Despesas Detalhadas
Despesas individuais por empenho, com os três estágios e a classificação orçamentária.
| Credor | Data do Empenho | Empenhado | Liquidado | Pago | |
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SANTA RITA - COMERCIO E INSTALACOES LTDA
Aquisição de embutido de teto, para substituir iluminação do Gabinete da Presidência, conforme solicitação da Coordenadorias de Serviços Técnicos. (Processo nº 694/2011)
86.365.350/0001-77
2011NE001994
Legislativa
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21/06/2011 | R$ 137,28 | R$ 137,28 | R$ 137,28 | Ver |
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EMPRESA JORNALISTICA O TEMPO LTDA - ME
Aquisição de 10 (dez) assinaturas do Jornal " O Tempo ", no período de Junho/2011 à Junho/2012, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo nº 695/2011)
81.385.262/0001-13
2011NE001993
Legislativa
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21/06/2011 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | Ver |
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VICA ARTINOX COMERCIO E SERVICOS DE GRAVACAO LTDA - ME
Aquisição de 05 (cinco) placas com moldura, conforme especificações, para serem entregues na Sessão Especial de homenagem à Imprensa Catarinense, que se realizará no dia 27 de junho de 2011. Estes itens integram o Registro de Preço n° 011/2010, constante da ATA n° 021/2010, lote único do Pregão 044/2010 do Processo 01181/2010. Destina-se à Diretoria Legislativa. (Processo nº 696/2011)
10.759.485/0001-55
2011NE001992
Legislativa
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21/06/2011 | R$ 462,50 | R$ 462,50 | R$ 462,50 | Ver |
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MARIALENE SIMIONI DE LIMA - ME
Contratação de empresa para encadernação dos Diários Oficiais do Estado, referente aos meses de fevereiro, março, abril e maio do corrente ano, atendendo solicitação da Coordenadoria da Biblioteca. (Processo nº 697/2011)
72.354.533/0001-82
2011NE001991
Legislativa
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21/06/2011 | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 510,00 | Ver |
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VICA ARTINOX COMERCIO E SERVICOS DE GRAVACAO LTDA - ME
Aquisição de 01 placa com moldura e 04 placas em aço inox com aba e estojo, conforme expecificações, a serem entregues na Sessão Especial de homenagem à FACISC, que acontecerá no dia 01 de julho de 2011. Estes itens integram o Registro de Preço n° 011/2010, constante da ATA n° 021/2010, lote único do Pregão 044/2010 do Processo 01181/2010. Destina-se à Diretoria Legislativa. (Processo nº 698/2011)
10.759.485/0001-55
2011NE001990
Legislativa
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21/06/2011 | R$ 376,50 | R$ 376,50 | R$ 376,50 | Ver |
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RCO COMUNICACOES - EIRELI - ME
Assinatura anual do Jornal da Fronteira, para os Deputados Dirceu Dresch e Mauro de Nadal. Período de Junho/2011 a Junho/2012. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo nº 699/2011)
68.821.735/0001-10
2011NE001989
Legislativa
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21/06/2011 | R$ 370,00 | - | - | Ver |
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SUPRINET SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
Aquisição de (50) cinquenta cartuchos de tinta preta ref. 96, para impressoras HP 5940 e 6940, devido a recarga dos cartuchos recicláveis não estarem mais suportando novas recargas, gerando com isso inúmeras reclamações. A pedido do Almoxarifado para recompor o estoque. (Processo nº 700/2011)
07.883.603/0001-28
2011NE001988
Legislativa
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21/06/2011 | R$ 4.250,00 | R$ 4.250,00 | R$ 4.250,00 | Ver |
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho que se processa, para atender ao pagamento de contribuição patronal do INSS, por serviços prestados a este Poder pela Sra. Heloisa Costa, conforme NE 1986, constantes do Processo nº 1359/2011.
