Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica, referente à edificação de alvenaria no topo do Morro da Cruz, Florianópolis/SC, locada por este Poder por meio do Contrato CL nº 033/2018-05, correspondente ao exercício de 2024.
08.336.783/0001-90 2024NE000028
19/08/2024 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica, referente à edificação de alvenaria no topo do Morro da Cruz, Florianópolis/SC, locada por este Poder por meio do Contrato CL nº 033/2018-05, correspondente ao exercício de 2024.
08.336.783/0001-90 2024NE000028
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MITRA METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS
Despesa com locação de imóvel localizado na Rua Treze de Maio, nº 62, Prainha, Florianópolis/SC, com espaço para abrigar 60 vagas de estacionamento, conforme Dispensa de Licitação nº 006/2021 e Contrato CL nº 255/2021-03.
83.932.343/0065-86 2024NE000047
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MITRA METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS
Despesa com locação de imóvel localizado na Rua Treze de Maio, nº 62, Prainha, Florianópolis/SC, com espaço para abrigar 60 vagas de estacionamento, conforme Dispensa de Licitação nº 006/2021 e Contrato CL nº 255/2021-03.
83.932.343/0065-86 2024NE000047
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ROLITA CONSOLI
Despesa com locação de um imóvel localizado na esquina da Rua Ingo Hering, 20, e Rua 7 de Setembro, Edifício Neumarkt Trad and Financial Center, sala 203, bairro Centro, Blumenau-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Ivan Naatz, conforme Resolução n° 007/2015, Dispensa de Licitação n° 009/2019 e Contrato CL n° 012/2019-03.
***.767.949-** 2024NE000073
19/08/2024 Ver
ROLITA CONSOLI
Despesa com locação de um imóvel localizado na esquina da Rua Ingo Hering, 20, e Rua 7 de Setembro, Edifício Neumarkt Trad and Financial Center, sala 203, bairro Centro, Blumenau-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Ivan Naatz, conforme Resolução n° 007/2015, Dispensa de Licitação n° 009/2019 e Contrato CL n° 012/2019-03.
***.767.949-** 2024NE000073
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CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO), provimento de internet, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 077/2023.
83.043.745/0001-65 2024NE000197
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CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO), provimento de internet, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 077/2023.
83.043.745/0001-65 2024NE000197
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ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
Despesa com serviço de suporte técnico, garantia e atualização tecnológica por 36 (trinta e seis) meses de produtos Oracle (solução tape library), adquiridos por meio do Contrato CL nº 032/2014-00, com os seguintes patrimônios: 46745, 46746, 46747, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 005/2022 e Contrato CL nº 046/2022-01.
59.456.277/0001-76 2024NE000210
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ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
Despesa com serviço de suporte técnico, garantia e atualização tecnológica por 36 (trinta e seis) meses de produtos Oracle (solução tape library), adquiridos por meio do Contrato CL nº 032/2014-00, com os seguintes patrimônios: 46745, 46746, 46747, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 005/2022 e Contrato CL nº 046/2022-01.
59.456.277/0001-76 2024NE000210
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ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
Despesa com serviço de suporte técnico, garantia e atualização tecnológica por 36 (trinta e seis) meses de produtos Oracle (solução tape library), adquiridos por meio do Contrato CL nº 032/2014-00, com os seguintes patrimônios: 46745, 46746, 46747, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 005/2022 e Contrato CL nº 046/2022-01.
59.456.277/0001-76 2024NE000210
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ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
Despesa com serviço de suporte técnico, garantia e atualização tecnológica por 36 (trinta e seis) meses de produtos Oracle (solução tape library), adquiridos por meio do Contrato CL nº 032/2014-00, com os seguintes patrimônios: 46745, 46746, 46747, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 005/2022 e Contrato CL nº 046/2022-01.
59.456.277/0001-76 2024NE000210
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com diárias decorrentes de eventuais deslocamentos de mestre de cerimônias que prestam serviços fora do seu local de trabalho habitual, conforme Contrato CL n° 049/2019-13.
83.953.331/0001-73 2024NE000243
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com diárias decorrentes de eventuais deslocamentos de mestre de cerimônias que prestam serviços fora do seu local de trabalho habitual, conforme Contrato CL n° 049/2019-13.
83.953.331/0001-73 2024NE000243
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INOVVE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.
45.339.142/0001-16 2024NE002768
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INOVVE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.
45.339.142/0001-16 2024NE002768
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INOVVE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.
45.339.142/0001-16 2024NE002769
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INOVVE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.
45.339.142/0001-16 2024NE002769
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INOVVE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender à Escola do Legislativo, conforme Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.
45.339.142/0001-16 2024NE002888
19/08/2024 Ver
INOVVE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender à Escola do Legislativo, conforme Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.
45.339.142/0001-16 2024NE002888
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 15/06/2026.