Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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RADIO SOM MAIOR FM LIMITADA
Veiculação de matéria de interesse deste Poder Legislativo, conforme pedido de inserção (PI) 4554, e documentos constantes do Processo nº 1634/2011.
79.649.984/0001-96
2011NE002379
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26/09/2011 | Ver |
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RADIO CULTURA DE JOINVILLE S.A.
Veiculação de matéria de interesse deste Poder Legislativo, conforme pedido de inserção (PI) 4510, e documentos constantes do Processo nº 1635/2011.
84.684.505/0001-02
2011NE002380
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26/09/2011 | Ver |
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NSC RADIOS LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI 4639 e demais documentos constantes do Processo nº 1748/2011.
79.224.614/0001-07
2011NE002542
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26/09/2011 | Ver |
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RADIO PRINCESA DO OESTE LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI 4540 e demais documentos constantes do Processo nº 1729/2011.
83.855.080/0001-94
2011NE002550
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26/09/2011 | Ver |
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COLINHALFIN EMPRESA DE RADIODIFUSAO LTDA
Despesa com veicução de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI 4619 e demais documentos constantes do Processo nº 1720/2011.
85.221.208/0001-93
2011NE002563
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26/09/2011 | Ver |
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DIARIO DA MANHA LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI 4637 e demais documentos constantes do Processo nº 1804/2011.
83.879.239/0001-00
2011NE002600
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26/09/2011 | Ver |
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DIARIO DA MANHA LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI 4638 e demais documentos constantes do Processo nº 1805/2011.
83.879.239/0001-00
2011NE002601
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26/09/2011 | Ver |
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EVERSON LUIZ CARDOSO LTDA
Aquisição de material para uso na copa da Presidencia, conforme solicitação da Chefia de Gabinete da Presidencia. (Processo nº 865/2011)
09.112.346/0001-56
2011NE002631
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26/09/2011 | Ver |
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EVERSON LUIZ CARDOSO LTDA
Aquisição de material para uso na copa da Presidencia, atendendo solicitação da Chefia de Gabinete da Presidencia. (Processo nº 865/2011)
09.112.346/0001-56
2011NE002633
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26/09/2011 | Ver |
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PERSIANAS SANTA CATARINA LTDA
Aquisição de 375,68m2 de persiana horizontal em madeira sintética para o andar superior do Anexo Epitácio Bittencourt. Este material integra o Registro de Preço n° 003/2011, constante da Ata n° 03/2011, lote único do Pregão 006/2011 do Processo 00353/2011. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo 00960/2011)
00.991.023/0001-05
2011NE002927
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26/09/2011 | Ver |
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FERNANDES & SOUZA LTDA
Aquisição de gilhotina para utilização nas atividades promovidas pala Escola do Legislativo, conforme solicitação da Coordenadora da Escola do Legislativo. (Proc. nº 0990/2011)
03.851.799/0001-18
2011NE003027
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26/09/2011 | Ver |
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PROVISUALE PARTICIPACOES LTDA
Despesa com inscrição dos servidores, abaixo citados, no evento FUTURECOM 2011, a realizar-se de 12 à 14 de setembro de 2011, em São Paulo - SP, conforme documentos constantes do Processo nº 2062/2011.
03.938.595/0001-19
2011NE003120
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26/09/2011 | Ver |
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PROVISUALE PARTICIPACOES LTDA
Despesa com inscrição dos servidores, abaixo citados, no evento FUTURECOM 2011, a realizar-se de 12 à 14 de setembro de 2011, em São Paulo - SP, conforme documentos constantes do Processo nº 2062/2011.
03.938.595/0001-19
2011NE003120
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26/09/2011 | Ver |
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KEZIA LENDERLY OLIVEIRA CUNHA - ME
Contratação da senhora Kezia Landerly de Oliveira, que ministrará palestra no "Evento Oficina de Encadernação", nos dias 12 e 16 de setembro de 2011. (Dispensa de Licitação Conforme Entendimento do Tribunal de Contas do Estado) (Processo nº 1043/2011)
10.421.765/0001-59
2011NE003163
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26/09/2011 | Ver |
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REAL TIME INFORMATICA LTDA
Aquisição de 02 (dois) pen drives de 8GB, conforme solicitação da Coordenadoria de Publicação. (Proc. nº 1060/2011)
00.639.867/0001-91
2011NE003171
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26/09/2011 | Ver |
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VIVO S.A.
Despesa decorrentes da utilização de serviços de telefonia móvel, para o ano de 2011.
02.449.992/0003-26
2011NE000048
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23/09/2011 | Ver |
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VIVO S.A.
Despesa decorrentes da utilização de serviços de telefonia móvel, para o ano de 2011.
02.449.992/0003-26
2011NE000048
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23/09/2011 | Ver |
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VIVO S.A.
Despesa decorrentes da utilização de serviços de telefonia móvel, para o ano de 2011.
02.449.992/0003-26
2011NE000048
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23/09/2011 | Ver |
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VIVO S.A.
Despesa decorrentes da utilização de serviços de telefonia móvel, para o ano de 2011.
02.449.992/0003-26
2011NE000048
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23/09/2011 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondente ao Edifício João Cascaes, localizado na Av. Hercílio Luz, nº 301, locado por este Poder para abrigar setores da área administrativa através do Contrato CL nº 062/2010.
08.336.783/0001-90
2011NE000134
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23/09/2011 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 15/06/2026.