Despesas Detalhadas
Despesas individuais por empenho, com os três estágios e a classificação orçamentária.
| Credor | Data do Empenho | Empenhado | Liquidado | Pago | |
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GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA
Aquisição de um aparelho IPad Apple Wi-fi 3G (MC 496BZ/A), conforme solicitação da Diretoria de Tecnologia e Informações. (Processo 00524/2011)
89.237.911/0090-16
2011NE001714
Legislativa
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17/05/2011 | R$ 2.099,00 | R$ 2.099,00 | R$ 2.099,00 | Ver |
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FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA
Despesa com Contribuição Patronal ao Santa Catarina Saúde, no mesmos valor do somatório da contribuição dos segurados inativos, de acordo com o Art. 24 da Lei Complementar 306/2005, referente ao mês de maio/2011, conforme Processo DF nº 1151/2011.
07.574.449/0001-02
2011NE001713
Legislativa
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30/05/2011 | R$ 41.225,67 | R$ 41.225,67 | R$ 41.225,67 | Ver |
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GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA
Anulação devido a troca de CNPJ.
89.237.911/0001-40
2011NE001712
Legislativa
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31/05/2011 | R$ -2.099,00 | - | - | Ver |
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FORUM CULTURAL ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA
Despesa referente inscrição dos servidores abaixo discriminados, no IX Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública, a realizar-se nos dias 02 e 03 de junho de 2011, em Brasília - DF, conforme documentos constantes do Processo nº 1010/2011.
13.317.281/0001-52
2011NE001711
Legislativa
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31/05/2011 | R$ 4.780,00 | R$ 4.780,00 | R$ 4.780,00 | Ver |
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FORUM CULTURAL ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA
Anulação da NE em epígrafe devido a substituição de servidor.
13.317.281/0001-52
2011NE001710
Legislativa
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31/05/2011 | R$ -7.170,00 | - | - | Ver |
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NIGEL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP
Aquisição de duas poltronas: em corino branco, formato quadrado, giratória com rodízio e regulagem de altura, conforme solicitação da Coordenadoria da TVAL. (Processo nº 574/2011)
03.450.444/0001-17
2011NE001709
Legislativa
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31/05/2011 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | Ver |
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SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
Autorização de pagamento do Curso de Informática com 20 horas aula aos estagiários do Programa Antonieta de Barros, recém selecionados para trabalhar na Assembleia Legislativa durante 2011/2012, no mês de junho de 2011. Duas turmas de 20 alunos, uma no período matutino e outra no vespertino."Curso de Informática Básica (WORD, EXCEL E INTERNET) (Processo nº 575/2011)
03.603.739/0019-05
2011NE001708
Legislativa
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31/05/2011 | R$ 5.944,00 | R$ 5.944,00 | R$ 5.944,00 | Ver |
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho que se processa, para atender ao pagamento de contribuição patronal do INSS, por serviços prestados a este Poder pelo Sr, Luiz Schettinni Filho, conforme NE 1519, constantes do Processo nº 1153/2011.
29.979.036/0311-00
2011NE001707
Legislativa
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30/05/2011 | R$ 610,00 | R$ 610,00 | R$ 610,00 | Ver |
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FORUM CULTURAL ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA
Despesa referente inscriçao do servidor abaixo, no IX FÓRUM BRASILEIRO DE CONTRATAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, a realizar-se nos dias 02 e 03 de junho de 2011, em Brasilia - DF, conforme documentos constantes do Processo nº 1152/2011.
13.317.281/0001-52
2011NE001706
Legislativa
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30/05/2011 | R$ 2.390,00 | R$ 2.390,00 | R$ 2.390,00 | Ver |
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FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA
Despesa com Contribuição Patronal ao Santa Catarina Saúde, no mesmos valor do somatório da contribuição dos segurados pessoal ativo, de acordo com o Art. 24 da Lei Complementar 306/2005, referente ao mês de maio/2011, conforme Processo DF nº 1151/2011.
