Despesas Detalhadas
Despesas individuais por empenho, com os três estágios e a classificação orçamentária.
| Credor | Data do Empenho | Empenhado | Liquidado | Pago | |
|---|---|---|---|---|---|
|
BLUE TREE HOTELS RESORTS DO BRASIL S A
Pagamento de hospedagem do palestrante Mário Sergio Cortela que ministrou palestra no Programa de Formação e Aperfeiçoamento Profissional com o tema ¿Qual é a tua obra¿ . (ACPV 00373/2011-CDG)
66.542.002/0010-01
2011NE001214
Legislativa
|
27/04/2011 | R$ 322,88 | R$ 322,88 | R$ 322,88 | Ver |
|
EDITORA JORNALISTICA CATARINENSE LTDA - EPP
Assinatura do Jornal Gazeta Catarinense, para o Deputado Maurício Eskudlark, no período de Abril/2011 a Abril/2012, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo nº 408/2011)
05.799.099/0001-57
2011NE001213
Legislativa
|
27/04/2011 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | Ver |
|
IRENO DE SOUZA CAMPOS - ME
Óleos e fluído utilizados na revisão e conserto do veículo de carga Courier, placa MCW 2458 e patrimônio nº 20696, que atende a Coordenadoria de Recursos de Materiais no suporte em compras externas, conforme solicitação da Coordenadoria de Transportes. (Processo nº 409/2011)
83.461.723/0001-15
2011NE001212
Legislativa
|
27/04/2011 | R$ 85,00 | R$ 85,00 | R$ 85,00 | Ver |
|
HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - ME
Aquisição de duas latas de tinta, que integram o Registro de Preço n° 013/2010, constante da ATA n° 024/2010, lote 02 do Pregão 054/2010 do Processo 01450/2010. Destina-se à Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 0419/2011)
09.548.709/0001-09
2011NE001211
Legislativa
|
27/04/2011 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | Ver |
|
SUPORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Aquisição de 14 banners para todas as Comissões Permanentes, com medidas de 2,05m x 1,45m, que integram o Registro de Preço n° 004/2010, constante da ATA n° 005/2010, lote único do Pregão 033/2010 do Processo 01021/2010. Destina-se à Coordenadoria de Eventos. (Proc. nº 0418/2011)
03.599.399/0001-67
2011NE001210
Legislativa
|
27/04/2011 | R$ 848,84 | R$ 848,84 | R$ 848,84 | Ver |
|
IRENO DE SOUZA CAMPOS - ME
Material utilizado na revisão e conserto do veículo de carga Courier, placa MCW 2458 e patrimônio nº 20696, que atende a Coordenadoria de Recursos de Materiais no suporte em compras externas, conforme solicitação da Coordenadoria de Transportes. (Processo nº 409/2011)
83.461.723/0001-15
2011NE001209
Legislativa
|
27/04/2011 | R$ 360,30 | R$ 360,30 | R$ 360,30 | Ver |
|
FABIO ANTONIO DOS SANTOS - ME
Aquisição de 10 tubos de silicone que integram o Registro de Preço n° 013/2010, constante da ATA n° 027/2010, lote 01 do Pregão 054/2010 do Processo 01450/2010. Destina-se à Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 0417/2011)
12.860.812/0001-96
2011NE001208
Legislativa
|
27/04/2011 | R$ 91,00 | R$ 91,00 | R$ 91,00 | Ver |
|
OFICINA SCHLEMPER LTDA - ME
Contratação de empresa para consertar máquina Brother, nº de patrimônio 18.328, conforme solicitação da Gerência de Protocolo Geral. (Proc. nº 0416/2011)
75.878.249/0001-01
2011NE001207
Legislativa
|
27/04/2011 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | Ver |
|
GUAREZI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Aquisição de parafuso para bacio e puxadores metalicos para gaveta, que serão utilizados em reparos e manutenções, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 0414/2011)
79.227.526/0001-69
2011NE001206
Legislativa
|
27/04/2011 | R$ 24,75 | R$ 24,75 | R$ 24,75 | Ver |
|
IRENO DE SOUZA CAMPOS - ME
Serviço de revisão do veículo de carga Courier, placa MCW 2458 e patrimônio nº 20696, que atende a Coordenadoria de Recursos de Materiais no suporte em compras externas, conforme solicitação da Coordenadoria de Transportes. (Processo nº 409/2011)
83.461.723/0001-15
2011NE001205
Legislativa
|
27/04/2011 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | Ver |
|
CONSESC NACIONAL ELEVADORES LTDA - EPP
Despesa com manutenção preventiva e corretiva do sistema de transporte vertical do Edificio João Cascaes (constituido por 02 (dois) elevadores), para o periodo de 01/04/2011 à 31/12/2011, conforme Contrato CL nº 015/2011-00.
