Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
MAURO DE NADAL
Despesa referente ao ressarcimento dos valores pagos pelo Sr. Deputado em epígrafe, relativa à inscrição no 8° Congresso Internacional de Educação Superior, a realizar-se no período de 13 a 17 de Fevereiro de 2012, na cidade de Havana - Cuba, conforme documentos constantes no Processo n° 0101/2012.
***.268.009-** 2012NE000160
07/02/2012 Ver
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa para o ano de 2011 de serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes proveniente das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL nº 027/2010-01.
50.668.722/0019-16 2011NE000076
06/02/2012 Ver
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa para o ano de 2011 de serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes proveniente das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL nº 027/2010-01.
50.668.722/0019-16 2011NE000076
06/02/2012 Ver
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa para o ano de 2011 de serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes proveniente das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL nº 027/2010-01.
50.668.722/0019-16 2011NE000076
06/02/2012 Ver
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa para o ano de 2011 de serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes proveniente das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL nº 027/2010-01.
50.668.722/0019-16 2011NE000076
06/02/2012 Ver
DELTA EDITORA E SERVICOS GRAFICOS LTDA
Confecção de 1.000.000 (um milhão) de cartilhas (gibis), atendendo Termo de Cooperação Técnica nº 002/11, que entre si celebram a ALESC e a Associação Catarinense do Ministério Público, referente a campanha "O que Você tem a ver com a corrupção?". Conforme solicitação do Gabinete da Presidência. Contrato CL nº 084/2011-00 (Processo nº 1558/2011)
05.748.155/0001-24 2011NE004636
06/02/2012 Ver
DELTA EDITORA E SERVICOS GRAFICOS LTDA
Confecção de 1.000.000 (um milhão) de cartilhas (gibis), atendendo Termo de Cooperação Técnica nº 002/11, que entre si celebram a ALESC e a Associação Catarinense do Ministério Público, referente a campanha "O que Você tem a ver com a corrupção?". Conforme solicitação do Gabinete da Presidência. Contrato CL nº 084/2011-00 (Processo nº 1558/2011)
05.748.155/0001-24 2011NE004636
06/02/2012 Ver
DELTA EDITORA E SERVICOS GRAFICOS LTDA
Confecção de 1.000.000 (um milhão) de cartilhas (gibis), atendendo Termo de Cooperação Técnica nº 002/11, que entre si celebram a ALESC e a Associação Catarinense do Ministério Público, referente a campanha "O que Você tem a ver com a corrupção?". Conforme solicitação do Gabinete da Presidência. Contrato CL nº 084/2011-00 (Processo nº 1558/2011)
05.748.155/0001-24 2011NE004636
06/02/2012 Ver
DELTA EDITORA E SERVICOS GRAFICOS LTDA
Confecção de 1.000.000 (um milhão) de cartilhas (gibis), atendendo Termo de Cooperação Técnica nº 002/11, que entre si celebram a ALESC e a Associação Catarinense do Ministério Público, referente a campanha "O que Você tem a ver com a corrupção?". Conforme solicitação do Gabinete da Presidência. Contrato CL nº 084/2011-00 (Processo nº 1558/2011)
05.748.155/0001-24 2011NE004636
06/02/2012 Ver
SILITEC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA - ME
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva, com tratamento químico de água, fornecimento e substituição de peças e equipamentos, no sistema de automação do ar condicionado central da ALESC, marca Trane, compreendendo o plenário, auditório, foyer, sala de reunião das comissões, sala de imprensa e protocolo, conforme Pregão Presencial n° 019/2009 e Contrato CL n° 024/2009-05.
73.742.231/0001-44 2012NE000041
06/02/2012 Ver
TECNOPORT TECNOLOGIA EM PORTAS E PORTOES AUTOMATICOS LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva, de 18 portas automáticas sociais deslizantes, incluindo a substituição e fornecimento de peças, equipamentos e mão-de-obra especializada, conforme Pregão Presencial n° 020/2010 e Contrato CL n° 036/2010-02.
00.942.450/0001-01 2012NE000042
06/02/2012 Ver
A. ALEMAX ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças, em 240 condicionadores de ar tipo Split, 55 condicionadores de ar de janela e 10 condicionadores de ar tipo Cacete, conforme Pregão Presencial n° 053/2010 e Contrato CL n° 007/2011-01.
04.848.808/0001-84 2012NE000043
06/02/2012 Ver
ASSOC FUNC ASSEMBL LEGISL EST SANTA CATARINA AFALESC
Despesa com aquisição de coffee break, coquetéis e outros tipos de alimentação para atender os Gabinetes dos Srs. Deputados em seminários, audiêcias públicas, foros, exposições, recepção de delegações e reuniões de bancadas, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 009/2010 e Contrato CL n° 028/2010-05.
83.725.234/0001-23 2012NE000051
06/02/2012 Ver
GERMANO CESAR GARCIA LTDA
Aquisição de bombona de água, em razão do registro de preços estar em andamento e o estoque estar abaixo do mínimo necessário, conforme solicitação da Gerência do Almoxarifado. (Processo nº 017/2012)
79.484.515/0001-64 2012NE000083
06/02/2012 Ver
GERMANO CESAR GARCIA LTDA
Aquisição de adoçante dietético, em razão do registro de preços estar em andamento e o estoque estar abaixo do mínimo necessário, conforme solicitação da Gerência do Almoxarifado. (Processo nº 017/2012)
79.484.515/0001-64 2012NE000084
06/02/2012 Ver
TOP PARK ESTACIONAMENTO E RENT A CAR LTDA - ME
Despesa com locação de 40 (quarenta) vagas de estacionamento para veículos dos senhores parlamentares, de acordo com Pregão nº 08/2008 e Contrato CL n° 026/2008-06.
03.989.566/0001-86 2012NE000140
06/02/2012 Ver
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL
Despesa para o ano de 2012 com serviço de telefonia móvel
33.530.486/0001-29 2012NE000161
06/02/2012 Ver
MANOEL MOTTA
Subsídios dos senhores deputados referente ao mês de FEVEREIRO/2012, conforme folha de pagamento em anexo.
***.676.719-** 2012NE000510
06/02/2012 Ver
MYLLENE VIEIRA CAMILLI
Suplementar paga a servidores deste poder, referente ao mes de janeiro/2012, conforme folha em anexo.
***.510.069-** 2012NE000511
06/02/2012 Ver
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com a contratação de empresa prestadora de serviços, tais como: limpeza, servente, jardinagem, coperagem, telefonista, auxiliar de supervisor de limpeza, supervisor geral de terceirizados, pintor, encanador, eletrecista, pedreiro, carpinteiro e auxiliar de serviços gerais, para atender as necessidades desse poder, conforme a Concorrência Pública nº 002/2009 e Contrato CL nº 041/2009-06.
83.953.331/0001-73 2012NE000014
03/02/2012 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 23/06/2026.