Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
|---|---|---|
|
CIMTEL - EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA
Contratação de empresa para conserto da cancela do estacionamento dos funcionários. Conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 0327/2012)
80.448.483/0001-20
2012NE001062
|
04/05/2012 | Ver |
|
ERNEI JOSE SCHMITT - EPP
Aquisição de 10 baterias (pilhas) 12v para os controles remotos utilizados nas cancelas dos estacionamentos da ALESC, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 334/2012)
03.680.486/0001-44
2012NE001072
|
04/05/2012 | Ver |
|
ERNEI JOSE SCHMITT - EPP
Aquisição de diversos materiais para recompor almoxarifado da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 335/2012)
03.680.486/0001-44
2012NE001073
|
04/05/2012 | Ver |
|
ERNEI JOSE SCHMITT - EPP
Aquisição de diversos materiais para recompor almoxarifado da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 335/2012)
03.680.486/0001-44
2012NE001074
|
04/05/2012 | Ver |
|
SILITEC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA - ME
Aquisição de material para o sistema de ar condicionado central, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 338/2012)
73.742.231/0001-44
2012NE001081
|
04/05/2012 | Ver |
|
VERDE GARDEN CENTER COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA
Aquisição de material de ornamentação para utilização nos jardins, setores e eventos, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 353/2012)
08.046.789/0001-23
2012NE001117
|
04/05/2012 | Ver |
|
SERGIO MURILO GUIMARAES & CIA LTDA
Aquisição de cordão de nylon pp, para uso na confecção de crachás nas Audiências Públicas Regionais, atendendo solicitação da Coordenadoria de Orçamento Estadual. (Processo nº 347/2012)
81.333.403/0001-54
2012NE001122
|
04/05/2012 | Ver |
|
TROFEU PRIME COMERCIO DE TROFEUS LTDA
Aquisição de 10 (dez) estojos com berço para acondicionar pontes com base de cristal, medindo 25x14x13cm, e 40 (quarenta) bases em resina poliéster cristal para fixação das pontes de metal. Material para presentear os corpos consulares, embaixadas e autoridades pela Presidência deste Poder. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Eventos. (Distribuição gratuita) (Processo nº 346/2012)
07.530.907/0001-01
2012NE001123
|
04/05/2012 | Ver |
|
FERNANDES & SOUZA LTDA
Aquisição de etiqueta tipo boliinha para uso em correspodência, atendendo solicitação do Gabinete da Presidência. (Processo nº 364/2012)
03.851.799/0001-18
2012NE001143
|
04/05/2012 | Ver |
|
Joel Pacheco
Aquisição de 41 (quarenta e um) exemplares do livro "A Canoa Baleeira dos Açores e da Ilha de Santa Catarina", de autoria de Joel Pacheco, a pedido do Gabinete da Presidência, para atender solicitação do Gabinete do Deputado Gilmar Knaesel. (Distribuição Gratuita). (Processo nº 368/2012)
***.540.489-**
2012NE001165
|
04/05/2012 | Ver |
|
MAURICIO NASCIMENTO
Adiantamento que se faz ao credor acima para custear despesas com diárias, com posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente.
***.642.629-**
2012NE001250
|
04/05/2012 | Ver |
|
ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA
Pagamento de convocação ordinaria para ao senhor deputado deste poder, para como suplente, referente a 18. Legislatura e 1. sessão legislativa do exercício de 2012, conforme folha de pagamento em anexo
***.789.980-**
2012NE001251
|
04/05/2012 | Ver |
|
MANOEL MOTTA
Subsídios dos senhores deputados referente ao mês de MAIO/2012, conforme folha de pagamento em anexo.
***.676.719-**
2012NE001252
|
04/05/2012 | Ver |
|
ALDO LUIZ GARCIA E OUTROS
Suplementar paga a servidores deste poder, referente ao mes de ABRIL/2012, conforme folha em anexo.
***.362.609-**
2012NE001253
|
04/05/2012 | Ver |
|
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com a contratação de empresa prestadora de serviços, tais como: limpeza, servente, jardinagem, coperagem, telefonista, auxiliar de supervisor de limpeza, supervisor geral de terceirizados, pintor, encanador, eletrecista, pedreiro, carpinteiro e auxiliar de serviços gerais, para atender as necessidades desse poder, conforme a Concorrência Pública nº 002/2009 e Contrato CL nº 041/2009-06.
83.953.331/0001-73
2012NE000014
|
03/05/2012 | Ver |
|
DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa pagamento relativos a avaria de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este poder, conforme estabelece a cláusula 5.14.1 do Contrato CL n° 043/2011-01.
95.803.839/0001-74
2012NE000048
|
03/05/2012 | Ver |
|
DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa pagamento relativos a avaria de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este poder, conforme estabelece a cláusula 5.14.1 do Contrato CL n° 043/2011-01.
95.803.839/0001-74
2012NE000048
|
03/05/2012 | Ver |
|
DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa pagamento relativos a avaria de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este poder, conforme estabelece a cláusula 5.14.1 do Contrato CL n° 043/2011-01.
95.803.839/0001-74
2012NE000048
|
03/05/2012 | Ver |
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Despesa com estudo e análise de vigência e constitucionalidade de todas as leis editadas pelo Estado de Santa Catarina, parecer técnico e elaboração de projeto para consolidação das Leis Catarinenses e outros serviços estabelecidos na Cláusula 2ª do Contrato CL n° 060/2010-00.
83.899.526/0001-82
2012NE000057
|
03/05/2012 | Ver |
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Despesa com estudo e análise de vigência e constitucionalidade de todas as leis editadas pelo Estado de Santa Catarina, parecer técnico e elaboração de projeto para consolidação das Leis Catarinenses e outros serviços estabelecidos na Cláusula 2ª do Contrato CL n° 060/2010-00.
83.899.526/0001-82
2012NE000057
|
03/05/2012 | Ver |
Página 9.571 de 10.214, exibindo 20 de 204.275 registros.
Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 24/06/2026.