Despesas Detalhadas

Despesas individuais por empenho, com os três estágios e a classificação orçamentária.

Credor Data do Empenho Empenhado Liquidado Pago
RADIO SOCIEDADE OESTE CATARINENSE LTDA - ME
Despesa com veiculação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI 4253 e demais documentos constantes do Processo nº 1165/2011.
83.300.178/0001-85 2011NE001734 Legislativa
04/04/2011 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 Ver
REDE TABAJARA AM DE COMUNICACOES LTDA - EPP
Despesa com veiculação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI 4152 e demais documentos constantes do Processo nº 1164/2011.
86.446.846/0001-75 2011NE001733 Legislativa
31/03/2011 R$ 473,76 R$ 473,76 R$ 473,76 Ver
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAJAI
Despesa referente a Contribuição Previdênciaria Patronal do servidor licenciado da Prefeitura municipal de Itajai - o Sr. Francisco Eduardo Johannsen, nomeado para exercer o cargo de Provimento em Comissão, através da Portaria 2128/2011, referente ao mês de maio de 2011, conforme documentos constantes do Processo nº 1162/2011.
04.984.818/0001-47 2011NE001732 Legislativa
01/06/2011 R$ 189,24 R$ 189,24 R$ 189,24 Ver
CARLOS AUGUSTO DOS PASSOS - EPP
Aquisição de materiais que integram o Registro de Preço Nº 009/2010 - ATA 009/2010 - Lote 03 do pregão 035/2010 do Processo 01062/2010. Destina-se a Gerência de Almoxarifado. (Processo 00586/2011)
01.314.631/0001-48 2011NE001731 Legislativa
01/06/2011 R$ 2.498,00 R$ 2.498,00 R$ 2.498,00 Ver
AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
Aquisição de materiais que integram o Registro de Preço Nº 009/2010 - ATA 011/2010 - Lote 10 do pregão 035/2010 do Processo 01062/2010. Destina-se a Gerência de Almoxarifado. (Processo 00583/2011)
00.147.109/0001-56 2011NE001730 Legislativa
01/06/2011 R$ 29.875,00 R$ 29.875,00 R$ 29.875,00 Ver
VICA ARTINOX COMERCIO E SERVICOS DE GRAVACAO LTDA - ME
Aquisição de placas de aço foto gravadas, integrantes do Registro de Preço 011/2010, Processo n° 01181/2010, ATA n°021/2010. Destina-se à Diretoria Legislativa (Of. 011/11), para Sessão Solene de Homenagem a TUPER S/A, na passagem dos seus 40 (quarenta ) anos, que se realizara em São Bento do Sul, no dia 16 de Junho de 2011, às 19 horas. (Processo 00585/2011)
10.759.485/0001-55 2011NE001729 Legislativa
01/06/2011 R$ 802,50 R$ 660,50 R$ 660,50 Ver
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO SUL LTDA
Aquisição de materiais que integram o Registro de Preço Nº 009/2010 - ATA 012/2010 - Lote 16 do Pregão 035/2010 do Processo 01062/2010. Destina-se a Gerência de Almoxarifado. (Processo 00584/2011)
93.531.366/0001-78 2011NE001728 Legislativa
01/06/2011 R$ 740,23 R$ 740,23 R$ 740,23 Ver
CARLOS AUGUSTO DOS PASSOS - EPP
Aquisição de materiais que integram o Registro de Preço Nº 009/2010 - ATA 009/2010 - Lote 01 do pregão 035/2010 do Processo 01062/2010. Destina-se a Gerência de Almoxarifado. (Processo 00587/2011)
01.314.631/0001-48 2011NE001727 Legislativa
01/06/2011 R$ 36,80 R$ 36,80 R$ 36,80 Ver
CARLOS AUGUSTO DOS PASSOS - EPP
Aquisição de materiais que integram o Registro de Preço Nº 009/2010 - ATA 009/2010 - Lote 01 do pregão 035/2010 do Processo 01062/2010. Destina-se a Gerência de Almoxarifado. (Processo 00587/2011)
01.314.631/0001-48 2011NE001726 Legislativa
01/06/2011 R$ 792,00 R$ 792,00 R$ 792,00 Ver
CARLOS AUGUSTO DOS PASSOS - EPP
Aquisição de materiais que integram o Registro de Preço Nº 009/2010 - ATA 009/2010 - Lote 01 do pregão 035/2010 do Processo 01062/2010. Destina-se a Gerência de Almoxarifado. (Processo 00587/2011)
01.314.631/0001-48 2011NE001725 Legislativa
01/06/2011 R$ 1.006,90 - - Ver
