Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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PRO3 COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e propaganda correspondente a estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022 e Contrato CL n° 031/2023-03.
07.062.089/0001-60
2024NE008105
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17/02/2025 | Ver |
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PRO3 COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e propaganda correspondente a estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022 e Contrato CL n° 031/2023-03.
07.062.089/0001-60
2024NE008105
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17/02/2025 | Ver |
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PRO3 COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e propaganda correspondente a estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022 e Contrato CL n° 031/2023-03.
07.062.089/0001-60
2024NE008105
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17/02/2025 | Ver |
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JORNAL A HORA LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "Jovens e Produtores em Ação", conforme Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 031/2023-03, PI nº 1837 e demais documentos constantes do Processo 24.0.000043094-0.
26.663.972/0001-50
2024NE008180
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17/02/2025 | Ver |
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AUDIENCY BRASIL TECNOLOGIA LTDA
Despesa com serviço de monitoramento de rádio (auditagem/monitoramento) com rastreamento 24 horas por dia, em tempo real, para acompanhamento de veiculação de materiais, spots e entrevistas disponibilizadas às emissoras, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 034/2021 e Contrato CL nº 023/2022-05.
37.979.367/0001-09
2025NE000445
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17/02/2025 | Ver |
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AUDIENCY BRASIL TECNOLOGIA LTDA
Despesa com serviço de monitoramento de rádio (auditagem/monitoramento) com rastreamento 24 horas por dia, em tempo real, para acompanhamento de veiculação de materiais, spots e entrevistas disponibilizadas às emissoras, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 034/2021 e Contrato CL nº 023/2022-05.
37.979.367/0001-09
2025NE000445
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17/02/2025 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com locação de equipamentos necessários à transmissão de sinais digitais de rádio para a Rádio AL, conforme Anexo I do Pregão Eletrônico nº 024/2021 e Contrato CL nº 029/2023-01.
00.729.393/0001-79
2025NE000454
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17/02/2025 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com locação de equipamentos necessários à transmissão de sinais digitais de rádio para a Rádio AL, conforme Anexo I do Pregão Eletrônico nº 024/2021 e Contrato CL nº 029/2023-01.
00.729.393/0001-79
2025NE000454
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17/02/2025 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de manutenção contínua e fornecimento de mão de obra especializada, referente à transmissão de sinais digitais de rádio para a Rádio AL, conforme Anexo I do Pregão Eletrônico nº 024/2021 e Contrato CL nº 029/2023-01.
00.729.393/0001-79
2025NE000455
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17/02/2025 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de manutenção contínua e fornecimento de mão de obra especializada, referente à transmissão de sinais digitais de rádio para a Rádio AL, conforme Anexo I do Pregão Eletrônico nº 024/2021 e Contrato CL nº 029/2023-01.
00.729.393/0001-79
2025NE000455
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17/02/2025 | Ver |
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INOVVE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.
45.339.142/0001-16
2024NE002768
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14/02/2025 | Ver |
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INOVVE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.
45.339.142/0001-16
2024NE002768
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14/02/2025 | Ver |
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INOVVE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.
45.339.142/0001-16
2024NE002769
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14/02/2025 | Ver |
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INOVVE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.
45.339.142/0001-16
2024NE002769
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14/02/2025 | Ver |
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INOVVE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender à Escola do Legislativo, conforme Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.
45.339.142/0001-16
2024NE002888
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14/02/2025 | Ver |
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INOVVE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender à Escola do Legislativo, conforme Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.
45.339.142/0001-16
2024NE002888
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14/02/2025 | Ver |
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RSS CONTAINERS LOCACOES E VENDAS LTDA
Despesa, para o exercício de 2024, com locação temporária de 3 (três) unidades de Conteiners, destinados ao Estacionamento da Unidade Administrativa Deputado Aldo schneider, pavimento Pilotis, localizado na Rua Mauro Ramos nº 300, para atender demanda da Gerência do Patrimônio. Processo SEI 24.0.000016960-5 e requisição GEAFIN 101694.
42.782.606/0001-76
2024NE004775
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14/02/2025 | Ver |
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RSS CONTAINERS LOCACOES E VENDAS LTDA
Despesa, para o exercício de 2024, com locação temporária de 3 (três) unidades de Conteiners, destinados ao Estacionamento da Unidade Administrativa Deputado Aldo schneider, pavimento Pilotis, localizado na Rua Mauro Ramos nº 300, para atender demanda da Gerência do Patrimônio. Processo SEI 24.0.000016960-5 e requisição GEAFIN 101694.
42.782.606/0001-76
2024NE004775
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14/02/2025 | Ver |
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LUCAS FELIPE MELO NEVES
Empenho que se faz para ressarcimento de despesas do mês de dezembro de 2024 previstas no Ato da Mesa n° 066/2024.
***.859.969-**
2024NE008917
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14/02/2025 | Ver |
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SANTAFE TAXI AEREO LTDA
Contratação de táxi aéreo para cumprimento de agenda presidencial na data de 13/01/2025 com trecho Chapeco - Navegantes, conforme documentos constantes do Processo SEI nº 25.0.000000571-4 e requisição GEAFIN 102309.
02.007.949/0001-49
2025NE000010
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14/02/2025 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 15/06/2026.