Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA
Importância que se compromete para atender despesas com aquisição de impressoras multifuncionais a laser COR, impressoras multifuncionais a laser P&B, fornecimento de consumo/insumos para uma franquia mensal de 200.000 cópias/impressão P&B A4 e A3 E 100.000 cópias/impressão COR tamanhos A4 e A3, conforme Contrato CL nº 006/2010-02.
05.099.250/0001-44
2010NE002792
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21/01/2011 | Ver |
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XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA
Importância que se compromete para atender despesas com aquisição de impressoras multifuncionais a laser COR, impressoras multifuncionais a laser P&B, fornecimento de consumo/insumos para uma franquia mensal de 200.000 cópias/impressão P&B A4 e A3 E 100.000 cópias/impressão COR tamanhos A4 e A3, conforme Contrato CL nº 006/2010-02.
05.099.250/0001-44
2010NE002792
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21/01/2011 | Ver |
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XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA
Importância que se compromete para atender despesas com manutenção preventiva e corretiva , com fornecimento e substituição de peças, na impressora/fotocopiadora de grande porte da Marca Canon IR 105, sob o patrimônio nº 0020700, conforme Contrato CL nº 040/2010-00.
05.099.250/0001-44
2010NE003169
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21/01/2011 | Ver |
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XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA
Importância que se compromete para atender despesas com manutenção preventiva e corretiva , com fornecimento e substituição de peças, na impressora/fotocopiadora de grande porte da Marca Canon IR 105, sob o patrimônio nº 0020700, conforme Contrato CL nº 040/2010-00.
05.099.250/0001-44
2010NE003169
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21/01/2011 | Ver |
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GPL - CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA - ME
Despesa referente a reforme de 15 (quinze) sanitários localizados no Palacio Barriga - Verde com fornecimento de materiais e mão de obra sendo o valor do material R$ 245.000,00 e o valor da mão de obra R$ 245.000,00, conforme Pregão nº 030/2010 e seus anexos.
09.402.410/0001-33
2010NE003189
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21/01/2011 | Ver |
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GPL - CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA - ME
Despesa referente a reforme de 15 (quinze) sanitários localizados no Palacio Barriga - Verde com fornecimento de materiais e mão de obra sendo o valor do material R$ 245.000,00 e o valor da mão de obra R$ 245.000,00, conforme Pregão nº 030/2010 e seus anexos.
09.402.410/0001-33
2010NE003189
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21/01/2011 | Ver |
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S4T COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA
Aquisição de 02 unidades de racks piso 44Ux0470 com acessórios, para a Coordenadoria da TVAL. (Proc. nº 1329/2010)
09.137.949/0001-02
2010NE003604
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21/01/2011 | Ver |
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S4T COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA
Aquisição de 02 unidades de racks piso 44Ux0470 com acessórios, para a Coordenadoria da TVAL. (Proc. nº 1329/2010)
09.137.949/0001-02
2010NE003604
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S4T COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA
Aquisição de 02 unidades de racks piso 44Ux0470 com acessórios, para a Coordenadoria da TVAL. (Proc. nº 1329/2010)
09.137.949/0001-02
2010NE003604
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21/01/2011 | Ver |
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S4T COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA
Aquisição de 02 unidades de racks piso 44Ux0470 com acessórios, para a Coordenadoria da TVAL. (Proc. nº 1329/2010)
09.137.949/0001-02
2010NE003604
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21/01/2011 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesas decorrentes da utilização de serviços de telefonia fixa.
76.535.764/0322-66
2010NE000639
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19/01/2011 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesas decorrentes da utilização de serviços de telefonia fixa.
76.535.764/0322-66
2010NE000639
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19/01/2011 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesas decorrentes da utilização de serviços de telefonia fixa.
76.535.764/0322-66
2010NE000639
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19/01/2011 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesas decorrentes da utilização de serviços de telefonia fixa.
76.535.764/0322-66
2010NE000639
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19/01/2011 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com tarifas de correntes da utilização dos serviços de energia elétrica durante o exercício de 2010.
OBS: REGULARIZAÇÃO DA 2010 NE 733/2010, PARA A FONTE 0261
08.336.783/0001-90
2010NE001782
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19/01/2011 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com tarifas de correntes da utilização dos serviços de energia elétrica durante o exercício de 2010.
OBS: REGULARIZAÇÃO DA 2010 NE 733/2010, PARA A FONTE 0261
08.336.783/0001-90
2010NE001782
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19/01/2011 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com tarifas de correntes da utilização dos serviços de energia elétrica durante o exercício de 2010.
OBS: REGULARIZAÇÃO DA 2010 NE 733/2010, PARA A FONTE 0261
08.336.783/0001-90
2010NE001782
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19/01/2011 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com tarifas de correntes da utilização dos serviços de energia elétrica durante o exercício de 2010.
OBS: REGULARIZAÇÃO DA 2010 NE 733/2010, PARA A FONTE 0261
08.336.783/0001-90
2010NE001782
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com tarifas de correntes da utilização dos serviços de energia elétrica durante o exercício de 2010.
OBS: REGULARIZAÇÃO DA 2010 NE 733/2010, PARA A FONTE 0261
08.336.783/0001-90
2010NE001782
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com tarifas de correntes da utilização dos serviços de energia elétrica durante o exercício de 2010.
OBS: REGULARIZAÇÃO DA 2010 NE 733/2010, PARA A FONTE 0261
08.336.783/0001-90
2010NE001782
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19/01/2011 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/06/2026.