Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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SANTA RITA - COMERCIO E INSTALACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Aquisição de fio flexível, para iluminação de emergência no Edificio João Cascaes, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 00257/2012)
86.365.350/0001-77
2012NE000861
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13/04/2012 | Ver |
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AQUINPEL DISTRIBUIDORA LTDA
Aquisição de materiais de expediente diversos para recompor o estoque, conforme solicitação do Almoxarifado. (Processo nº 269/2012)
00.147.109/0001-56
2012NE000883
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ERNEI JOSE SCHMITT - EPP
Aquisição de fita isolante para uso da Coordenadoria de Suporte e Manutenção. (Processo nº 266/2012)
03.680.486/0001-44
2012NE000885
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TONER SHOP SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME
Aquisição de materiais de expediente para recompor no Almoxarifado. (Processo nº 274/2012)
08.958.210/0001-07
2012NE000890
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01.280.087 STELA MARI LEAO DE MORAIS
Renovação de uma assinatura anual do Jornal O Imparcial, com vigência de abril de 2012 a março de 2013, a pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais, conforme solicitação do Gabinete do Deputado Estadual Neodi Saretta. Aquisição direta com base na Inexigibilidade de Licitação nº 002/2011. (Processo 00264/2012)
01.280.087/0001-60
2012NE000891
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EUROBAC SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - ME
Contratação de empresa para limpeza, desinfecção e pré-coloração dos reservatórios de água da ALESC, sendo 05 caixas superiores de aproximadamente 35.000 litros cada, e duas cisternas inferiores de aproximadamente 100.000 mil litros cada. Conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 1414/2011)
00.510.999/0001-19
2012NE000969
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13/04/2012 | Ver |
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ELIZEU MATTOS
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 533/2012.
***.246.369-**
2012NE000979
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13/04/2012 | Ver |
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ELIZEU MATTOS
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 533/2012.
***.246.369-**
2012NE000979
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FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA
Pagamento correpondente a contribuição patronal dos pensionistas cujo os instituidores pertenciam ao quadro de servidores deste Poder, conforme determina o Artigo 24 da lei Complementar nº 306/2005 e o Parágrafo 2º do Artigo 53 do Decreto 3.749/2005, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme documentos constantes do Processo nº 0291/2012.
07.574.449/0001-02
2012NE000988
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13/04/2012 | Ver |
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Pregão Presencial nº 036/2011 e Contrato CL n° 80/2011-00.
04.831.420/0001-70
2012NE001015
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Pregão Presencial nº 036/2011 e Contrato CL n° 80/2011-00.
04.831.420/0001-70
2012NE001015
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Pregão Presencial nº 036/2011 e Contrato CL n° 80/2011-00.
04.831.420/0001-70
2012NE001015
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Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Pregão Presencial nº 036/2011 e Contrato CL n° 80/2011-00.
04.831.420/0001-70
2012NE001015
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Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Pregão Presencial nº 036/2011 e Contrato CL n° 80/2011-00.
04.831.420/0001-70
2012NE001015
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Pregão Presencial nº 036/2011 e Contrato CL n° 80/2011-00.
04.831.420/0001-70
2012NE001015
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Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Pregão Presencial nº 036/2011 e Contrato CL n° 80/2011-00.
04.831.420/0001-70
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Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Pregão Presencial nº 036/2011 e Contrato CL n° 80/2011-00.
04.831.420/0001-70
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Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Pregão Presencial nº 036/2011 e Contrato CL n° 80/2011-00.
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Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Pregão Presencial nº 036/2011 e Contrato CL n° 80/2011-00.
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 23/06/2026.