Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de MICRO-ÔNIBUS com sanitário e capacidade mínima de 22 lugares, para o ano de 2012, conforme especificações do Edital do Pregão Presencial n° 042/2008 e contrato CL n° 004/2009-03.
04.831.420/0001-70 2012NE001021
06/06/2012 Ver
SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de MICRO-ÔNIBUS com sanitário e capacidade mínima de 22 lugares, para o ano de 2012, conforme especificações do Edital do Pregão Presencial n° 042/2008 e contrato CL n° 004/2009-03.
04.831.420/0001-70 2012NE001021
06/06/2012 Ver
NILSON GONCALVES DE SOUZA
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 0934/2012.
***.789.239-** 2012NE001668
06/06/2012 Ver
NILSON GONCALVES DE SOUZA
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 0934/2012.
***.789.239-** 2012NE001668
06/06/2012 Ver
DARCI DE MATOS
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 0935/2012.
***.286.249-** 2012NE001670
06/06/2012 Ver
DARCI DE MATOS
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 0935/2012.
***.286.249-** 2012NE001670
06/06/2012 Ver
EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA
Despesa com aquisição de 42 assinaturas do jornal Notícias do Dia, para o período compreendido entre 01/01/2012 a 31/12/2012, conforme Inexigibilidade de Licitação n° 019/2011 e Contrato CL nº 033/2011-01.
00.481.841/0001-68 2012NE000015
05/06/2012 Ver
EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA
Despesa com aquisição de 42 assinaturas do jornal Notícias do Dia, para o período compreendido entre 01/01/2012 a 31/12/2012, conforme Inexigibilidade de Licitação n° 019/2011 e Contrato CL nº 033/2011-01.
00.481.841/0001-68 2012NE000015
05/06/2012 Ver
DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa pagamento relativos a avaria de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este poder, conforme estabelece a cláusula 5.14.1 do Contrato CL n° 043/2011-01.
95.803.839/0001-74 2012NE000048
05/06/2012 Ver
DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa pagamento relativos a avaria de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este poder, conforme estabelece a cláusula 5.14.1 do Contrato CL n° 043/2011-01.
95.803.839/0001-74 2012NE000048
05/06/2012 Ver
DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa pagamento relativos a avaria de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este poder, conforme estabelece a cláusula 5.14.1 do Contrato CL n° 043/2011-01.
95.803.839/0001-74 2012NE000048
05/06/2012 Ver
GPL - CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA - ME
Contratação de empresa especializada, com fornecimento de material e mão de obra qualificada, no fechamento do espaço físico do 3º andar do Edifício João Cascaes. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Valor médio do material R$ 169.164,15; valor médio do serviço R$ 86.588,70.
09.402.410/0001-33 2012NE001349
05/06/2012 Ver
GPL - CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA - ME
Contratação de empresa especializada, com fornecimento de material e mão de obra qualificada, no fechamento do espaço físico do 3º andar do Edifício João Cascaes. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Valor médio do material R$ 169.164,15; valor médio do serviço R$ 86.588,70.
09.402.410/0001-33 2012NE001349
05/06/2012 Ver
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RIO DO SUL
Despesa referente a Contribuição Previdenciária Patronal do servidor licenciado do Município de Rio do Sul, Deputado Jailson Lima, referente ao mês de maio de 2012, conforme documentos constantes do Processo nº 883/2012.
95.951.950/0001-08 2012NE001532
05/06/2012 Ver
MAURO DE NADAL
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 0920/2012.
***.268.009-** 2012NE001633
05/06/2012 Ver
MAURO DE NADAL
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 0920/2012.
***.268.009-** 2012NE001633
05/06/2012 Ver
CARLOS ALBERTO CHIODINI
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 0919/2012.
***.031.909-** 2012NE001634
05/06/2012 Ver
CARLOS ALBERTO CHIODINI
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 0919/2012.
***.031.909-** 2012NE001634
05/06/2012 Ver
MARIA AMALIA FIABANE
Adiantamento que se faz ao credor acima para custear despesas com 2 (duas) diárias em viagem a cidade de Criciúma/SC, para participar de Audiências Públicas referentes ao Planejamento orçamentário PPA 2012 -2015 e LOA 2012, com posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente.
***.539.459-** 2012NE001671
05/06/2012 Ver
MANOEL MOTTA
Subsídios dos senhores deputados referente ao mês de JUNHO/2012, conforme folha de pagamento em anexo.
***.676.719-** 2012NE001714
05/06/2012 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 24/06/2026.