Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
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VANESSA CRISTIANE SCHULTZ
Pagamento de indenizações trabalhistas a servidores ativos deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.
***.518.979-**
2011NE001153
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20/04/2011 | Ver |
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SANTOS JUSTINO TOMÉ E OUTROS
Pagamento de despesas de indenizações trabalhista a servidores inativos deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.
***.584.819-**
2011NE001154
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20/04/2011 | Ver |
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MANOEL MOTTA
Subsídios dos senhores deputados referente ao mês de ABRIL/2011, conforme folha de pagamento em anexo.
***.676.719-**
2011NE001155
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20/04/2011 | Ver |
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MANOEL MOTTA
Pagamento de equivalencia (auxílio moradia) aos senhores deputados, referente ao mes de ABRIL/2011, conforme folha de pagamento em anexo.
***.676.719-**
2011NE001156
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20/04/2011 | Ver |
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VANESSA CRISTIANE SCHULTZ
REGULARIZAÇÃO DA NE N. 1153/2011, PAGA NA OB. N. 599 EM 20/04/2011, QUE FOI EMPENHADA EM SUBAÇÃO INCORRETA, referente ao pagamento de despesas de indenizações trabalhista a servidores ativos deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.
***.518.979-**
2011NE002748
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20/04/2011 | Ver |
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CARMEN LUCIA MARIAN
REGULARIZAÇÃO DA NE N. 1152/2011, PAGA NA OB. N. 599 EM 20/04/2011, QUE FOI EMPENHADA EM ELEMENTO INCORRETA, Referente pagamento de sentenças judiciais a servidores deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.
***.173.369-**
2011NE002751
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20/04/2011 | Ver |
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COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA
Locação de 50veículos, quatro portas, com cobertura total de seguro, incluindo manutenção preventiva e corretiva com fornecimento e substituição de peças, para o periodo compreendido entre 01/01/2011 e 31/07/2011, conforme Contrato CL nº 017/2006-21.
77.637.684/0001-61
2011NE000049
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19/04/2011 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com a locação de equipamentos, incluso a manutenção preventiva e corretiva com a substituição de peças, para atender as necessidades da TVAL, conforme estabelece a Cláusula Segunda do Contrato CL nº 046/2010 e o Termo Aditivo 01 do mesmo Contrato.
00.729.393/0001-79
2011NE000074
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19/04/2011 | Ver |
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TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
Despesa para o ano de 2011 com a aquisição estimada de até 1.500 kg de café da marca itamaraty gourmet, ao valor unitário do kg de R$ 14,90, conforme Contrato CL nº 042/2010-01.
83.017.350/0001-98
2011NE000082
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19/04/2011 | Ver |
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TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
Despesa para o ano de 2011 com a aquisição estimada de até 1.500 kg de café da marca itamaraty gourmet, ao valor unitário do kg de R$ 14,90, conforme Contrato CL nº 042/2010-01.
83.017.350/0001-98
2011NE000082
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19/04/2011 | Ver |
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XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA
Despesa para o ano de 2011 com o pagamento de cópias/impressão tamanho A3 e A 4 com franquia de 200.000 e 100.000, preto e branco e Coloridas respectivamente conforme Contrato CL º 006/2010-03.
05.099.250/0001-44
2011NE000108
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19/04/2011 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao 1º e 3º pavimentos do prédio situado a Rua Silva Jardim, nº 319, nesta Capital, locado por este Poder através do Contrato n167042/2008/05.
08.336.783/0001-90
2011NE000135
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19/04/2011 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao 1º e 3º pavimentos do prédio situado a Rua Silva Jardim, nº 319, nesta Capital, locado por este Poder através do Contrato n167042/2008/05.
08.336.783/0001-90
2011NE000135
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19/04/2011 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao 1º e 3º pavimentos do prédio situado a Rua Silva Jardim, nº 319, nesta Capital, locado por este Poder através do Contrato n167042/2008/05.
08.336.783/0001-90
2011NE000135
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19/04/2011 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao 1º e 3º pavimentos do prédio situado a Rua Silva Jardim, nº 319, nesta Capital, locado por este Poder através do Contrato n167042/2008/05.
08.336.783/0001-90
2011NE000135
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19/04/2011 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao 1º e 3º pavimentos do prédio situado a Rua Silva Jardim, nº 319, nesta Capital, locado por este Poder através do Contrato n167042/2008/05.
08.336.783/0001-90
2011NE000135
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19/04/2011 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao 1º e 3º pavimentos do prédio situado a Rua Silva Jardim, nº 319, nesta Capital, locado por este Poder através do Contrato n167042/2008/05.
08.336.783/0001-90
2011NE000135
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19/04/2011 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa para o ano de 2011 com serviços de telefonia fixa.
76.535.764/0322-66
2011NE000381
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19/04/2011 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa para o ano de 2011 com serviços de telefonia fixa.
76.535.764/0322-66
2011NE000381
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19/04/2011 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa para o ano de 2011 com serviços de telefonia fixa.
76.535.764/0322-66
2011NE000381
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19/04/2011 | Ver |
Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 29/05/2026.