Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
AFS - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME
Despesa com palestras sobre o tema ¨Prevenção a Fraudes e Segurança Física Patrimonial¨ em 27 (vinte e sete) municipios de Santa Catarina, conforme Contrato nº 017/2012-00.
04.313.000/0001-00 2012NE001834
09/07/2012 Ver
DENTAL CENTER - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA
Aquisição de materiais para serem usados no setor Odontológico. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Súde e Assistência. (Processo nº 0626/2012)
03.034.313/0001-59 2012NE001933
09/07/2012 Ver
DENTAL CENTER - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA
Aquisição de materiais para serem usados no setor Odontológico. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Súde e Assistência. (Processo nº 0626/2012)
03.034.313/0001-59 2012NE001934
09/07/2012 Ver
DENTAL CENTER - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA
Aquisição de materiais para serem usados no setor Odontológico. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Súde e Assistência. (Processo nº 0626/2012)
03.034.313/0001-59 2012NE001935
09/07/2012 Ver
CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA
Aquisição de materiais elétricos para instalação no Edíficio São João, nova sede da Escola do Legislativo. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 635/2012)
85.180.008/0001-30 2012NE002035
09/07/2012 Ver
REAL TIME INFORMATICA LTDA
Aquisição de dois racks (44U, 80cm largura, canaleta lateral) para estruturação da rede lógica da nova sede da Escola do Legislativo (Edifício São João). A pedido da Diretoria de Tecnologia e Informações. (Processo nº 0654/2012)
00.639.867/0001-91 2012NE002187
09/07/2012 Ver
REAL TIME INFORMATICA LTDA
Aquisição de dois racks (44U, 80cm largura, canaleta lateral) para estruturação da rede lógica da nova sede da Escola do Legislativo (Edifício São João). A pedido da Diretoria de Tecnologia e Informações. (Processo nº 0654/2012)
00.639.867/0001-91 2012NE002187
09/07/2012 Ver
XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA
Aquisição de peças, em substituição as danificadas, em (02) duas máquinas RICOH MP C7501, de patrimônios nº 00034434 e 00034437. A pedido e para atender a Coordenadoria de Serviços Gráficos. (Proc. nº 0651/2012)
05.099.250/0001-44 2012NE002206
09/07/2012 Ver
XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA
Aquisição de peças, em substituição as danificadas, em (02) duas máquinas RICOH MP C7501, de patrimônios nº 00034434 e 00034437. A pedido e para atender a Coordenadoria de Serviços Gráficos. (Proc. nº 0651/2012)
05.099.250/0001-44 2012NE002207
09/07/2012 Ver
MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS
Despesa com IPTU, referente ao imóvel locado por este poder, destinado a abrigar a estrutura administrativa da Escola do Legislativo, localizado no Edifício São João, a Rua Vitor Meirelles, 170, nesta Capital, conforme Contrato CL nº 14/2012-00, correspondente ao período de maio a dezembro de 2012. (Processo nº 1142/2012)
82.892.282/0001-43 2012NE002295
09/07/2012 Ver
CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA
Aquisição de canaletas em PVC para instalação da rede elétrica do Edifício São João, futura sede da Escola do Legislativo. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 0656/2012)
85.180.008/0001-30 2012NE002316
09/07/2012 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens terrestres para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000009
06/07/2012 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens terrestres para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000009
06/07/2012 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens terrestres para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000009
06/07/2012 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
06/07/2012 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
06/07/2012 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
06/07/2012 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
06/07/2012 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
06/07/2012 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
06/07/2012 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 25/06/2026.