CARLOS AUGUSTO DOS PASSOS - EPP
Aquisição de materiais que integram o Registro de Preço Nº 009/2010 - ATA 009/2010 - Lote 01 do pregão 035/2010 do Processo 01062/2010. Destina-se a Gerência de Almoxarifado. (Processo 00587/2011)
01.314.631/0001-48 2011NE001724 Legislativa
01/06/2011 R$ 664,80 R$ 664,80 R$ 664,80 Ver
INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP
Aquisição de materiais que integram o Registro de Preço Nº 009/2010 - ATA 008/2010 - Lote 19 do pregão 035/2010 do Processo 01062/2010. Destina-se a Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 582/2011)
04.586.694/0001-41 2011NE001723 Legislativa
01/06/2011 R$ 31.220,80 R$ 31.220,80 R$ 31.220,80 Ver
EDEMIR PERIN VOLPATO CIA LTDA - ME
Contratação de empresa especializada no serviço de montagem e desmontagem de vidros e todos os materiais necessários no acabamento, para a colocação de uma maquina de guilhotina na Coordenadoria de Divulgação e Serviços Gráficos deste Poder Legislativo. (Processo nº 576/2011)
00.525.655/0001-83 2011NE001722 Legislativa
31/05/2011 R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00 Ver
PEDRO MANOEL DOS REIS JUNIOR - ME
Confecção de uma grade de proteção interna para a janela do duto de ventilação da escada do 1º pavimento do Edifício João Cascaes, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 580/2011)
05.689.406/0001-47 2011NE001721 Legislativa
31/05/2011 R$ 540,00 R$ 540,00 R$ 540,00 Ver
MEDIA TOOLS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - EPP
Aquisição de 05 intercomunicadores modelo PH 8S marca Sony, para utilização nos equipamentos da TVAL (camêras e ilhas de edição). (Processo nº 577/2011)
03.246.938/0001-84 2011NE001720 Legislativa
31/05/2011 R$ 4.375,00 R$ 4.375,00 R$ 4.375,00 Ver
CHAPECO SERVICOS EMPRESARIAIS E EVENTOS LTDA - ME
Contratação de empresa especializada em equipamentos de sonorização, para realização do "Seminário sobre Educação: Plano Nacional da Educação", que acontecerá no dia 31 de maio de 2011 no Município de Chapecó. A pedido da Escola do Legislativo. (Processo nº 579/2011)
09.352.101/0001-04 2011NE001719 Legislativa
31/05/2011 R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00 Ver
CIMTEL - EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - EPP
Serviços de revisão e conserto das cancelas automáticas e dos controles remotos dos estacionamentos, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 581/2011)
80.448.483/0001-20 2011NE001718 Legislativa
31/05/2011 R$ 1.480,00 R$ 1.480,00 R$ 1.480,00 Ver
CIMTEL - EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - EPP
Serviços de revisão e conserto das cancelas automáticas e dos controles remotos dos estacionamentos, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 581/2011)
80.448.483/0001-20 2011NE001717 Legislativa
31/05/2011 R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 750,00 Ver
CIRO MARCIAL ROZA
Pagamento de convocação ordinaria ao senhor deputado deste poder, referente a 17. Legislatura e 1. sessão legislativa do exercício de 2011, conforme folha de pagamento em anexo.
***.733.727-** 2011NE001716 Legislativa
24/05/2011 R$ 22.292,35 R$ 22.292,35 R$ 22.292,35 Ver
ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR
Ressarcimento ao credor em epigrafe, correpondente ao abastecimento de veiculo, em virtude de não haver posto de combustivel conveniado na cidade de Rio do Sul - SC, conforme documentos constantes do Processo nº 1106/2011.
***.415.628-** 2011NE001715 Legislativa
31/05/2011 R$ 128,77 R$ 128,77 R$ 128,77 Ver
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Valores da execução no exercício (empenho). Fonte: SIGEF/SC via Boa Vista.