Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
MAURO DE NADAL
Empenho que se processa ao credor acima para custear despesas eventuais, com posterior prestação de contas na forma da legislação vigente, conforme Ofício Interno nº 22/2025/CGP e demais documentos constantes do Processo SEI nº 25.0.000001364-4.
***.268.009-** 2025NE000217
29/01/2025 Ver
GHIROTTI PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA
Despesa com serviços especializados de operação de equipamentos e do sistema global de funcionamento da TVAL, conforme Contrato CL nº 002/2022-04.
08.667.717/0001-01 2024NE000217
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GHIROTTI PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA
Despesa com serviços especializados de operação de equipamentos e do sistema global de funcionamento da TVAL, conforme Contrato CL nº 002/2022-04.
08.667.717/0001-01 2024NE000217
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GHIROTTI PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA
Despesa com locação de equipamento de áudio e vídeo, inclusa a manutenção preventiva e corretiva, para atender às necessidades da TVAL, conforme Contrato CL nº 002/2022-04.
08.667.717/0001-01 2024NE000220
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GHIROTTI PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA
Despesa com locação de equipamento de áudio e vídeo, inclusa a manutenção preventiva e corretiva, para atender às necessidades da TVAL, conforme Contrato CL nº 002/2022-04.
08.667.717/0001-01 2024NE000220
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com locação de imóvel com edificação de alvenaria com 14m², no mínimo, localizado no Morro da Cruz, em Florianópolis/SC, incluindo torre de metal com 40 metros de altura, energia trifásica (380V) e sistema de refrigeração adequada para transmissor de potência digital, conforme Contrato CL nº 033/2018-07.
00.729.393/0001-79 2024NE000228
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com locação de imóvel com edificação de alvenaria com 14m², no mínimo, localizado no Morro da Cruz, em Florianópolis/SC, incluindo torre de metal com 40 metros de altura, energia trifásica (380V) e sistema de refrigeração adequada para transmissor de potência digital, conforme Contrato CL nº 033/2018-07.
00.729.393/0001-79 2024NE000228
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva nos transmissores de potência de estação radiodifusora de televisão digital, com disponibilidade full time de técnico, compreendendo todos os equipamentos e infraestrutura, conforme Contrato CL nº 033/2018-07.
00.729.393/0001-79 2024NE000230
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva nos transmissores de potência de estação radiodifusora de televisão digital, com disponibilidade full time de técnico, compreendendo todos os equipamentos e infraestrutura, conforme Contrato CL nº 033/2018-07.
00.729.393/0001-79 2024NE000230
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ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e propaganda correspondente a estudo, planejamento, conceitução, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022 e Contrato CL n° 030/2023-01.
85.229.755/0001-15 2024NE003447
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ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e propaganda correspondente a estudo, planejamento, conceitução, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022 e Contrato CL n° 030/2023-01.
85.229.755/0001-15 2024NE003447
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ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e propaganda correspondente a estudo, planejamento, conceitução, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022 e Contrato CL n° 030/2023-01.
85.229.755/0001-15 2024NE003447
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ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e propaganda correspondente a estudo, planejamento, conceitução, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022 e Contrato CL n° 030/2023-01.
85.229.755/0001-15 2024NE003447
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ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e propaganda correspondente a estudo, planejamento, conceitução, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022 e Contrato CL n° 030/2023-01.
85.229.755/0001-15 2024NE003447
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ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e propaganda correspondente a estudo, planejamento, conceitução, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022 e Contrato CL n° 030/2023-01.
85.229.755/0001-15 2024NE003447
29/01/2025 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e propaganda correspondente a estudo, planejamento, conceitução, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022 e Contrato CL n° 030/2023-01.
85.229.755/0001-15 2024NE003447
29/01/2025 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e propaganda correspondente a estudo, planejamento, conceitução, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022 e Contrato CL n° 030/2023-01.
85.229.755/0001-15 2024NE003447
29/01/2025 Ver
COMUNICA 360 MARKETING E CONSULTORIA LTDA
Despesa com monitoramento e mineração on line, referente a dezembro de 2024 (01/12 a 30/12), conforme Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 030/2023-01, OC 31393 e demais documentos constantes do Processo SEI 24.0.000021372-8.
44.253.500/0001-00 2024NE004093
29/01/2025 Ver
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com Contribuição Previdenciária Patronal - RPPS devida ao IPREV - Fundo Financeiro/SC, de acordo com o inciso I do artigo 9º da Lei Complementar nº 662/2015 calculada sobre a folha de pagamento dos servidores no mês de janeiro de 2025, conforme documentos constantes dos Processos SEI nº 25.0.000001288-5 e 25.0.000001123-4.
83.882.498/0001-90 2025NE000301
28/01/2025 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com folha de pagamento dos estagiários deste Poder, referente ao mês de janeiro de 2025, conforme documentos constantes do processo SEI 25.0.000001150-1.
83.599.191/0001-87 2025NE000120
27/01/2025 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 12/06/2026.