Despesas Detalhadas
Despesas individuais por empenho, com os três estágios e a classificação orçamentária.
| Credor | Data do Empenho | Empenhado | Liquidado | Pago | |
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GUAREZI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Aquisição de joelho em PVC para desvio da rede de esgoto no Gabinete da Presiência, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo 00673/2011)
79.227.526/0001-69
2011NE002014
Legislativa
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21/06/2011 | R$ 74,40 | R$ 74,40 | R$ 74,40 | Ver |
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SIENI CAMPOS TRADUCOES LTDA - ME
Contratação de prestação de serviço de interpret. simultânea - tradutor Inglês/Português para a palestra do Senhor Rajiv Mehrotra no dia 27/06/2011, no Plen. Osni Régis, solenidade de ass. de Prot. de Intenções entre a Unisul, Min. da Pesca, Prefeituras Mun. de Palhoça, Águas Mornas e Agrolândia. Atendendo solicitação do Gabinete do Dep. Jaison Lima - 1º Secretário da ALESC. (Proc. 701/2011)
08.648.799/0001-39
2011NE002013
Legislativa
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21/06/2011 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | Ver |
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SANTA RITA - COMERCIO E INSTALACOES LTDA
Aquisição de luminárias para substituição na sala de reunião e assessoria da Presidência, conforme solicitação da Diretoria Administrativa, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo 00674/2011)
86.365.350/0001-77
2011NE002012
Legislativa
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21/06/2011 | R$ 4.627,20 | R$ 4.627,20 | R$ 4.627,20 | Ver |
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VITAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME
Aquisição de material que integra o Registro de Preço n° 007/2010, constante da ATA n° 019/2010, lote 02 do Pregão 042/2010 do Processo 01179/2010. Destina-se à Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Processo 00675/2011)
06.993.347/0001-69
2011NE002011
Legislativa
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21/06/2011 | R$ 569,20 | R$ 569,20 | R$ 569,20 | Ver |
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GERMANO CESAR GARCIA EIRELI
Aquisição de escovas para limpeza de garrafa térmica, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo 00676/2011)
79.484.515/0001-64
2011NE002010
Legislativa
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21/06/2011 | R$ 38,40 | R$ 38,40 | R$ 38,40 | Ver |
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SANTA RITA - COMERCIO E INSTALACOES LTDA
Aquisição de luminaria atendendo pedido do Presidente para substituição da iluminação do Gabinete da Presidência, material solicitado pela Coordenadoria da Serviços Técnicos. (Processo 00677/2011)
86.365.350/0001-77
2011NE002009
Legislativa
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21/06/2011 | R$ 2.992,86 | R$ 2.992,86 | R$ 2.992,86 | Ver |
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SANTA RITA - COMERCIO E INSTALACOES LTDA
Aquisição de lâmpadas atendendo solicitação da Diretoria Administrativa, para substituir luminárias da Presidência, conforme pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo 000678/2011)
86.365.350/0001-77
2011NE002008
Legislativa
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21/06/2011 | R$ 1.913,30 | R$ 1.913,30 | R$ 1.913,30 | Ver |
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NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME
Locação de 33 (trinta e três) máquinas de café com kit de insumos e 34 kits de insumos extras, que integram o Registro de Preço N° 002/2010, constante na ATA N° 003/2010, Lote único do Pregão 025/2010 do Processo N° 0798/2010, destina-se a Coordenadoria de Serviços Gerais, conforme relação anexa. (Ref. Maio/2011) (Processo 00679/2011)
09.088.413/0001-44
2011NE002007
Legislativa
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21/06/2011 | R$ 22.165,48 | R$ 22.165,48 | R$ 22.165,48 | Ver |
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SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP URB PASS DA GRANDE FPOLIS
Aquisição de 630 (seiscentos e trinta) Vales Transportes Municipal diversos, conforme relação constante do oficio n°061/CPSP/2011. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Processamento de Sistema de Pessoal. (Processo 00680/2011)
81.840.357/0001-80
2011NE002006
Legislativa
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21/06/2011 | R$ 1.892,10 | R$ 1.892,10 | R$ 1.892,10 | Ver |
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SANTA RITA - COMERCIO E INSTALACOES LTDA
Aquisição de materiais que integram o Registro de Preços nº 013/2010, constante da ATA 026/2010, lote 04 do Pregão 054/2010, do Processo 01450/2010. Destina-se a Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo 692/2011)
86.365.350/0001-77
