Despesas Detalhadas
Despesas individuais por empenho, com os três estágios e a classificação orçamentária.
| Credor | Data do Empenho | Empenhado | Liquidado | Pago | |
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RADIO SOCIEDADE OESTE CATARINENSE LTDA - ME
Despesa com veiculação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI 4253 e demais documentos constantes do Processo nº 1165/2011.
83.300.178/0001-85
2011NE001734
Legislativa
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04/04/2011 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | Ver |
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REDE TABAJARA AM DE COMUNICACOES LTDA - EPP
Despesa com veiculação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI 4152 e demais documentos constantes do Processo nº 1164/2011.
86.446.846/0001-75
2011NE001733
Legislativa
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31/03/2011 | R$ 473,76 | R$ 473,76 | R$ 473,76 | Ver |
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAJAI
Despesa referente a Contribuição Previdênciaria Patronal do servidor licenciado da Prefeitura municipal de Itajai - o Sr. Francisco Eduardo Johannsen, nomeado para exercer o cargo de Provimento em Comissão, através da Portaria 2128/2011, referente ao mês de maio de 2011, conforme documentos constantes do Processo nº 1162/2011.
04.984.818/0001-47
2011NE001732
Legislativa
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01/06/2011 | R$ 189,24 | R$ 189,24 | R$ 189,24 | Ver |
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CARLOS AUGUSTO DOS PASSOS - EPP
Aquisição de materiais que integram o Registro de Preço Nº 009/2010 - ATA 009/2010 - Lote 03 do pregão 035/2010 do Processo 01062/2010. Destina-se a Gerência de Almoxarifado. (Processo 00586/2011)
01.314.631/0001-48
2011NE001731
Legislativa
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01/06/2011 | R$ 2.498,00 | R$ 2.498,00 | R$ 2.498,00 | Ver |
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AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
Aquisição de materiais que integram o Registro de Preço Nº 009/2010 - ATA 011/2010 - Lote 10 do pregão 035/2010 do Processo 01062/2010. Destina-se a Gerência de Almoxarifado. (Processo 00583/2011)
00.147.109/0001-56
2011NE001730
Legislativa
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01/06/2011 | R$ 29.875,00 | R$ 29.875,00 | R$ 29.875,00 | Ver |
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VICA ARTINOX COMERCIO E SERVICOS DE GRAVACAO LTDA - ME
Aquisição de placas de aço foto gravadas, integrantes do Registro de Preço 011/2010, Processo n° 01181/2010, ATA n°021/2010. Destina-se à Diretoria Legislativa (Of. 011/11), para Sessão Solene de Homenagem a TUPER S/A, na passagem dos seus 40 (quarenta ) anos, que se realizara em São Bento do Sul, no dia 16 de Junho de 2011, às 19 horas. (Processo 00585/2011)
10.759.485/0001-55
2011NE001729
Legislativa
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01/06/2011 | R$ 802,50 | R$ 660,50 | R$ 660,50 | Ver |
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KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO SUL LTDA
Aquisição de materiais que integram o Registro de Preço Nº 009/2010 - ATA 012/2010 - Lote 16 do Pregão 035/2010 do Processo 01062/2010. Destina-se a Gerência de Almoxarifado. (Processo 00584/2011)
93.531.366/0001-78
2011NE001728
Legislativa
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01/06/2011 | R$ 740,23 | R$ 740,23 | R$ 740,23 | Ver |
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CARLOS AUGUSTO DOS PASSOS - EPP
Aquisição de materiais que integram o Registro de Preço Nº 009/2010 - ATA 009/2010 - Lote 01 do pregão 035/2010 do Processo 01062/2010. Destina-se a Gerência de Almoxarifado. (Processo 00587/2011)
01.314.631/0001-48
2011NE001727
Legislativa
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01/06/2011 | R$ 36,80 | R$ 36,80 | R$ 36,80 | Ver |
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CARLOS AUGUSTO DOS PASSOS - EPP
Aquisição de materiais que integram o Registro de Preço Nº 009/2010 - ATA 009/2010 - Lote 01 do pregão 035/2010 do Processo 01062/2010. Destina-se a Gerência de Almoxarifado. (Processo 00587/2011)
01.314.631/0001-48
2011NE001726
Legislativa
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01/06/2011 | R$ 792,00 | R$ 792,00 | R$ 792,00 | Ver |
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CARLOS AUGUSTO DOS PASSOS - EPP
Aquisição de materiais que integram o Registro de Preço Nº 009/2010 - ATA 009/2010 - Lote 01 do pregão 035/2010 do Processo 01062/2010. Destina-se a Gerência de Almoxarifado. (Processo 00587/2011)
01.314.631/0001-48
2011NE001725
Legislativa
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01/06/2011 | R$ 1.006,90 | - | - | Ver |
