Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
Ressarcimento pela cessão da servidora Sabrina Duarte Fortunato a este Poder, referente ao mês de janeiro de 2025, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 27/2023, Ofício nº 0236/12/GP e Parecer nº 467/2019/DG de 25/11/2019, celebrado entre a ALESC e a Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz, Despacho 1584001 e demais documentos constantes do Processo SEI 25.0.000004484-1.
82.892.324/0001-46
2025NE000722
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21/02/2025 | Ver |
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STEMAC SA GRUPOS GERADORES
Despesa com pagamento de diferença relativa ao período de setembro a novembro de 2024, correspondente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato 039/2022, referente a serviço de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores de energia elétrica de emergência, pertencentes à Alesc.
92.753.268/0006-27
2025NE000768
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21/02/2025 | Ver |
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HUDSON WERNER DANDOLINI
Pagamento de auxílio-funeral em virtude do falecimento do servidor ativo Hudson Dandolini, conforme artigo 120 da Lei nº 6.745/85 e demais documentos constantes do Processo SEI 25.0.000003799-3.
***.719.909-**
2025NE000782
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21/02/2025 | Ver |
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ADILSON DA ROSA VIDRACARIA
Despesa com aquisição, incluindo instalação, de vidro em uma janela, que encontra-se quebrada, localizada em frente ao Gabinete da Deputada Paulinha (sala 203). Processo SEI 24.0.000044896-2 e requisição GEAFIN 102284
32.105.582/0001-67
2025NE000023
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20/02/2025 | Ver |
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CAMBIRELA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
Despesa com aquisição de água mineral através da Ata de Registro de Preço nº 029/2023 (1º Termo Aditivo-renovação), do Edital de Pregão Eletrônico nº 114/2023 e demais documentos do Processo SEI nº 25.0.000000156-5 e GEAFIN 102311.
28.882.885/0001-19
2025NE000028
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20/02/2025 | Ver |
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CAMBIRELA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
Despesa com aquisição de água mineral através da Ata de Registro de Preço nº 029/2023 (1º Termo Aditivo-renovação), do Edital de Pregão Eletrônico nº 114/2023 e demais documentos do Processo SEI nº 25.0.000000156-5 e GEAFIN 102311.
28.882.885/0001-19
2025NE000028
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20/02/2025 | Ver |
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CAMBIRELA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
Aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) garrafões de 20 litros de água mineral, conforme licitado no Pregão Eletrônico nº 114/2023, contemplados na Ata de Registro de Preços nº 029/2023, a pedido da Gerência de Almoxarifado, conforme Processo SEI 25.0.000000606-0 e GEAFIN 102323.
28.882.885/0001-19
2025NE000043
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20/02/2025 | Ver |
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CAMBIRELA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
Aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) garrafões de 20 litros de água mineral, conforme licitado no Pregão Eletrônico nº 114/2023, contemplados na Ata de Registro de Preços nº 029/2023, a pedido da Gerência de Almoxarifado, conforme Processo SEI 25.0.000000606-0 e GEAFIN 102323.
28.882.885/0001-19
2025NE000043
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20/02/2025 | Ver |
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PROCOPIO & DAL SASSO LTDA
Despesa com aquisição de orquídeas para ornamentação de sessão solene para as Sessões Preparatórias de eleição do Presidente e dos demais membros da Mesa, através da Ata de Registro de Preço nº 006/2024 e demais documentos do Processo SEI nº 25.0.000001166-8 e GEAFIN 102334.
22.256.154/0001-81
2025NE000173
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20/02/2025 | Ver |
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VETOR LBS CONSULTORIA E COMERCIO LTDA
Despesa com aquisição de televisão (Smart TV 43"), através da Ata de Registro de Preços n° 026/2023-01, a pedido da Procuradoria-Geral, conforme documentos do Processo SEI nº 25.0.000000841-1 e GEAFIN 102326.
50.247.497/0001-15
2025NE000211
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20/02/2025 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender aos Gabinetes
Parlamentares, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020-04.
34.028.316/0028-23
2025NE000226
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20/02/2025 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender aos Gabinetes
Parlamentares, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020-04.
34.028.316/0028-23
2025NE000226
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20/02/2025 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender aos setores
administrativos da ALESC, conforme Dispensa de Licitação 002/2020 e Contrato CL nº 020/2020-04.
34.028.316/0028-23
2025NE000227
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20/02/2025 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender aos setores
administrativos da ALESC, conforme Dispensa de Licitação 002/2020 e Contrato CL nº 020/2020-04.
34.028.316/0028-23
2025NE000227
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20/02/2025 | Ver |
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TIM S A
Despesa com prestação de serviços de telefonia e dados móveis, com fornecimento de smartphones e mini modems em regime de comodato, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Ato da Mesa nº 066/2024, Edital de Credenciamento n° 001/2021 e Contrato CL nº 260/2021-04.
02.421.421/0001-11
2025NE000250
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20/02/2025 | Ver |
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TIM S A
Despesa com prestação de serviços de telefonia e dados móveis, com fornecimento de smartphones e mini modems em regime de comodato, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Ato da Mesa nº 066/2024, Edital de Credenciamento n° 001/2021 e Contrato CL nº 260/2021-04.
02.421.421/0001-11
2025NE000250
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20/02/2025 | Ver |
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TIM S A
Despesa com prestação de serviços de telefonia e dados móveis, com fornecimento de smartphones e mini modems em regime de comodato, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Edital de Credenciamento n° 001/2021 e Contrato CL nº 260/2021-04.
02.421.421/0001-11
2025NE000252
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20/02/2025 | Ver |
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TIM S A
Despesa com prestação de serviços de telefonia e dados móveis, com fornecimento de smartphones e mini modems em regime de comodato, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Edital de Credenciamento n° 001/2021 e Contrato CL nº 260/2021-04.
02.421.421/0001-11
2025NE000252
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20/02/2025 | Ver |
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UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
Despesa com Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC - DDD) fixo-fixo e fixo-móvel, por meio de
Enlace Digital E1, com estrutura de 500 (quinhentos) ramais, nas modalidades local e longa distância nacional, bem como Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC - DDI) com ligações para as Américas e o Resto do Mundo, e linhas fixas não residenciais, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Ato da Mesa nº 066/2024, Pregão Eletrônico nº 015/2023 e Contrato CL nº 061/2023-01.
02.255.187/0001-08
2025NE000255
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20/02/2025 | Ver |
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UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
Despesa com Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC - DDD) fixo-fixo e fixo-móvel, por meio de
Enlace Digital E1, com estrutura de 500 (quinhentos) ramais, nas modalidades local e longa distância nacional, bem como Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC - DDI) com ligações para as Américas e o Resto do Mundo, e linhas fixas não residenciais, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Ato da Mesa nº 066/2024, Pregão Eletrônico nº 015/2023 e Contrato CL nº 061/2023-01.
02.255.187/0001-08
2025NE000255
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20/02/2025 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 15/06/2026.