2011NE002005
Legislativa
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21/06/2011 | R$ 2.078,80 | R$ 2.078,80 | R$ 2.078,80 | Ver |
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TELMO LUIZ BRASIL - ME
Contratação de empresa para serviço de remoção e transporte de uma máquina guilhotina do Edifício João Cascaes para o depósito da ALESC. (Processo 00681/2011)
82.858.549/0001-86
2011NE002004
Legislativa
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21/06/2011 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | Ver |
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CELSO JOAO CARMINATI
Contratação do palestrante Celso João Carminati que ministrará palestra no "Programa de Formação Sócio Educadores: Repensando o Cotidiano do Atendimento de Adolescente em Conflito com a Lei" com o tema "O Estado, a Sociedade e as Políticas Públicas", no mês de junho 2011. (Dispensa de Licitação Conforme Entendimento do Tribunal de Contas do Estado) (Proc. 682/2011)
***.754.249-**
2011NE002003
Legislativa
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21/06/2011 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | Ver |
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MR - TREINAMENTOS E PROJETOS LTDA - ME
Contratação da palestrante Marta Ribeiro que ministrará "Curso de Qualidade de Vida no Contexto Organizacional" no mês de junho de 2011. (Dispensa de Licitação Conforme Entendimento do Tribunal de Contas do Estado) (Processo nº 683/2011)
09.451.074/0001-19
2011NE002002
Legislativa
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21/06/2011 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | Ver |
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ELIZABETE CRISTINA DA LUZ 00537469966
Contratação da palestrante Elizabete Cristina da Luz que ministrará curso durante a Oficina do Planejamento Estratégico para o Biênio 2011/2012 no mês de julho de 2011.
(Dispensa de Licitação Conforme Entendimento do Tribunal de Contas do Estado) (Processo nº 685/2011)
13.307.977/0001-06
2011NE002001
Legislativa
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21/06/2011 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | Ver |
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GERMANO CESAR GARCIA EIRELI
Aquisição de colheres de cafezinho para copa da presidência, conforme solicitação da Chefe de Gabinete. (Processo nº 686/2011)
79.484.515/0001-64
2011NE002000
Legislativa
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21/06/2011 | R$ 31,20 | R$ 31,20 | R$ 31,20 | Ver |
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PAULOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Aquisição de Vales Transportes Intermunicipal diversos, conforme relação constante do ofício nº 061/CPSP/2011. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Processamentos e Sistemas de Pessoal. (Processo nº 687/2011)
06.886.919/0001-00
2011NE001999
Legislativa
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21/06/2011 | R$ 2.702,70 | R$ 2.702,70 | R$ 2.702,70 | Ver |
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AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA
Aquisição de Vales Transportes Intermunicipal diversos, conforme relação constante do ofício nº 061/CPSP/2011. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Processamentos e Sistemas de Pessoal. (Processo nº 689/2011)
82.647.884/0001-35
2011NE001998
Legislativa
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21/06/2011 | R$ 404,46 | R$ 404,46 | R$ 404,46 | Ver |
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COMPENSADOS FERNANDES LTDA
Aquisição de plástico bolha para embalagem de quadros, atendendo pedido da Gerencia Cultural. (Processo nº 690/2011)
00.718.661/0002-38
2011NE001997
Legislativa
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21/06/2011 | R$ 59,00 | R$ 59,00 | R$ 59,00 | Ver |
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RODOVIARIA SANTA TEREZINHA LTDA
Aquisição de Vales Transportes Intermunicipal diversos, conforme relação constante do ofício nº 061/CPSP/2011. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Processamentos e Sistemas de Pessoal. (Processo nº 691/2011)
86.183.381/0001-07
2011NE001996
Legislativa
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21/06/2011 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | Ver |
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CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA - EPP
Aquisição de embutido de teto, para substituir iluminação do Gabinete da Presidência, conforme solicitação da Coordenadorias de Serviços Técnicos. (Processo nº 693/2011)
85.180.008/0001-30
2011NE001995
Legislativa
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21/06/2011 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | Ver |
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Valores da execução no exercício (empenho). Fonte: SIGEF/SC via Boa Vista.