Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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ATACADO FLORIPA LTDA - EPP
Despesa para o ano de 2011 com aquisição de 17.600 litros de leite tipo integral acondicionado em embalagem tipo longa vida, marca Tirol, ao valor unitário de R$ 1,52, conforme Contrato CL nº 005/2011.
03.317.833/0001-79
2011NE000042
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13/12/2011 | Ver |
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ATACADO FLORIPA LTDA - EPP
Despesa para o ano de 2011 com aquisição de 17.600 litros de leite tipo integral acondicionado em embalagem tipo longa vida, marca Tirol, ao valor unitário de R$ 1,52, conforme Contrato CL nº 005/2011.
03.317.833/0001-79
2011NE000042
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13/12/2011 | Ver |
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ATACADO FLORIPA LTDA - EPP
Despesa para o ano de 2011 com aquisição de 17.600 litros de leite tipo integral acondicionado em embalagem tipo longa vida, marca Tirol, ao valor unitário de R$ 1,52, conforme Contrato CL nº 005/2011.
03.317.833/0001-79
2011NE000042
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13/12/2011 | Ver |
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ATACADO FLORIPA LTDA - EPP
Despesa para o ano de 2011 com aquisição de 17.600 litros de leite tipo integral acondicionado em embalagem tipo longa vida, marca Tirol, ao valor unitário de R$ 1,52, conforme Contrato CL nº 005/2011.
03.317.833/0001-79
2011NE000042
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13/12/2011 | Ver |
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FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Aquisição para o ano de 2011 de até 200.000 litros/ano de gasolina e até 20.000 litros/ano de alcool, marca Shell. Valor unitário/litro da gasolina R$ 2,35, Valor unitário/litro da alcool R$ 1,70. conforme Contrato Cl nº 002/2011.
06.333.995/0001-99
2011NE000064
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13/12/2011 | Ver |
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FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Aquisição para o ano de 2011 de até 200.000 litros/ano de gasolina e até 20.000 litros/ano de alcool, marca Shell. Valor unitário/litro da gasolina R$ 2,35, Valor unitário/litro da alcool R$ 1,70. conforme Contrato Cl nº 002/2011.
06.333.995/0001-99
2011NE000064
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JAN COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI
Despesa para o ano de 2011 com a aquisição de 6.500 garrafões de 20 litros de água mineral sem gás, em bambonas não opacas, da marca imperatriz, conforme Contrato CL nº 004/2011.
95.806.519/0001-78
2011NE000070
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13/12/2011 | Ver |
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OI MOVEL S.A.
Despesa para o ano de 2011 decorrentes da utilização de serviços de telefonia móvel.
05.423.963/0006-26
2011NE000241
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13/12/2011 | Ver |
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OI MOVEL S.A.
Despesa para o ano de 2011 decorrentes da utilização de serviços de telefonia móvel.
05.423.963/0006-26
2011NE000241
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa para o ano de 2011 com locação esporádica de caminhão baú com a finalidade de transporte de cargas diversas, conforme Contrato CL nº 004/2009-02.
04.831.420/0001-70
2011NE000371
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13/12/2011 | Ver |
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa para o ano de 2011 com locação esporádica de caminhão baú com a finalidade de transporte de cargas diversas, conforme Contrato CL nº 004/2009-02.
04.831.420/0001-70
2011NE000371
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa para o ano de 2011 com locação esporádica de caminhão baú com a finalidade de transporte de cargas diversas, conforme Contrato CL nº 004/2009-02.
04.831.420/0001-70
2011NE000371
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa para o ano de 2011 com locação esporádica de caminhão baú com a finalidade de transporte de cargas diversas, conforme Contrato CL nº 004/2009-02.
04.831.420/0001-70
2011NE000371
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa para o ano de 2011 com locação esporádica de caminhão baú com a finalidade de transporte de cargas diversas, conforme Contrato CL nº 004/2009-02.
04.831.420/0001-70
2011NE000371
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13/12/2011 | Ver |
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa para o ano de 2011 com locação esporádica de caminhão baú com a finalidade de transporte de cargas diversas, conforme Contrato CL nº 004/2009-02.
04.831.420/0001-70
2011NE000371
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13/12/2011 | Ver |
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa para o ano de 2011 com locação esporádica de caminhão baú com a finalidade de transporte de cargas diversas, conforme Contrato CL nº 004/2009-02.
04.831.420/0001-70
2011NE000371
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13/12/2011 | Ver |
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa para o ano de 2011 com locação esporádica de caminhão baú com a finalidade de transporte de cargas diversas, conforme Contrato CL nº 004/2009-02.
04.831.420/0001-70
2011NE000371
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa para o ano de 2011 com locação esporádica de caminhão baú com a finalidade de transporte de cargas diversas, conforme Contrato CL nº 004/2009-02.
04.831.420/0001-70
2011NE000371
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa para o ano de 2011 com locação esporádica de caminhão baú com a finalidade de transporte de cargas diversas, conforme Contrato CL nº 004/2009-02.
04.831.420/0001-70
2011NE000371
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa para o ano de 2011 com locação esporádica de caminhão baú com a finalidade de transporte de cargas diversas, conforme Contrato CL nº 004/2009-02.
04.831.420/0001-70
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 19/06/2026.