Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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S.T GASTRONOMIA LTDA
Importância que compromete para atender despesas com aquisição de alimentos (coffe break) para atender as necessidades em eventos no âmbito da ALESC, conforme Contrato CL nº 035/2008-06.
02.175.397/0001-88
2011NE000411
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19/08/2011 | Ver |
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S.T GASTRONOMIA LTDA
Importância que compromete para atender despesas com aquisição de alimentos (coffe break) para atender as necessidades em eventos no âmbito da ALESC, conforme Contrato CL nº 035/2008-06.
02.175.397/0001-88
2011NE000411
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19/08/2011 | Ver |
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S.T GASTRONOMIA LTDA
Importância que compromete para atender despesas com aquisição de alimentos (coffe break) para atender as necessidades em eventos no âmbito da ALESC, conforme Contrato CL nº 035/2008-06.
02.175.397/0001-88
2011NE000411
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19/08/2011 | Ver |
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S.T GASTRONOMIA LTDA
Importância que compromete para atender despesas com aquisição de alimentos (coffe break) para atender as necessidades em eventos no âmbito da ALESC, conforme Contrato CL nº 035/2008-06.
02.175.397/0001-88
2011NE000411
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19/08/2011 | Ver |
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S.T GASTRONOMIA LTDA
Importância que compromete para atender despesas com aquisição de alimentos (coffe break) para atender as necessidades em eventos no âmbito da ALESC, conforme Contrato CL nº 035/2008-06.
02.175.397/0001-88
2011NE000411
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19/08/2011 | Ver |
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S.T GASTRONOMIA LTDA
Importância que compromete para atender despesas com aquisição de alimentos (coffe break) para atender as necessidades em eventos no âmbito da ALESC, conforme Contrato CL nº 035/2008-06.
02.175.397/0001-88
2011NE000411
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19/08/2011 | Ver |
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NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
Importância que se compromete para atender despesas com a habilitação de 150 (cento e cinquenta) pontos de TV por assinatura, ao valor unitário de R$ 32,90, pelo periodo de 01/01/2011 à 31/12/2011, conforme Contrato CL nº 019/2009-02.
00.108.786/0035-04
2011NE002829
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19/08/2011 | Ver |
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NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
Importância que se compromete para atender despesas com a habilitação de 150 (cento e cinquenta) pontos de TV por assinatura, ao valor unitário de R$ 32,90, pelo periodo de 01/01/2011 à 31/12/2011, conforme Contrato CL nº 019/2009-02.
00.108.786/0035-04
2011NE002829
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19/08/2011 | Ver |
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CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
serviços de manutenção de sistemas, concessão de licença de uso de programa de computador, consultoria de informática, treinamento, locação de equipamentos e linha de comunicação, assistência técnica e processamento de imagem, para o ano de 2011, conforme Contrato CL nº 001/2008-03.
83.043.745/0001-65
2011NE000044
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18/08/2011 | Ver |
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EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.
Despesa para o ano de 2011 com combustiveis automotivo para abastecimento dos veiculos oficiais da ALESC, em posto credenciados com pagamento através de cartão magnético, conforme Termos aditivos 01 e 02 do Contrato 052/2010.
02.908.992/0001-85
2011NE000057
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18/08/2011 | Ver |
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EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.
Despesa para o ano de 2011 com combustiveis automotivo para abastecimento dos veiculos oficiais da ALESC, em posto credenciados com pagamento através de cartão magnético, conforme Termos aditivos 01 e 02 do Contrato 052/2010.
02.908.992/0001-85
2011NE000057
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18/08/2011 | Ver |
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INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
Despesa com Serviços de suporte técnico para 100 licenças do banco de dados Caché Ellite e suporte e atualização da função Shadow ADD-ON de 100 licenças, para o período compreendido entre 01/01/2011 e 17/11/2011, conforme item 2.1.1 e 2.1.4 ambos da Claúsula Segunda do Contrato CL nº 054/2010.
00.233.883/0001-80
2011NE000069
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18/08/2011 | Ver |
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INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
Despesa com Serviços de suporte técnico para 100 licenças do banco de dados Caché Ellite e suporte e atualização da função Shadow ADD-ON de 100 licenças, para o período compreendido entre 01/01/2011 e 17/11/2011, conforme item 2.1.1 e 2.1.4 ambos da Claúsula Segunda do Contrato CL nº 054/2010.
00.233.883/0001-80
2011NE000069
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18/08/2011 | Ver |
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SEPROL IT SERVICES & CONSULTING LTDA
Despesa para o ano de2011 com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, inclusos o fornecimento e a substituição de peças em equipamentos de informática da marca HP discriminados na Cláusula Segunda, conforme Contrato CL nº 041/2010-01.
76.366.285/0001-40
2011NE000080
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18/08/2011 | Ver |
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SEPROL IT SERVICES & CONSULTING LTDA
Despesa para o ano de2011 com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, inclusos o fornecimento e a substituição de peças em equipamentos de informática da marca HP discriminados na Cláusula Segunda, conforme Contrato CL nº 041/2010-01.
76.366.285/0001-40
2011NE000080
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18/08/2011 | Ver |
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TICKET SERVICOS SA
Despesa para o ano de 2011 com a prestação de serviço de empresa especializada no fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de refeição ou alimentação-convênio, o valor mensal a ser pago a título de taxa de administração será de R$ 1,40 (um real e quarenta centavos) por servidor atendido, conforme Contrato CL nº 061/2007-04.
47.866.934/0001-74
2011NE000084
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18/08/2011 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa para o ano de 2011 com serviços de telefonia fixa.
76.535.764/0322-66
2011NE000381
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18/08/2011 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa para o ano de 2011 com serviços de telefonia fixa.
76.535.764/0322-66
2011NE000381
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18/08/2011 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa para o ano de 2011 com serviços de telefonia fixa.
76.535.764/0322-66
2011NE000381
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18/08/2011 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa para o ano de 2011 com serviços de telefonia fixa.
76.535.764/0322-66
2011NE000381
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18/08/2011 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 12/06/2026.