Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
RADIO SOM MAIOR FM LIMITADA
Veiculação de matéria de interesse deste Poder Legislativo, conforme pedido de inserção (PI) 4554, e documentos constantes do Processo nº 1634/2011.
79.649.984/0001-96 2011NE002379
26/09/2011 Ver
RADIO CULTURA DE JOINVILLE S.A.
Veiculação de matéria de interesse deste Poder Legislativo, conforme pedido de inserção (PI) 4510, e documentos constantes do Processo nº 1635/2011.
84.684.505/0001-02 2011NE002380
26/09/2011 Ver
NSC RADIOS LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI 4639 e demais documentos constantes do Processo nº 1748/2011.
79.224.614/0001-07 2011NE002542
26/09/2011 Ver
RADIO PRINCESA DO OESTE LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI 4540 e demais documentos constantes do Processo nº 1729/2011.
83.855.080/0001-94 2011NE002550
26/09/2011 Ver
COLINHALFIN EMPRESA DE RADIODIFUSAO LTDA
Despesa com veicução de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI 4619 e demais documentos constantes do Processo nº 1720/2011.
85.221.208/0001-93 2011NE002563
26/09/2011 Ver
DIARIO DA MANHA LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI 4637 e demais documentos constantes do Processo nº 1804/2011.
83.879.239/0001-00 2011NE002600
26/09/2011 Ver
DIARIO DA MANHA LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI 4638 e demais documentos constantes do Processo nº 1805/2011.
83.879.239/0001-00 2011NE002601
26/09/2011 Ver
EVERSON LUIZ CARDOSO LTDA
Aquisição de material para uso na copa da Presidencia, conforme solicitação da Chefia de Gabinete da Presidencia. (Processo nº 865/2011)
09.112.346/0001-56 2011NE002631
26/09/2011 Ver
EVERSON LUIZ CARDOSO LTDA
Aquisição de material para uso na copa da Presidencia, atendendo solicitação da Chefia de Gabinete da Presidencia. (Processo nº 865/2011)
09.112.346/0001-56 2011NE002633
26/09/2011 Ver
PERSIANAS SANTA CATARINA LTDA
Aquisição de 375,68m2 de persiana horizontal em madeira sintética para o andar superior do Anexo Epitácio Bittencourt. Este material integra o Registro de Preço n° 003/2011, constante da Ata n° 03/2011, lote único do Pregão 006/2011 do Processo 00353/2011. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo 00960/2011)
00.991.023/0001-05 2011NE002927
26/09/2011 Ver
FERNANDES & SOUZA LTDA
Aquisição de gilhotina para utilização nas atividades promovidas pala Escola do Legislativo, conforme solicitação da Coordenadora da Escola do Legislativo. (Proc. nº 0990/2011)
03.851.799/0001-18 2011NE003027
26/09/2011 Ver
PROVISUALE PARTICIPACOES LTDA
Despesa com inscrição dos servidores, abaixo citados, no evento FUTURECOM 2011, a realizar-se de 12 à 14 de setembro de 2011, em São Paulo - SP, conforme documentos constantes do Processo nº 2062/2011.
03.938.595/0001-19 2011NE003120
26/09/2011 Ver
PROVISUALE PARTICIPACOES LTDA
Despesa com inscrição dos servidores, abaixo citados, no evento FUTURECOM 2011, a realizar-se de 12 à 14 de setembro de 2011, em São Paulo - SP, conforme documentos constantes do Processo nº 2062/2011.
03.938.595/0001-19 2011NE003120
26/09/2011 Ver
KEZIA LENDERLY OLIVEIRA CUNHA - ME
Contratação da senhora Kezia Landerly de Oliveira, que ministrará palestra no "Evento Oficina de Encadernação", nos dias 12 e 16 de setembro de 2011. (Dispensa de Licitação Conforme Entendimento do Tribunal de Contas do Estado) (Processo nº 1043/2011)
10.421.765/0001-59 2011NE003163
26/09/2011 Ver
REAL TIME INFORMATICA LTDA
Aquisição de 02 (dois) pen drives de 8GB, conforme solicitação da Coordenadoria de Publicação. (Proc. nº 1060/2011)
00.639.867/0001-91 2011NE003171
26/09/2011 Ver
VIVO S.A.
Despesa decorrentes da utilização de serviços de telefonia móvel, para o ano de 2011.
02.449.992/0003-26 2011NE000048
23/09/2011 Ver
VIVO S.A.
Despesa decorrentes da utilização de serviços de telefonia móvel, para o ano de 2011.
02.449.992/0003-26 2011NE000048
23/09/2011 Ver
VIVO S.A.
Despesa decorrentes da utilização de serviços de telefonia móvel, para o ano de 2011.
02.449.992/0003-26 2011NE000048
23/09/2011 Ver
VIVO S.A.
Despesa decorrentes da utilização de serviços de telefonia móvel, para o ano de 2011.
02.449.992/0003-26 2011NE000048
23/09/2011 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondente ao Edifício João Cascaes, localizado na Av. Hercílio Luz, nº 301, locado por este Poder para abrigar setores da área administrativa através do Contrato CL nº 062/2010.
08.336.783/0001-90 2011NE000134
23/09/2011 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 15/06/2026.