Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa para o ano de 2011 com serviços de telefonia fixa.
76.535.764/0322-66
2011NE000381
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13/01/2012 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa para o ano de 2011 com serviços de telefonia fixa.
76.535.764/0322-66
2011NE000381
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13/01/2012 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa para o ano de 2011 com serviços de telefonia fixa.
76.535.764/0322-66
2011NE000381
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13/01/2012 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa para o ano de 2011 com serviços de telefonia fixa.
76.535.764/0322-66
2011NE000381
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13/01/2012 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa para o ano de 2011 com serviços de telefonia fixa.
76.535.764/0322-66
2011NE000381
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13/01/2012 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa para o ano de 2011 com serviços de telefonia fixa.
76.535.764/0322-66
2011NE000381
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13/01/2012 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa para o ano de 2011 com serviços de telefonia fixa.
76.535.764/0322-66
2011NE000381
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13/01/2012 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa para o ano de 2011 com serviços de telefonia fixa.
76.535.764/0322-66
2011NE000381
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13/01/2012 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa para o ano de 2011 com serviços de telefonia fixa.
76.535.764/0322-66
2011NE000381
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13/01/2012 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa para o ano de 2011 com serviços de telefonia fixa.
76.535.764/0322-66
2011NE000381
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13/01/2012 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa para o ano de 2011 com serviços de telefonia fixa.
76.535.764/0322-66
2011NE000381
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13/01/2012 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa para o ano de 2011 com serviços e vendas de produtos postais, conforme Contrato CL nº 038/2010 e seus anexos.
34.028.316/0028-23
2011NE000160
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11/01/2012 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa para o ano de 2011 com serviços e vendas de produtos postais, conforme Contrato CL nº 038/2010 e seus anexos.
34.028.316/0028-23
2011NE000160
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11/01/2012 | Ver |
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TICKET SERVICOS SA
Despesa com a prestação de serviço de empresa especializada no fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de refeição ou alimentação-convênio, o valor mensal a ser pago a título de taxa de administração será de R$ 1,40 (um real e quarenta centavos) por servidor atendido, conforme Contrato CL nº 061/2007-04.
47.866.934/0001-74
2011NE004268
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11/01/2012 | Ver |
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TICKET SERVICOS SA
Despesa com a prestação de serviço de empresa especializada no fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de refeição ou alimentação-convênio, o valor mensal a ser pago a título de taxa de administração será de R$ 1,40 (um real e quarenta centavos) por servidor atendido, conforme Contrato CL nº 061/2007-04.
47.866.934/0001-74
2011NE004268
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11/01/2012 | Ver |
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CAROLINA MARCON SANTOS
Pagamento de auxílio funeral da Ex-servidora ativa Sra. Mariléia Marcon Correa, falecida em 23 de dezembro de 2011, conforme o Artigo 120 da lei n° 6.745/85 e demais documentos constantes no Processo DF nº 0017/2012.
***.991.209-**
2012NE000112
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11/01/2012 | Ver |
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SYLVIA LUIZA SOUZA
Pagamento de auxílio funeral da Ex-servidor ativa Sr. SILVIO NESTOR DE ZOUZA, falecido em 25 de dezembro de 2011, conforme o Artigo 120 da lei n° 6.745/85 e demais documentos constantes no Processo DF nº 0015/2012.
***.823.809-**
2012NE000113
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11/01/2012 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de aguá e esgoto correspondente ao galpão localizado no Município de São José/SC, locado por este Poder, através do Contrato CL nº 039/2010-01.
82.508.433/0001-17
2011NE000137
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09/01/2012 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de aguá e esgoto correspondente ao galpão localizado no Município de São José/SC, locado por este Poder, através do Contrato CL nº 039/2010-01.
82.508.433/0001-17
2011NE000137
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09/01/2012 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de aguá e esgoto correspondente ao galpão localizado no Município de São José/SC, locado por este Poder, através do Contrato CL nº 039/2010-01.
82.508.433/0001-17
2011NE000137
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09/01/2012 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 22/06/2026.