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CARLOS AUGUSTO DOS PASSOS - EPP
Aquisição de materiais que integram o Registro de Preço Nº 009/2010 - ATA 009/2010 - Lote 01 do pregão 035/2010 do Processo 01062/2010. Destina-se a Gerência de Almoxarifado. (Processo 00587/2011)
01.314.631/0001-48
2011NE001724
Legislativa
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01/06/2011 | R$ 664,80 | R$ 664,80 | R$ 664,80 | Ver |
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INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP
Aquisição de materiais que integram o Registro de Preço Nº 009/2010 - ATA 008/2010 - Lote 19 do pregão 035/2010 do Processo 01062/2010. Destina-se a Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 582/2011)
04.586.694/0001-41
2011NE001723
Legislativa
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01/06/2011 | R$ 31.220,80 | R$ 31.220,80 | R$ 31.220,80 | Ver |
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EDEMIR PERIN VOLPATO CIA LTDA - ME
Contratação de empresa especializada no serviço de montagem e desmontagem de vidros e todos os materiais necessários no acabamento, para a colocação de uma maquina de guilhotina na Coordenadoria de Divulgação e Serviços Gráficos deste Poder Legislativo. (Processo nº 576/2011)
00.525.655/0001-83
2011NE001722
Legislativa
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31/05/2011 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | Ver |
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PEDRO MANOEL DOS REIS JUNIOR - ME
Confecção de uma grade de proteção interna para a janela do duto de ventilação da escada do 1º pavimento do Edifício João Cascaes, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 580/2011)
05.689.406/0001-47
2011NE001721
Legislativa
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31/05/2011 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | Ver |
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MEDIA TOOLS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - EPP
Aquisição de 05 intercomunicadores modelo PH 8S marca Sony, para utilização nos equipamentos da TVAL (camêras e ilhas de edição). (Processo nº 577/2011)
03.246.938/0001-84
2011NE001720
Legislativa
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31/05/2011 | R$ 4.375,00 | R$ 4.375,00 | R$ 4.375,00 | Ver |
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CHAPECO SERVICOS EMPRESARIAIS E EVENTOS LTDA - ME
Contratação de empresa especializada em equipamentos de sonorização, para realização do "Seminário sobre Educação: Plano Nacional da Educação", que acontecerá no dia 31 de maio de 2011 no Município de Chapecó. A pedido da Escola do Legislativo. (Processo nº 579/2011)
09.352.101/0001-04
2011NE001719
Legislativa
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31/05/2011 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | Ver |
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CIMTEL - EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - EPP
Serviços de revisão e conserto das cancelas automáticas e dos controles remotos dos estacionamentos, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 581/2011)
80.448.483/0001-20
2011NE001718
Legislativa
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31/05/2011 | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 | Ver |
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CIMTEL - EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - EPP
Serviços de revisão e conserto das cancelas automáticas e dos controles remotos dos estacionamentos, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 581/2011)
80.448.483/0001-20
2011NE001717
Legislativa
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31/05/2011 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | Ver |
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CIRO MARCIAL ROZA
Pagamento de convocação ordinaria ao senhor deputado deste poder, referente a 17. Legislatura e 1. sessão legislativa do exercício de 2011, conforme folha de pagamento em anexo.
***.733.727-**
2011NE001716
Legislativa
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24/05/2011 | R$ 22.292,35 | R$ 22.292,35 | R$ 22.292,35 | Ver |
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ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR
Ressarcimento ao credor em epigrafe, correpondente ao abastecimento de veiculo, em virtude de não haver posto de combustivel conveniado na cidade de Rio do Sul - SC, conforme documentos constantes do Processo nº 1106/2011.
***.415.628-**
2011NE001715
Legislativa
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31/05/2011 | R$ 128,77 | R$ 128,77 | R$ 128,77 | Ver |
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Valores da execução no exercício (empenho). Fonte: SIGEF/SC via Boa Vista.