29.979.036/0311-00
2011NE001987
Legislativa
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20/06/2011 | R$ 448,00 | - | - | Ver |
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HELOISA COSTA
Contratação da senhora Heloisa Costa, que ministrará palestra no Curso para Organização do Acervo Bibliográfico da Escola do Legislativo "Deputado Lício Mauro da Silveira", para servidores do núcleo de Apoio Operacional, no mês de março de 2011.(Dispensa de Licitação Conforme Entendimento do Tribunal de Contas do Estado) (Processo nº 210/2011)
***.023.289-**
2011NE001986
Legislativa
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17/03/2011 | R$ 2.240,00 | R$ 2.240,00 | R$ 2.240,00 | Ver |
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HELOISA COSTA
Anulação da NE 1984, em virtude de cnpj indevido
13.347.865/0001-70
2011NE001985
Legislativa
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20/06/2011 | R$ -2.240,00 | - | - | Ver |
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HELOISA COSTA
Contratação da senhora Heloisa Costa, que ministrará palestra no Curso para Organização do Acervo Bibliográfico da Escola do Legislativo "Deputado Lício Mauro da Silveira", para servidores do núcleo de Apoio Operacional, no mês de março de 2011.(Dispensa de Licitação Conforme Entendimento do Tribunal de Contas do Estado) (Processo nº 210/2011)
13.347.865/0001-70
2011NE001984
Legislativa
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17/03/2011 | R$ 2.240,00 | - | - | Ver |
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho que se processa, para atender ao pagamento de contribuição patronal do INSS, por serviços prestados a este Poder pela Sra. Melissa Figueiredo Silvestre, conforme NE 1752, constantes do Processo nº 1358/2011.
29.979.036/0311-00
2011NE001983
Legislativa
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20/06/2011 | R$ 137,00 | R$ 137,00 | R$ 137,00 | Ver |
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ABERJE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COMUNICACAO EMPRESARIAL
Despesa com inscrição da servidora abaixo, no Curso Assessoria de Imprensa de: Planejamento e Gestão do Relacionamento com a Mídia, a realizar-se no dia 27 de junho de 2011, em São Paulo - SP, conforme documentos constantes do Processo nº 1346/2011.
43.147.693/0001-52
2011NE001982
Legislativa
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20/06/2011 | R$ 830,00 | R$ 830,00 | R$ 830,00 | Ver |
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RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S A
Despesa com veiculação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI 4383 e demais documentos constantes do Processo nº 1206/2011.
92.821.701/0002-90
2011NE001981
Legislativa
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18/06/2011 | R$ 11.088,00 | - | - | Ver |
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RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S A
Anulação da NE 1794, em viertude de cnpj incorreto
92.821.701/0003-71
2011NE001980
Legislativa
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20/06/2011 | R$ -11.088,00 | - | - | Ver |
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MANOEL MOTTA
Subsídios dos senhores deputados referente ao mês de JUNHO/2011, conforme folha de pagamento em anexo.
***.676.719-**
2011NE001979
Legislativa
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03/06/2011 | R$ 94.500,00 | R$ 94.500,00 | R$ 94.500,00 | Ver |
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MARILIA MACHADO E OUTROS
SUPLEMENTAR PAGA A SERVIDORES DESTE PODER, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.
***.118.359-**
2011NE001978
Legislativa
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03/06/2011 | R$ 18.734,12 | R$ 18.734,12 | R$ 18.734,12 | Ver |
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MAURICIO NASCIMENTO
VALOR PROVENIENTE DA DEVOLUÇÃO DO SALDO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO EMPENHO N. 2011NE00590, PAGO EM 01/03/2011.
Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 010001-00001 2011NE001977, 010001-00001 2011NL002913
***.642.629-**
2011NE001977
Legislativa
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03/06/2011 | R$ -21.026,00 | R$ -21.026,00 | R$ -21.026,00 | Ver |
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BIANCHINI CIA LTDA - EPP
Anulação da NE 0995, devido a não entrega do material pelo fornecedor.
80.977.556/0001-71
2011NE001976
Legislativa
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17/06/2011 | R$ -860,00 | - | - | Ver |
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CONSESC NACIONAL ELEVADORES LTDA - EPP
Anulação da NE 1099, por ter sido cortesia do fornecedor.
04.191.047/0001-30
2011NE001975
Legislativa
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17/06/2011 | R$ -35,00 | - | - | Ver |
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Valores da execução no exercício (empenho). Fonte: SIGEF/SC via Boa Vista.