Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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EDISON ADRIAO ANDRINO DE OLIVEIRA
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 016/07 e 001/08, conforme Processo DF nº 2568/2011.
***.547.359-**
2011NE003987
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22/11/2011 | Ver |
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EDISON ADRIAO ANDRINO DE OLIVEIRA
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 016/07 e 001/08, conforme Processo DF nº 2568/2011.
***.547.359-**
2011NE003987
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22/11/2011 | Ver |
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DALVA ALEXANDRE DE SOUZA
Pagamento de auxilio funeral do Ex-servidor inativo, Sr. Evaldo Cardoso de Souza, falecido em 06 de novembro de 2011, conforme o Artido 120 da Lei nº 6.745/85 e demais documentos constantes do Processo nº 2563/2011.
***.678.029-**
2011NE003988
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22/11/2011 | Ver |
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VIVO S.A.
Despesa decorrentes da utilização de serviços de telefonia móvel, para o ano de 2011.
02.449.992/0003-26
2011NE000048
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21/11/2011 | Ver |
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VIVO S.A.
Despesa decorrentes da utilização de serviços de telefonia móvel, para o ano de 2011.
02.449.992/0003-26
2011NE000048
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21/11/2011 | Ver |
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TICKET SERVICOS SA
Despesa para o ano de 2011 com a prestação de serviço de empresa especializada no fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de refeição ou alimentação-convênio, o valor mensal a ser pago a título de taxa de administração será de R$ 1,40 (um real e quarenta centavos) por servidor atendido, conforme Contrato CL nº 061/2007-04.
47.866.934/0001-74
2011NE000084
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21/11/2011 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa para o ano de 2011 com serviços e vendas de produtos postais, conforme Contrato CL nº 038/2010 e seus anexos.
34.028.316/0028-23
2011NE000160
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21/11/2011 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa para o ano de 2011 com serviços e vendas de produtos postais, conforme Contrato CL nº 038/2010 e seus anexos.
34.028.316/0028-23
2011NE000160
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21/11/2011 | Ver |
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SANTA RITA - COMERCIO E INSTALACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Aquisição de fitas veda rosca e adesivos para PVC, conforme relação, que integram o Registro de Preços n° 013/2010, constante da Ata n° 026/2010, lote 03 do Pregão 054/2010 do Processo 01450/2010. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 905/2011)
86.365.350/0001-77
2011NE002787
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21/11/2011 | Ver |
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INFOTRIZ COMERCIAL LTDA
Aquisição de 30 (trinta) garrafas térmicas, conforme especificações, que integram o Registro de Preços nº 009/2010, constante da ATA 008/2010, lote 11 do Pregão 035/2010 do Processo 01062/2010. Atendendo solicitação da Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 1047/2011)
04.586.694/0001-41
2011NE003178
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21/11/2011 | Ver |
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AQUINPEL DISTRIBUIDORA LTDA
Aquisição de 20 pacotes de papel Off Set amarelo, 180 gm², formato 50 x 66. A pedido da Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 1063/2011)
00.147.109/0001-56
2011NE003185
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21/11/2011 | Ver |
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VALDECIR FRANCISCO MATTE
Contratação de empresa para aquisição de 26 (vinte e seis) peças de vidro temperado, liso, medindo 33cm x 33cm com espessura de 6mm, para as luminárias do teto do Plenário Osni Régis em virtude das atuais apresentarem fadiga em função do tempo de uso, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 1145/2011)
00.525.655/0001-83
2011NE003356
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21/11/2011 | Ver |
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INFOTRIZ COMERCIAL LTDA
Aquisição de materiais que integram o Registro de Preços nº 009/2010, constante da ATA 008/2010, lote 20 do Pregão 035/2010 do Processo 01062/2010. Atendendo ao pedido da Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 1150/2011)
04.586.694/0001-41
2011NE003359
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21/11/2011 | Ver |
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W.H.B.DO BRASIL LTDA
Confecção de 43 (quarenta e três) centos de etiquetas - Placa de Ativo Fixo, com evidência de remoção, conforme solicitação da Gerência de Patrimônio. (Processo 01159/2011)
01.111.039/0004-91
2011NE003365
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21/11/2011 | Ver |
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DAILHA COMERCIO E COLOCACAO DE PELICULAS LTDA - ME
Aquisição com instalação de 11,73m² de película fumê em 09 (nove) vidros, nas janelas da sala da Consultoria Legislativa, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 1229/2011)
04.130.716/0001-64
2011NE003556
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21/11/2011 | Ver |
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AQUINPEL DISTRIBUIDORA LTDA
Aquisição de 40.000 folhas de papel offset, conforme especificações, que integram o Registro de Preços nº 009/2010, constante da ATA 011/2010, lote 10 do Pregão 035/2010 do Processo 01062/2010. Conforme solicitação da Gerência de Almoxarifado. (Processo 01338/2011)
00.147.109/0001-56
2011NE003734
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21/11/2011 | Ver |
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PINTELA & PAPIER LTDA - ME
Aquisição de material para uso na manutenção e restauração do material artistico desta Casa, conforme solicitaçãoda Gerência Cultural. (Proc. nº 1347/2011)
83.289.934/0001-12
2011NE003744
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21/11/2011 | Ver |
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TONER SHOP SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME
Aquisição de 30 (trinta) caixas de etiquetas branca, formato carta, medindo 138,11 x 212,73 mm, caixa com 100 (cem) folhas cada, 02 (duas) etiquetas por folha, para recompor o estoque, conforme solicitação da Gerência do Almoxarifado. (Processo nº 1341/2011)
08.958.210/0001-07
2011NE003755
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21/11/2011 | Ver |
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COMPENSADOS FERNANDES S.A.
Aquisição de materiais para manutenção predial, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 1365/2011)
00.718.661/0002-38
2011NE003788
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21/11/2011 | Ver |
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CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Aquisição de caixa acoplavel à bacio sanitário, para repor estoque do Setor de Manutenção, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 1362/2011)
13.501.187/0001-59
2011NE003791
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21/11/2011 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 19/06/2026.