04.191.047/0001-30
2011NE001204
Legislativa
|
01/04/2011 | R$ 3.420,00 | R$ 3.420,00 | R$ 3.420,00 | Ver |
|
COMPENSADOS FERNANDES LTDA
Aquisição de puxadores metalicos para gaveta, que serão utilizados em reparos e manutenções, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 413/2011)
00.718.661/0002-38
2011NE001203
Legislativa
|
27/04/2011 | R$ 178,40 | R$ 178,40 | R$ 178,40 | Ver |
|
REDE DE COMUNICACAO SC LTDA - ME
Aquisição de 40 (quarenta) assinaturas do Jornal Diário do Iguaçu, no período de Abril/2011 a Abril/2012, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. Aquisição Direta com base na Inexigibilidade de Licitação N° 002/2011. (Processo nº 412/2011)
04.287.014/0001-99
2011NE001202
Legislativa
|
27/04/2011 | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | Ver |
|
CARLOS AUGUSTO DOS PASSOS - EPP
Aquisição de 200 (duzentas) pastas catálogo e 3.000 (três mil) canetas esferográficas, que integram o Registro de Preço n° 009/2010, constante da ATA n° 009/2010, lote 01 do Pregão 035/2010 do Processo 01062/2010. Destina-se à Gerência de Almoxarifado. (ARP 00361/2011-REG)
01.314.631/0001-48
2011NE001201
Legislativa
|
27/04/2011 | R$ 2.340,00 | R$ 2.340,00 | R$ 2.340,00 | Ver |
|
DOMITEK COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP
Aquisição de baterias para furadeira, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 415/2011)
02.940.662/0001-77
2011NE001200
Legislativa
|
27/04/2011 | R$ 174,42 | R$ 174,42 | R$ 174,42 | Ver |
|
DELTA EDITORA E SERVICOS GRAFICOS LTDA
Confecção de 2000 (dois mil) livros, pelo processo CTP (miolo, capa e sobrecapa), acabamento com capa dura e sobrecapa, miolo de 248 páginas, em 4x4 cores (CMYK x CMYK) no formato fechado de 320x230mm e formato aberto de 640x230mm, com invólucro (caixa) com impressão em hot stamping, atendendo solicitação da Diretoria de Comunicação Social. (Proc. nº 0289/2011 - Pregão nº 004/2011)
05.748.155/0001-24
2011NE001199
Legislativa
|
27/04/2011 | R$ 73.400,00 | R$ 73.400,00 | R$ 73.400,00 | Ver |
|
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S A
Confeccão de 48 edições do jornal AL Noticias com tiragem de 8.000 exemplares em cada edição, com 12 páginas, em edição semanal, para o ano de 2011, Contrato CL nº 038/2009-01.
92.821.701/0002-90
2011NE001198
Legislativa
|
01/03/2011 | R$ 138.240,00 | R$ 78.210,00 | R$ 78.210,00 | Ver |
|
FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA
Despesa com Contribuição Patronal ao Santa Catarina Saúde, no mesmos valor do somatório da contribuição dos segurados inativos, de acordo com o Art. 24 da Lei Complementar 306/2005, referente ao mês de abril/2011, conforme Processo DF nº 0852/2011.
07.574.449/0001-02
2011NE001197
Legislativa
|
25/04/2011 | R$ 40.997,45 | R$ 40.997,45 | R$ 40.997,45 | Ver |
|
FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA
Anulação da NL 1195, em virtude de certificação em 25/04/2011
07.574.449/0001-02
2011NE001196
Legislativa
|
26/04/2011 | R$ -40.997,45 | - | - | Ver |
|
FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA
Despesa com Contribuição Patronal ao Santa Catarina Saúde, no mesmos valor do somatório da contribuição dos segurados inativos, de acordo com o Art. 24 da Lei Complementar 306/2005, referente ao mês de abril/2011, conforme Processo DF nº 0852/2011.
07.574.449/0001-02
2011NE001195
Legislativa
|
26/04/2011 | R$ 40.997,45 | - | - | Ver |
Página 4.933 de 4.993, exibindo 20 de 99.854 registros.
Valores da execução no exercício (empenho). Fonte: SIGEF/SC via Boa Vista.