Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
ATACADO LITORAL LTDA
Aquisição de bandejas e açucareiro de inox, para atender a Escola do Legislativo. (Processo nº 701/2012)
09.006.278/0001-40 2012NE002330
23/07/2012 Ver
SUPERMATEC SUPERMERCADAO MAT CONST LTDA
Aquisição de buchas e arruelas, destinadas à adequação do Ed. São João, que abrigará a Escola do Legislativo. Conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 713/2012)
02.948.927/0001-83 2012NE002372
23/07/2012 Ver
AMERITINTAS LTDA - ME
Aquisição de 4 galões de 3,6 litros de massa corrida, que integram o Registro de Preços nº 001/2012, constante da ATA 003/2012, lote 2 do Pregão 002/2012 do Processo 01685/2011. Conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 0717/2012)
10.262.999/0001-09 2012NE002377
23/07/2012 Ver
CLEANLINE HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA
Contratação de empresa para serviços de lavanderia. Lavação de toalhas e guardanapos da Presidência e lençóis da Coordenadoria de Saúde e Assistência. Conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo nº 711/2012)
09.653.855/0001-96 2012NE002383
23/07/2012 Ver
ALPINIA COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA
Aquisição de flores e arranjos, que integram o Registro de Preços n° 006/2012, constante da Ata n° 006/2012, lote único do Pregão 031/2012, Processo n° 00153/2012. Conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 722/2012)
03.877.835/0001-12 2012NE002408
23/07/2012 Ver
PAULOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Aquisição de 176 vales transporte intermunicipal diversos, conforme relação constante no ofício 076/CPSP/2012. Conforme solicitação da Coordenadoria de Processamento do Sistema de Pessoal. (Processo nº 723/2012)
06.886.919/0001-00 2012NE002426
23/07/2012 Ver
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE FLORIANOPOLIS - SETUF
Aquisição de 44 (quarenta e quatro) Vales Transportes do SETUF - Biguaçu, conforme relação constante do ofício n°s 076/CPSP/2012. Conforme solicitação da Coordenadoria de Processamento de Sistema de Pessoal. (Processo nº 724/2012)
81.840.357/0001-80 2012NE002427
23/07/2012 Ver
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE FLORIANOPOLIS - SETUF
Aquisição de 660 (seiscentos e sessenta) Vales Transportes do SETUF - Grande Florianópolis - diversos, conforme relação constante dos ofícios n°s 076 e 077/CPSP/2012. Conforme solicitação da Coordenadoria de Processamento de Sistema de Pessoal. (Processo nº 725/2012)
81.840.357/0001-80 2012NE002428
23/07/2012 Ver
PEDRO BALDISSERA
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 1293/2012.
***.267.128-** 2012NE002460
23/07/2012 Ver
PEDRO BALDISSERA
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 1293/2012.
***.267.128-** 2012NE002460
23/07/2012 Ver
ANGELA ALBINO
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 1295/2012.
***.420.489-** 2012NE002462
23/07/2012 Ver
ANGELA ALBINO
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 1295/2012.
***.420.489-** 2012NE002462
23/07/2012 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens terrestres para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000009
20/07/2012 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
20/07/2012 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
20/07/2012 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
20/07/2012 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
20/07/2012 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
20/07/2012 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
20/07/2012 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
20/07/2012 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 25/06/2026.