Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
PRO3 COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e propaganda correspondente a estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022 e Contrato CL n° 031/2023-03.
07.062.089/0001-60 2024NE008105
17/02/2025 Ver
PRO3 COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e propaganda correspondente a estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022 e Contrato CL n° 031/2023-03.
07.062.089/0001-60 2024NE008105
17/02/2025 Ver
PRO3 COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e propaganda correspondente a estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022 e Contrato CL n° 031/2023-03.
07.062.089/0001-60 2024NE008105
17/02/2025 Ver
JORNAL A HORA LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "Jovens e Produtores em Ação", conforme Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 031/2023-03, PI nº 1837 e demais documentos constantes do Processo 24.0.000043094-0.
26.663.972/0001-50 2024NE008180
17/02/2025 Ver
AUDIENCY BRASIL TECNOLOGIA LTDA
Despesa com serviço de monitoramento de rádio (auditagem/monitoramento) com rastreamento 24 horas por dia, em tempo real, para acompanhamento de veiculação de materiais, spots e entrevistas disponibilizadas às emissoras, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 034/2021 e Contrato CL nº 023/2022-05.
37.979.367/0001-09 2025NE000445
17/02/2025 Ver
AUDIENCY BRASIL TECNOLOGIA LTDA
Despesa com serviço de monitoramento de rádio (auditagem/monitoramento) com rastreamento 24 horas por dia, em tempo real, para acompanhamento de veiculação de materiais, spots e entrevistas disponibilizadas às emissoras, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 034/2021 e Contrato CL nº 023/2022-05.
37.979.367/0001-09 2025NE000445
17/02/2025 Ver
PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com locação de equipamentos necessários à transmissão de sinais digitais de rádio para a Rádio AL, conforme Anexo I do Pregão Eletrônico nº 024/2021 e Contrato CL nº 029/2023-01.
00.729.393/0001-79 2025NE000454
17/02/2025 Ver
PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com locação de equipamentos necessários à transmissão de sinais digitais de rádio para a Rádio AL, conforme Anexo I do Pregão Eletrônico nº 024/2021 e Contrato CL nº 029/2023-01.
00.729.393/0001-79 2025NE000454
17/02/2025 Ver
PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de manutenção contínua e fornecimento de mão de obra especializada, referente à transmissão de sinais digitais de rádio para a Rádio AL, conforme Anexo I do Pregão Eletrônico nº 024/2021 e Contrato CL nº 029/2023-01.
00.729.393/0001-79 2025NE000455
17/02/2025 Ver
PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de manutenção contínua e fornecimento de mão de obra especializada, referente à transmissão de sinais digitais de rádio para a Rádio AL, conforme Anexo I do Pregão Eletrônico nº 024/2021 e Contrato CL nº 029/2023-01.
00.729.393/0001-79 2025NE000455
17/02/2025 Ver
INOVVE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.
45.339.142/0001-16 2024NE002768
14/02/2025 Ver
INOVVE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.
45.339.142/0001-16 2024NE002768
14/02/2025 Ver
INOVVE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.
45.339.142/0001-16 2024NE002769
14/02/2025 Ver
INOVVE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.
45.339.142/0001-16 2024NE002769
14/02/2025 Ver
INOVVE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender à Escola do Legislativo, conforme Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.
45.339.142/0001-16 2024NE002888
14/02/2025 Ver
INOVVE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender à Escola do Legislativo, conforme Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.
45.339.142/0001-16 2024NE002888
14/02/2025 Ver
RSS CONTAINERS LOCACOES E VENDAS LTDA
Despesa, para o exercício de 2024, com locação temporária de 3 (três) unidades de Conteiners, destinados ao Estacionamento da Unidade Administrativa Deputado Aldo schneider, pavimento Pilotis, localizado na Rua Mauro Ramos nº 300, para atender demanda da Gerência do Patrimônio. Processo SEI 24.0.000016960-5 e requisição GEAFIN 101694.
42.782.606/0001-76 2024NE004775
14/02/2025 Ver
RSS CONTAINERS LOCACOES E VENDAS LTDA
Despesa, para o exercício de 2024, com locação temporária de 3 (três) unidades de Conteiners, destinados ao Estacionamento da Unidade Administrativa Deputado Aldo schneider, pavimento Pilotis, localizado na Rua Mauro Ramos nº 300, para atender demanda da Gerência do Patrimônio. Processo SEI 24.0.000016960-5 e requisição GEAFIN 101694.
42.782.606/0001-76 2024NE004775
14/02/2025 Ver
LUCAS FELIPE MELO NEVES
Empenho que se faz para ressarcimento de despesas do mês de dezembro de 2024 previstas no Ato da Mesa n° 066/2024.
***.859.969-** 2024NE008917
14/02/2025 Ver
SANTAFE TAXI AEREO LTDA
Contratação de táxi aéreo para cumprimento de agenda presidencial na data de 13/01/2025 com trecho Chapeco - Navegantes, conforme documentos constantes do Processo SEI nº 25.0.000000571-4 e requisição GEAFIN 102309.
02.007.949/0001-49 2025NE000010
14/02/2025 Ver
Página 961 de 10.194, exibindo 20 de 203.875 registros.

Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 15/06/2026.