Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com manutenção preventiva e corretiva do sistema de transporte vertical do Edificio João Cascaes (constituido por 02 (dois) elevadores), para o periodo de 01/04/2011 à 31/12/2011, conforme Contrato CL nº 015/2011-00.
04.191.047/0001-30
2011NE001204
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05/09/2011 | Ver |
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ECOEFICIENCIA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contratação de empresa especializada na remoção de resíduos sólidos, coleta seletiva de lixo e entulhos produzidos pela ALESC, (Contrato CL nº 032/2011-00 - Pregão Presencial nº 013/2011)
05.608.332/0001-77
2011NE002211
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05/09/2011 | Ver |
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REVISTA EXPRESSIVA LTDA
Aquisição de 40 (quarenta) assinaturas da Revista Expressiva. no período de Agosto/2011 à Agosto/2012, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. Aquisição Direta com base na Inexigibilidade de Licitação N° 002/2011. (Processo 00817/2011)
07.553.106/0001-61
2011NE002488
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05/09/2011 | Ver |
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M R GRECO LIMA VAZ - ME
Aquisição de um relógio de pulso, para ser entregue como premiação ao primeiro colocado da turma do Curso de Formação de Oficiais, no dia 29 de julho de 2011. O Prêmio Assembléia Legislativa foi estabelecido através da resolução 613/81, da Mesa da ALESC. (Processo nº 857/2011)
81.294.910/0001-26
2011NE002636
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05/09/2011 | Ver |
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SILITEC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA - ME
Aquisição de 30m² de filtro de fibra nº 150, com 2,20 metros, para substituir os existentes no sistema de ar condicionado central, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 913/2011)
73.742.231/0001-44
2011NE002780
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05/09/2011 | Ver |
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CJS TRANSPORTES E MUDANCAS LTDA - ME
Locação de galpão de alvenaria de 450m2, com seguro, para armazenagem de móveis e utensílios em desuso pela ALESC, pelo período de 60 dias. A pedido da Gerência de Patrimônio. (Processo nº 983/2011)
11.268.823/0001-19
2011NE002900
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05/09/2011 | Ver |
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ANTONIO MAURO RODRIGUES DE AGUIAR
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 016/07 e 001/08, conforme Processo DF nº 1997/2011.
***.157.970-**
2011NE003068
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05/09/2011 | Ver |
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ANTONIO MAURO RODRIGUES DE AGUIAR
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 016/07 e 001/08, conforme Processo DF nº 1997/2011.
***.157.970-**
2011NE003068
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05/09/2011 | Ver |
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ISMAEL DOS SANTOS
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 016/07 e 001/08, conforme Processo DF nº 1995/2011.
***.719.449-**
2011NE003069
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05/09/2011 | Ver |
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ISMAEL DOS SANTOS
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 016/07 e 001/08, conforme Processo DF nº 1995/2011.
***.719.449-**
2011NE003069
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05/09/2011 | Ver |
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MAURO DE NADAL
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 016/07 e 001/08, conforme Processo DF nº 1996/2011.
***.268.009-**
2011NE003070
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05/09/2011 | Ver |
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MAURO DE NADAL
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 016/07 e 001/08, conforme Processo DF nº 1996/2011.
***.268.009-**
2011NE003070
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05/09/2011 | Ver |
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MANOEL MOTTA
Subsídios dos senhores deputados referente ao mês de SETEMBRO/2011, conforme folha de pagamento em anexo.
***.676.719-**
2011NE003401
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05/09/2011 | Ver |
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SIOMARA GONCALVES VIDEIRA
SUPLEMENTAR PAGA A SERVIDORES DESTE PODER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.
***.316.339-**
2011NE003402
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05/09/2011 | Ver |
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COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA
Locação de 50veículos, quatro portas, com cobertura total de seguro, incluindo manutenção preventiva e corretiva com fornecimento e substituição de peças, para o periodo compreendido entre 01/01/2011 e 31/07/2011, conforme Contrato CL nº 017/2006-21.
77.637.684/0001-61
2011NE000049
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02/09/2011 | Ver |
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FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Aquisição para o ano de 2011 de até 200.000 litros/ano de gasolina e até 20.000 litros/ano de alcool, marca Shell. Valor unitário/litro da gasolina R$ 2,35, Valor unitário/litro da alcool R$ 1,70. conforme Contrato Cl nº 002/2011.
06.333.995/0001-99
2011NE000064
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02/09/2011 | Ver |
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FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Aquisição para o ano de 2011 de até 200.000 litros/ano de gasolina e até 20.000 litros/ano de alcool, marca Shell. Valor unitário/litro da gasolina R$ 2,35, Valor unitário/litro da alcool R$ 1,70. conforme Contrato Cl nº 002/2011.
06.333.995/0001-99
2011NE000064
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02/09/2011 | Ver |
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FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICAS
Despesa para o ano de 2011 com o programa de estagios de estudantes , que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, conforme Convênio CL N º 011/2009.
83.566.299/0001-73
2011NE000065
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02/09/2011 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com a locação de equipamentos, incluso a manutenção preventiva e corretiva com a substituição de peças, para atender as necessidades da TVAL, conforme estabelece a Cláusula Segunda do Contrato CL nº 046/2010 e o Termo Aditivo 01 do mesmo Contrato.
00.729.393/0001-79
2011NE000074
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02/09/2011 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços especializados de operação de equipamentos e do sistema global de funcionamento da TVAL, conforme Contrato CL nº 046/2010-01.
00.729.393/0001-79
2011NE000075
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02/09/2011 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 12/06/2026.