Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 1189/2012.
***.789.980-** 2012NE002310
05/07/2012 Ver
ANGELA ALBINO
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 1188/2012.
***.420.489-** 2012NE002311
05/07/2012 Ver
ANGELA ALBINO
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 1188/2012.
***.420.489-** 2012NE002311
05/07/2012 Ver
MAURO DE NADAL
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 1190/2012.
***.268.009-** 2012NE002312
05/07/2012 Ver
MAURO DE NADAL
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 1190/2012.
***.268.009-** 2012NE002312
05/07/2012 Ver
EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.
Despesa com aquisição de combustíveis automotivos (gasolina e etanol), para abastecimento dos veículos oficiais da ALESC em postos credenciados, com pagamento através de cartão magnético, conforme Pregão nº 038/2010 e Contrato CL nº 052/2010-03.
02.908.992/0001-85 2012NE000003
04/07/2012 Ver
EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.
Despesa com aquisição de combustíveis automotivos (gasolina e etanol), para abastecimento dos veículos oficiais da ALESC em postos credenciados, com pagamento através de cartão magnético, conforme Pregão nº 038/2010 e Contrato CL nº 052/2010-03.
02.908.992/0001-85 2012NE000003
04/07/2012 Ver
EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.
Despesa com aquisição de combustíveis automotivos (gasolina e etanol), para abastecimento dos veículos oficiais da ALESC em postos credenciados, com pagamento através de cartão magnético, conforme Pregão nº 038/2010 e Contrato CL nº 052/2010-03.
02.908.992/0001-85 2012NE000003
04/07/2012 Ver
EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.
Despesa com aquisição de combustíveis automotivos (gasolina e etanol), para abastecimento dos veículos oficiais da ALESC em postos credenciados, com pagamento através de cartão magnético, conforme Pregão nº 038/2010 e Contrato CL nº 052/2010-03.
02.908.992/0001-85 2012NE000003
04/07/2012 Ver
FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICAS
Despesa com o programa de estágios de estudantes que estejam frequentanto ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, conforme Dispensa de Licitação nº 004/2009 e Convênio nº 011/2009.
83.566.299/0001-73 2012NE000013
04/07/2012 Ver
SILITEC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA - ME
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva, com tratamento químico de água, fornecimento e substituição de peças e equipamentos, no sistema de automação do ar condicionado central da ALESC, marca Trane, compreendendo o plenário, auditório, foyer, sala de reunião das comissões, sala de imprensa e protocolo, conforme Pregão Presencial n° 019/2009 e Contrato CL n° 024/2009-05.
73.742.231/0001-44 2012NE000041
04/07/2012 Ver
DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com locação de 55 veículos, com cobertura total de seguro sem franquia, incluindo licenciamento, manutenção preventiva e corretiva, lubrificantes e fornecimento de peças, conforme Pregão Presencial n° 020/2011 e Contrato CL n° 043/2011-01.
95.803.839/0001-74 2012NE000047
04/07/2012 Ver
DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa pagamento relativos a avaria de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este poder, conforme estabelece a cláusula 5.14.1 do Contrato CL n° 043/2011-01.
95.803.839/0001-74 2012NE000048
04/07/2012 Ver
DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa pagamento relativos a avaria de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este poder, conforme estabelece a cláusula 5.14.1 do Contrato CL n° 043/2011-01.
95.803.839/0001-74 2012NE000048
04/07/2012 Ver
DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa pagamento relativos a avaria de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este poder, conforme estabelece a cláusula 5.14.1 do Contrato CL n° 043/2011-01.
95.803.839/0001-74 2012NE000048
04/07/2012 Ver
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, conforme Edital da Concorrência nº 001/2011 e Contrato CL nº 093/2011.
72.116.965/0001-55 2012NE000061
04/07/2012 Ver
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, conforme Edital da Concorrência nº 001/2011 e Contrato CL nº 093/2011.
72.116.965/0001-55 2012NE000061
04/07/2012 Ver
TOP PARK ESTACIONAMENTO E RENT A CAR LTDA - ME
Despesa com locação de 40 (quarenta) vagas de estacionamento para veículos dos senhores parlamentares, de acordo com Pregão nº 08/2008 e Contrato CL n° 026/2008-06.
03.989.566/0001-86 2012NE000140
04/07/2012 Ver
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
Despesa com a habilitação de 150 (cento e cinquenta) pontos de TV por assinatura, pelo período de 01/01/2012 à 31/12/2012, conforme Contrato CL nº19/2009-04.
00.108.786/0035-04 2012NE000395
04/07/2012 Ver
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
Despesa com a habilitação de 150 (cento e cinquenta) pontos de TV por assinatura, pelo período de 01/01/2012 à 31/12/2012, conforme Contrato CL nº19/2009-04.
00.108.786/0035-04 2012NE000395
04/07/2012 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 25/06/2026.