Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
ISMAEL DOS SANTOS
Despesa com verba indenizatória do exercício parlamentar destinada ao ressarcimento do credor, conforme resoluçãonº 011/2003, alterada pelas resoluções nºs 007/06, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo nº 1017/2011.
***.719.449-** 2011NE001413
16/05/2011 Ver
ISMAEL DOS SANTOS
Despesa com verba indenizatória do exercício parlamentar destinada ao ressarcimento do credor, conforme resoluçãonº 011/2003, alterada pelas resoluções nºs 007/06, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo nº 1017/2011.
***.719.449-** 2011NE001413
16/05/2011 Ver
JOARES CARLOS PONTICELLI
Despesa com verba indenizatória do exercício parlamentar destinada ao ressarcimento do credor, conforme resoluçãonº 011/2003, alterada pelas resoluções nºs 007/06, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo nº 1016/2011.
***.036.329-** 2011NE001414
16/05/2011 Ver
JOARES CARLOS PONTICELLI
Despesa com verba indenizatória do exercício parlamentar destinada ao ressarcimento do credor, conforme resoluçãonº 011/2003, alterada pelas resoluções nºs 007/06, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo nº 1016/2011.
***.036.329-** 2011NE001414
16/05/2011 Ver
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa para o ano de 2011 com serviços e vendas de produtos postais, conforme Contrato CL nº 038/2010 e seus anexos.
34.028.316/0028-23 2011NE000160
13/05/2011 Ver
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa para o ano de 2011 com serviços e vendas de produtos postais, conforme Contrato CL nº 038/2010 e seus anexos.
34.028.316/0028-23 2011NE000160
13/05/2011 Ver
OI MOVEL S.A.
Despesa para o ano de 2011 decorrentes da utilização de serviços de telefonia móvel.
05.423.963/0006-26 2011NE000241
13/05/2011 Ver
OI MOVEL S.A.
Despesa para o ano de 2011 decorrentes da utilização de serviços de telefonia móvel.
05.423.963/0006-26 2011NE000241
13/05/2011 Ver
EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO OESTE CATARINENSE LTDA
Renovação 01 (uma) assinatura anual do Jornal Folha do Oeste, para atender a Coordenadoria de Serviço Gerais. Com base na Inexigibilidade de Licitação nº 002/2011. (Processo nº 245/2011)
73.403.362/0001-05 2011NE000702
11/05/2011 Ver
SOUSA GREIN & GREIN LTDA - ME
Assiantura anual do Jornal Tribuna Catarinense, para os Deputados Volnei Morastoni e José Nei Alberton Ascari no período de Abril/2011 a Abril/2012. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo nº 298/2011)
08.818.615/0001-31 2011NE000901
11/05/2011 Ver
GRUPO A SUA VOZ DE COMUNICACAO LTDA
Renovação de 01 (uma) assinatura anual do Jornal A Sua Voz , período de Abril/2011 a Abril/2012, para o Deputado Dirceu Dresch, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo nº 323/2011)
10.508.837/0001-08 2011NE000907
11/05/2011 Ver
EDITORA DO VALE LTDA
Assinatura anual dos jornais: Jornal do Vale e Revista Nossa, para o deputado Carlos Chiodini, no período de abril/2011 a abril/2012, atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. ( Processo nº 343/2011)
04.555.612/0001-00 2011NE001003
11/05/2011 Ver
MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA
Inscrição dos servidores abaixo descritos, no Curso de Aspectos Polêmicos das Alterações Contratuais: objeto, prazo e valor, nos dias 27, 28 e 29/04/2011 na cidade de Curitiba-PR, conforme documentos constantes do Processo DF nº 765/2011.
07.777.721/0001-51 2011NE001047
11/05/2011 Ver
01.280.087 STELA MARI LEAO DE MORAIS
Assinatura anual do Jornal "O Imparcial", para atender ao Deputado Neodi Saretta, período de Abril/2011 a Abril/2012, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo nº 366/2011)
01.280.087/0001-60 2011NE001094
11/05/2011 Ver
REDE SUL BRASIL DE COMUNICACAO LTDA
Aquisição de 40 (quarenta) assinaturas do Jornal Sul Brasil, no período de Abril/2011 a Abril/2012, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. Aquisição Direta com base na Inexigibilidade de Licitação N° 002/2011. (Processo nº 00385/2011)
05.934.662/0001-52 2011NE001122
11/05/2011 Ver
COMPENSADOS FERNANDES S.A.
Aquisição de rodízio para reparo em diversos móveis da Alesc, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo 00451/2011)
00.718.661/0002-38 2011NE001277
11/05/2011 Ver
ASSOC FUNC ASSEMBL LEGISL EST SANTA CATARINA AFALESC
Despesa com o Programa de Auxílio Educação dos Servidores da ALESC, de acordo com o convênio 001/2011-00.
83.725.234/0001-23 2011NE000257
10/05/2011 Ver
ASSOC FUNC ASSEMBL LEGISL EST SANTA CATARINA AFALESC
Despesa com o Programa de Auxílio Educação dos Servidores da ALESC, de acordo com o convênio 001/2011-00.
83.725.234/0001-23 2011NE000257
10/05/2011 Ver
SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa para o ano de 2011 com locação esporádica de veículo tipo micro ônibus executivo, conforme Contrato CL nº 004/2009-02.
04.831.420/0001-70 2011NE000370
10/05/2011 Ver
SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa para o ano de 2011 com locação esporádica de veículo tipo micro ônibus executivo, conforme Contrato CL nº 004/2009-02.
04.831.420/0001-70 2011NE000370
10/05/2011 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 29/05/2026.