Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
S.T GASTRONOMIA LTDA
Importância que compromete para atender despesas com aquisição de alimentos (coffe break) para atender as necessidades em eventos no âmbito da ALESC, conforme Contrato CL nº 035/2008-06.
02.175.397/0001-88 2011NE000411
19/08/2011 Ver
S.T GASTRONOMIA LTDA
Importância que compromete para atender despesas com aquisição de alimentos (coffe break) para atender as necessidades em eventos no âmbito da ALESC, conforme Contrato CL nº 035/2008-06.
02.175.397/0001-88 2011NE000411
19/08/2011 Ver
S.T GASTRONOMIA LTDA
Importância que compromete para atender despesas com aquisição de alimentos (coffe break) para atender as necessidades em eventos no âmbito da ALESC, conforme Contrato CL nº 035/2008-06.
02.175.397/0001-88 2011NE000411
19/08/2011 Ver
S.T GASTRONOMIA LTDA
Importância que compromete para atender despesas com aquisição de alimentos (coffe break) para atender as necessidades em eventos no âmbito da ALESC, conforme Contrato CL nº 035/2008-06.
02.175.397/0001-88 2011NE000411
19/08/2011 Ver
S.T GASTRONOMIA LTDA
Importância que compromete para atender despesas com aquisição de alimentos (coffe break) para atender as necessidades em eventos no âmbito da ALESC, conforme Contrato CL nº 035/2008-06.
02.175.397/0001-88 2011NE000411
19/08/2011 Ver
S.T GASTRONOMIA LTDA
Importância que compromete para atender despesas com aquisição de alimentos (coffe break) para atender as necessidades em eventos no âmbito da ALESC, conforme Contrato CL nº 035/2008-06.
02.175.397/0001-88 2011NE000411
19/08/2011 Ver
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
Importância que se compromete para atender despesas com a habilitação de 150 (cento e cinquenta) pontos de TV por assinatura, ao valor unitário de R$ 32,90, pelo periodo de 01/01/2011 à 31/12/2011, conforme Contrato CL nº 019/2009-02.
00.108.786/0035-04 2011NE002829
19/08/2011 Ver
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
Importância que se compromete para atender despesas com a habilitação de 150 (cento e cinquenta) pontos de TV por assinatura, ao valor unitário de R$ 32,90, pelo periodo de 01/01/2011 à 31/12/2011, conforme Contrato CL nº 019/2009-02.
00.108.786/0035-04 2011NE002829
19/08/2011 Ver
CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
serviços de manutenção de sistemas, concessão de licença de uso de programa de computador, consultoria de informática, treinamento, locação de equipamentos e linha de comunicação, assistência técnica e processamento de imagem, para o ano de 2011, conforme Contrato CL nº 001/2008-03.
83.043.745/0001-65 2011NE000044
18/08/2011 Ver
EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.
Despesa para o ano de 2011 com combustiveis automotivo para abastecimento dos veiculos oficiais da ALESC, em posto credenciados com pagamento através de cartão magnético, conforme Termos aditivos 01 e 02 do Contrato 052/2010.
02.908.992/0001-85 2011NE000057
18/08/2011 Ver
EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.
Despesa para o ano de 2011 com combustiveis automotivo para abastecimento dos veiculos oficiais da ALESC, em posto credenciados com pagamento através de cartão magnético, conforme Termos aditivos 01 e 02 do Contrato 052/2010.
02.908.992/0001-85 2011NE000057
18/08/2011 Ver
INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
Despesa com Serviços de suporte técnico para 100 licenças do banco de dados Caché Ellite e suporte e atualização da função Shadow ADD-ON de 100 licenças, para o período compreendido entre 01/01/2011 e 17/11/2011, conforme item 2.1.1 e 2.1.4 ambos da Claúsula Segunda do Contrato CL nº 054/2010.
00.233.883/0001-80 2011NE000069
18/08/2011 Ver
INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
Despesa com Serviços de suporte técnico para 100 licenças do banco de dados Caché Ellite e suporte e atualização da função Shadow ADD-ON de 100 licenças, para o período compreendido entre 01/01/2011 e 17/11/2011, conforme item 2.1.1 e 2.1.4 ambos da Claúsula Segunda do Contrato CL nº 054/2010.
00.233.883/0001-80 2011NE000069
18/08/2011 Ver
SEPROL IT SERVICES & CONSULTING LTDA
Despesa para o ano de2011 com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, inclusos o fornecimento e a substituição de peças em equipamentos de informática da marca HP discriminados na Cláusula Segunda, conforme Contrato CL nº 041/2010-01.
76.366.285/0001-40 2011NE000080
18/08/2011 Ver
SEPROL IT SERVICES & CONSULTING LTDA
Despesa para o ano de2011 com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, inclusos o fornecimento e a substituição de peças em equipamentos de informática da marca HP discriminados na Cláusula Segunda, conforme Contrato CL nº 041/2010-01.
76.366.285/0001-40 2011NE000080
18/08/2011 Ver
TICKET SERVICOS SA
Despesa para o ano de 2011 com a prestação de serviço de empresa especializada no fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de refeição ou alimentação-convênio, o valor mensal a ser pago a título de taxa de administração será de R$ 1,40 (um real e quarenta centavos) por servidor atendido, conforme Contrato CL nº 061/2007-04.
47.866.934/0001-74 2011NE000084
18/08/2011 Ver
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa para o ano de 2011 com serviços de telefonia fixa.
76.535.764/0322-66 2011NE000381
18/08/2011 Ver
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa para o ano de 2011 com serviços de telefonia fixa.
76.535.764/0322-66 2011NE000381
18/08/2011 Ver
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa para o ano de 2011 com serviços de telefonia fixa.
76.535.764/0322-66 2011NE000381
18/08/2011 Ver
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa para o ano de 2011 com serviços de telefonia fixa.
76.535.764/0322-66 2011NE000381
18/08/2011 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 12/06/2026.