Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
|---|---|---|
|
PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece a cláusula 6.21 do Contrato CL n° 046/2010-04.
00.729.393/0001-79
2012NE000066
|
28/06/2012 | Ver |
|
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme cláusula 3.8 do Contrato CL n° 096/2011-00.
83.953.331/0001-73
2012NE000102
|
28/06/2012 | Ver |
|
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme cláusula 3.8 do Contrato CL n° 096/2011-00.
83.953.331/0001-73
2012NE000102
|
28/06/2012 | Ver |
|
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme cláusula 3.8 do Contrato CL n° 096/2011-00.
83.953.331/0001-73
2012NE000102
|
28/06/2012 | Ver |
|
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme cláusula 3.8 do Contrato CL n° 096/2011-00.
83.953.331/0001-73
2012NE000102
|
28/06/2012 | Ver |
|
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme cláusula 3.8 do Contrato CL n° 096/2011-00.
83.953.331/0001-73
2012NE000102
|
28/06/2012 | Ver |
|
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme cláusula 3.8 do Contrato CL n° 096/2011-00.
83.953.331/0001-73
2012NE000102
|
28/06/2012 | Ver |
|
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme cláusula 3.8 do Contrato CL n° 096/2011-00.
83.953.331/0001-73
2012NE000102
|
28/06/2012 | Ver |
|
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme cláusula 3.8 do Contrato CL n° 096/2011-00.
83.953.331/0001-73
2012NE000102
|
28/06/2012 | Ver |
|
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme cláusula 3.8 do Contrato CL n° 096/2011-00.
83.953.331/0001-73
2012NE000102
|
28/06/2012 | Ver |
|
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme cláusula 3.8 do Contrato CL n° 096/2011-00.
83.953.331/0001-73
2012NE000102
|
28/06/2012 | Ver |
|
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme cláusula 3.8 do Contrato CL n° 096/2011-00.
83.953.331/0001-73
2012NE000102
|
28/06/2012 | Ver |
|
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme cláusula 3.8 do Contrato CL n° 096/2011-00.
83.953.331/0001-73
2012NE000102
|
28/06/2012 | Ver |
|
XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA
Despesa com serviço de manutenção e fornecimento de consumíveis (tonner, cilindro e peças de desgaste em função do uso), com franquia mensal de 200 mil cópias/impressão PB tamanho A4 para 141 máquinas multifuncionais, conforme Pregão nº 052/2009 e Contrato CL nº 05/2010-02.
05.099.250/0001-44
2012NE000111
|
28/06/2012 | Ver |
|
XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA
Despesa com serviço de manutenção e fornecimento de consumíveis (tonner, cilindro e peças de desgaste em função do uso), com franquia mensal de 200 mil cópias/impressão PB tamanho A4 para 141 máquinas multifuncionais, conforme Pregão nº 052/2009 e Contrato CL nº 05/2010-02.
05.099.250/0001-44
2012NE000111
|
28/06/2012 | Ver |
|
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO
Despesa com publicação de matérias e impressos oficiais, decorrentes de imposição legal, no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, conforme Termo de Inexigibilidade n° 004/2011 e Contrato CL n° 008/2011-01.
82.951.351/0003-04
2012NE000116
|
28/06/2012 | Ver |
|
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO
Despesa com publicação de matérias e impressos oficiais, decorrentes de imposição legal, no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, conforme Termo de Inexigibilidade n° 004/2011 e Contrato CL n° 008/2011-01.
82.951.351/0003-04
2012NE000116
|
28/06/2012 | Ver |
|
EUROBAC SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - ME
Despesa com serviço de higienização nos ambientes interiores funcionais acarpetados da ALESC, com área de 1313,26 m2, com eliminação de ácaros, fungos, bactérias, neutralização de odores, bem como purificação e ionização do ambiente, conforme Pregão n° 019/2007 e Contrato CL n° 039/2007-05.
00.510.999/0001-19
2012NE000118
|
28/06/2012 | Ver |
|
EUROBAC SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - ME
Despesa com serviço de higienização nos ambientes interiores funcionais acarpetados da ALESC, com área de 1313,26 m2, com eliminação de ácaros, fungos, bactérias, neutralização de odores, bem como purificação e ionização do ambiente, conforme Pregão n° 019/2007 e Contrato CL n° 039/2007-05.
00.510.999/0001-19
2012NE000118
|
28/06/2012 | Ver |
|
META EDITORA GRAFICA LTDA - EPP
Despesa com publicidade institucional, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL n° 93/2011, PI 25242 e demais documentos constantes no Processo DF n° 20263/2012.
07.045.653/0001-36
2012NE000552
|
28/06/2012 | Ver |
Página 9.500 de 10.216, exibindo 20 de 204.302 registros.
Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 25/06/2026.