 80/2024/CGP e demais documentos constantes do Processo SEI nº 24.0.000012459-8.
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***.268.009-**
2024NE002517
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17/04/2024 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece o item 10.7 do Contrato CL nº 029/2023-00.
00.729.393/0001-79
2024NE000227
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17/04/2024 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece o item 10.7 do Contrato CL nº 029/2023-00.
00.729.393/0001-79
2024NE000227
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17/04/2024 | Ver |
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TV O ESTADO FLORIANOPOLIS LTDA
Despesa com serviço de comunicação por emissoras de televisão aberta em Santa Catarina para divulgação de notícias institucionais da ALESC, mediante veiculação de VTs institucionais, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2020, 1º Apostilamento e Contrato nº 006/2021-03.
79.875.902/0001-21
2024NE000303
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17/04/2024 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 11/06/2026.