Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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HAGA REPRESENTACOES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
Aquisição de 02 (duas) fitas para relógio protocolizador Henry Prot, conforme solicitação da Gerência de Protocolo Geral. (Proc. nº 0827/2011)
78.977.071/0001-36
2011NE002495
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18/08/2011 | Ver |
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CARLOS AUGUSTO DOS PASSOS
Aquisição de materiais para reposição do estoque do almoxarifado, conforme itens e especificações constantes no pedido n° 031/2011, que integram o Registro de Preço n° 009/2010, constante da ATA n° 09/2010, lote 01 do Pregão 035/2010 do Processo n° 01062/2010. A pedido da Gerência de Almoxarifado. (Processo 00828/2011)
01.314.631/0001-48
2011NE002501
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18/08/2011 | Ver |
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CARLOS AUGUSTO DOS PASSOS
Aquisição de materiais para reposição do estoque do almoxarifado, conforme itens e especificações constantes no pedido n° 031/2011, que integram o Registro de Preço n° 009/2010, constante da ATA n° 09/2010, lote 01 do Pregão 035/2010 do Processo n° 01062/2010. A pedido da Gerência de Almoxarifado. (Processo 00828/2011)
01.314.631/0001-48
2011NE002502
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18/08/2011 | Ver |
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CARLOS AUGUSTO DOS PASSOS
Aquisição de materiais para reposição do estoque do almoxarifado, conforme itens e especificações constantes no pedido n° 031/2011, que integram o Registro de Preço n° 009/2010, constante da ATA n° 09/2010, lote 01 do Pregão 035/2010 do Processo n° 01062/2010. A pedido da Gerência de Almoxarifado. (Processo 00828/2011)
01.314.631/0001-48
2011NE002503
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18/08/2011 | Ver |
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CARLOS AUGUSTO DOS PASSOS
Aquisição de materiais para reposição do estoque do almoxarifado, conforme itens e especificações constantes no pedido n° 031/2011, que integram o Registro de Preço n° 009/2010, constante da ATA n° 09/2010, lote 01 do Pregão 035/2010 do Processo n° 01062/2010. A pedido da Gerência de Almoxarifado. (Processo 00828/2011)
01.314.631/0001-48
2011NE002504
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18/08/2011 | Ver |
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SANTA RITA - COMERCIO E INSTALACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Aquisição de materiais que integram o Registro de Preços nº 013/2010, constante da ATA 026/2010, lote 03 (três) do Pregão 054/2010, do Processo 01450/2010. Destina-se a Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 831/2011)
86.365.350/0001-77
2011NE002512
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18/08/2011 | Ver |
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CRISTIANE LOURI RODRIGUES LTDA
Aquisição de materiais que integram o Registro de Preços nº 013/2010, constante da ATA 025/2010, lote 05 (cinco) do Pregão 054/2010 do Processo 01450/2010. Destina-se a Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 832/2011)
08.676.816/0001-41
2011NE002513
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18/08/2011 | Ver |
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SANTA RITA - COMERCIO E INSTALACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Aquisição de material para conexão entre cabos e equipamentos da Diretoria de Comunicação Social. (Processo nº 834/2011)
86.365.350/0001-77
2011NE002515
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18/08/2011 | Ver |
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CARLOS AUGUSTO DOS PASSOS
Aquisição de materiais que integram o Registro de Preço Nº 009/2010 - ATA 009/2010 - Lote 02 do pregão 035/2010, do Processo 01062/2010. Destina-se a Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 843/2011)
01.314.631/0001-48
2011NE002519
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18/08/2011 | Ver |
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SUPRIWEL COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
Aquisição de toner para impressora Lexmark Optra T 616. A pedido da Coordenadoria de Processamento do Sistema de Pessoal da ALESC. (Processo nº 854/2011)
78.521.762/0001-20
2011NE002619
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18/08/2011 | Ver |
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LOLA NOVIDADES LTDA - ME
Aquisição de fones de ouvido para uso nas Audiências Públicas da Coordenadoria de Taquigrafia das Comissões. (Processo nº 859/2011)
04.249.572/0001-60
2011NE002622
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18/08/2011 | Ver |
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JOSE CARLOS BROERING
Aquisição de Carimbos para atender a diversos setores da ALESC. A pedido da Coordenadoria de Recursos e Materiais. (Processo nº 878/2011)
09.248.353/0001-80
2011NE002649
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18/08/2011 | Ver |
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IRENO DE SOUZA CAMPOS - ME
Aquisição de material para manutenção do veiculo Ford Courier Placa MCW 2458, que apresenta falhas mecânicas, conforme solicitação da Coordenadoria de Transportes. (Processo 00886/2011)
83.461.723/0001-15
2011NE002673
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18/08/2011 | Ver |
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IRENO DE SOUZA CAMPOS - ME
Aquisição de material para manutenção do veiculo Ford Courier Placa MCW 2458, que apresenta falhas mecânicas, conforme solicitação da Coordenadoria de Transportes. (Processo 00886/2011)
83.461.723/0001-15
2011NE002674
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18/08/2011 | Ver |
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IRENO DE SOUZA CAMPOS - ME
Contratação de empresa para manutenção do veiculo Ford Courier Placa MCW 2458, que apresenta falhas mecânicas, conforme solicitação da Coordenadoria de Transportes. (Processo 00886/2011)
83.461.723/0001-15
2011NE002675
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18/08/2011 | Ver |
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ASSOCIACAO FLORIANOPOLITANA DE VOLUNTARIOS
Despesa com prestação de serviços mediante a disponibilização de 70 (setenta) vagas de estacionamento, localizado na Praça Tancredo Neves - centro de Florianópolis, conforme Contrato CL nº 001/2011-01.
75.372.631/0001-30
2011NE002776
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18/08/2011 | Ver |
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COMPENSADOS FERNANDES S.A.
Aquisição de parafuso para uso em diversos setores desta Casa, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo 00840/2011)
00.718.661/0002-38
2011NE002808
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18/08/2011 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com a prestação de serviços de publicidade e marketing, correspondente a estudo, planejamento, a concepção, execução e a distribuição de companhas e peças publicitárias, conforme Contrato n. 026/2007-05.
02.879.671/0001-08
2011NE000157
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17/08/2011 | Ver |
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S.T GASTRONOMIA LTDA
Importância que se compromete para atender despesas com locação de toalhas, bandejas e copos de vidro, mesas e cadeiras, conforme Contrato CL nº 035/2008-06.
02.175.397/0001-88
2011NE000409
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17/08/2011 | Ver |
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S.T GASTRONOMIA LTDA
Importância que se compromete para atender despesas com locação de toalhas, bandejas e copos de vidro, mesas e cadeiras, conforme Contrato CL nº 035/2008-06.
02.175.397/0001-88
2011NE000409
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17/08/2011 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 12/06/2026.