07.574.449/0001-02
2011NE001705
Legislativa
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30/05/2011 | R$ 82.007,60 | R$ 82.007,60 | R$ 82.007,60 | Ver |
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Despesa com contribuição patronal sobre a folha de servidores comissionados e deputaso, referente ao mês de maio/2011, conforme Incisos XVI E XIX do artigo 6º da IN RFB 971 de 13 de novembro de 2009. Processo nº 1150/2011.
29.979.036/0311-00
2011NE001704
Legislativa
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30/05/2011 | R$ 870.285,75 | R$ 870.285,75 | R$ 870.285,75 | Ver |
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SAO JOSE PREVIDENCIA
Pagamento ao credor supra, referente a repasse contribuição patronal ao regime de previdencia, do Deputado José Natal Pereira, correspondente ao mês de maio de 2010, conforme documentos constantes do Processo nº 1147/2011.
05.774.805/0001-06
2011NE001703
Legislativa
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30/05/2011 | R$ 729,22 | R$ 729,22 | R$ 729,22 | Ver |
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FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES
Despesa referente a Contribuição Previdenciária Patronal do servidor licenciado do Município de Rio do Sul, Deputado Jailson Lima, referente ao mês de maio/2011, conforme documentos constantes do Processo nº 1146/2011.
95.951.950/0001-08
2011NE001702
Legislativa
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30/05/2011 | R$ 735,84 | R$ 735,84 | R$ 735,84 | Ver |
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MINISTERIO DA FAZENDA
Despesa referente a Contribuição Previdênciaria Patronal da servidora licenciada da Justiça do Trabalho - 12º Região, Deputada Angela Albino, referente ao mês de maio de 2011, conforme documentos constantes do Processo nº 1145/2011.
00.394.460/0332-36
2011NE001701
Legislativa
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30/05/2011 | R$ 2.473,62 | R$ 2.473,62 | R$ 2.473,62 | Ver |
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ABSOLUTO - DIVISORIAS E PISOS LTDA - EPP
Contratação de empresa para o fornecimento e colocação de 110m² de piso de borracha liso, cor preto, com todos os acabamentos necessários na sala do Almoxarifado (piso mezanino) situado no Edifício João Cascaes, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo 00573/2011)
04.553.788/0001-14
2011NE001700
Legislativa
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30/05/2011 | R$ 4.851,00 | R$ 4.851,00 | R$ 4.851,00 | Ver |
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RADIO FLORESTA VERDE AM LTDA - ME
Anulação total da NE em epígrafe, em virtude do cancelamento do serviço.
79.419.263/0001-90
2011NE001699
Legislativa
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30/05/2011 | R$ -4.000,00 | - | - | Ver |
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RADIO FLORESTA VERDE AM LTDA - ME
Anulação total da NE em epígrafe, em virtude do cancelamento do serviço.
79.419.263/0001-90
2011NE001698
Legislativa
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30/05/2011 | R$ -4.000,00 | - | - | Ver |
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RADIO FLORESTA VERDE AM LTDA - ME
Anulação total da NE em epígrafe, em virtude do cancelamento do serviço.
79.419.263/0001-90
2011NE001697
Legislativa
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30/05/2011 | R$ -4.000,00 | - | - | Ver |
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RADIO FLORESTA VERDE AM LTDA - ME
Anulação total da NE em epígrafe, em virtude do cancelamento do serviço.
79.419.263/0001-90
2011NE001696
Legislativa
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30/05/2011 | R$ -4.000,00 | - | - | Ver |
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RADIO FLORESTA VERDE AM LTDA - ME
Anulação total da NE em epígrafe, em virtude do cancelamento do serviço.
79.419.263/0001-90
2011NE001695
Legislativa
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30/05/2011 | R$ -4.000,00 | - | - | Ver |
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Valores da execução no exercício (empenho). Fonte: SIGEF/SC via Boa Vista.