Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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REDE TABAJARA AM DE COMUNICACOES LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI 4152 e demais documentos constantes do Processo nº 1164/2011.
86.446.846/0001-75
2011NE001733
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22/07/2011 | Ver |
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NSC RADIOS LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI 4351 e demais documentos constantes do Processo nº 1274/2011.
79.224.614/0001-07
2011NE001902
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22/07/2011 | Ver |
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DIARIO DA MANHA LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI 4349 e demais documentos constantes do Processo nº 1275/2011.
83.879.239/0001-00
2011NE001903
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22/07/2011 | Ver |
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DIARIO DA MANHA LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI 4349 e demais documentos constantes do Processo nº 1275/2011.
83.879.239/0001-00
2011NE001903
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22/07/2011 | Ver |
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RADIO NDFM JOINVILLE LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI - 3947 e demais documentos constantes do Processo nº 0303/2011.
79.419.263/0001-90
2011NE002282
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22/07/2011 | Ver |
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DIARIO DA MANHA LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI - 4143 e demais documentos constantes do Processo nº 0718/2011.
83.879.239/0001-00
2011NE002283
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22/07/2011 | Ver |
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FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA
Pagamento correspondente a contribuição patronal dos pensionistas cujo os instituidores pertenciam ao quadro de servidores deste Poder, conforme determina o Artigo 24 da lei Complementar nº 306/2005 e o Parágrafo 2º do Artigo 53
do Decreto 3.749/2005, referente ao mês de junho de 2011, conforme documentos constantes do Processo nº 1505/2011.
07.574.449/0001-02
2011NE002331
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22/07/2011 | Ver |
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VIVO S.A.
Despesa decorrentes da utilização de serviços de telefonia móvel, para o ano de 2011.
02.449.992/0003-26
2011NE000048
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21/07/2011 | Ver |
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VIVO S.A.
Despesa decorrentes da utilização de serviços de telefonia móvel, para o ano de 2011.
02.449.992/0003-26
2011NE000048
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21/07/2011 | Ver |
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VIVO S.A.
Despesa decorrentes da utilização de serviços de telefonia móvel, para o ano de 2011.
02.449.992/0003-26
2011NE000048
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21/07/2011 | Ver |
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VIVO S.A.
Despesa decorrentes da utilização de serviços de telefonia móvel, para o ano de 2011.
02.449.992/0003-26
2011NE000048
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21/07/2011 | Ver |
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COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA
Locação de 50veículos, quatro portas, com cobertura total de seguro, incluindo manutenção preventiva e corretiva com fornecimento e substituição de peças, para o periodo compreendido entre 01/01/2011 e 31/07/2011, conforme Contrato CL nº 017/2006-21.
77.637.684/0001-61
2011NE000049
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21/07/2011 | Ver |
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EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.
Despesa para o ano de 2011 com combustiveis automotivo para abastecimento dos veiculos oficiais da ALESC, em posto credenciados com pagamento através de cartão magnético, conforme Termos aditivos 01 e 02 do Contrato 052/2010.
02.908.992/0001-85
2011NE000057
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21/07/2011 | Ver |
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EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.
Despesa para o ano de 2011 com combustiveis automotivo para abastecimento dos veiculos oficiais da ALESC, em posto credenciados com pagamento através de cartão magnético, conforme Termos aditivos 01 e 02 do Contrato 052/2010.
02.908.992/0001-85
2011NE000057
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21/07/2011 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000060
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21/07/2011 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
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21/07/2011 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
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21/07/2011 | Ver |
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JAN COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI
Despesa para o ano de 2011 com a aquisição de 6.500 garrafões de 20 litros de água mineral sem gás, em bambonas não opacas, da marca imperatriz, conforme Contrato CL nº 004/2011.
95.806.519/0001-78
2011NE000070
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21/07/2011 | Ver |
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PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTDA
Despesa com a manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos instalados no setor odontológicos (Item 2.2, Cláusula segunda) pelo período compreendido entre 01/01/2011 e 30/09/2011, conforme Contrato nº 053/2010.
00.077.808/0001-77
2011NE000077
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21/07/2011 | Ver |
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PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTDA
Despesa com a manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos instalados no setor odontológicos (Item 2.2, Cláusula segunda) pelo período compreendido entre 01/01/2011 e 30/09/2011, conforme Contrato nº 053/2010.
00.077.808/0001-77
2011NE000077
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21/07/2011 | Ver |
Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 02/06/2026.