Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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COSME COMERCIO LTDA
Aquisição de reparo para torneira e vidro nivel para cafeteira da copa dos funcionários, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo nº 797/2012)
00.958.375/0001-69
2012NE002635
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24/08/2012 | Ver |
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MIELLI E LOPES DE OLIVEIRA LTDA - EPP
Contratação de empresa para revisão geral e manutenção preventiva, de 2 aparelhos TENSMED VI, patrimônio nº 16.905 e 24.033 respectivamente, e um aparelho AVATAR III sem patrimônio, usados no setor de Fisioterapia. Conforme solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Processo nº 808/2012)
10.144.940/0001-08
2012NE002657
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24/08/2012 | Ver |
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CLEANLINE HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA
Contratação de empresa para serviços de lavanderia. Lavação de toalhas e guardanapos da Presidência e lençóis da Coordenadoria de Saúde e Assistência. Conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo nº 815/2012)
09.653.855/0001-96
2012NE002787
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24/08/2012 | Ver |
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GRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Aquisição de meio fio, destinados à complementação da reforma do estacionamento, visando aumentar o número de vagas para os servidores, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 827/2012)
85.215.051/0001-93
2012NE002820
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24/08/2012 | Ver |
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PAULOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Aquisição de 132 vales transporte intermunicipal diversos, conforme relação constante no ofício 093/CPSP/2012. Conforme solicitação da Coordenadoria de Processamento do Sistema de Pessoal. (Processo nº 839/2012)
06.886.919/0001-00
2012NE002837
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24/08/2012 | Ver |
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SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE FLORIANOPOLIS - SETUF
Aquisição de 484 (quatrocentos e oitenta e quatro) Vales Transportes do SETUF - Grande Florianópolis - diversos, conforme relação constante dos ofícios n°s 093 e 094/CPSP/2012. Conforme solicitação da Coordenadoria de Processamento de Sistema de Pessoal. (Processo nº 840/2012)
81.840.357/0001-80
2012NE002838
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24/08/2012 | Ver |
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SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE FLORIANOPOLIS - SETUF
Aquisição de 44 (quarenta e quatro) Vales Transportes do SETUF - Biguaçu, conforme relação constante do ofício n°s 093/CPSP/2012. Conforme solicitação da Coordenadoria de Processamento de Sistema de Pessoal. (Processo nº 841/2012)
81.840.357/0001-80
2012NE002839
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24/08/2012 | Ver |
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ABSOLUTO - DIVISORIAS E PISOS LTDA
Contratação de empresa para mão de obra qualificada no fechamento de espaço físico com execução de paredes tipo drywall, no 7º andar do edifício João Cascaes. Conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (De acordo com Projeto anexo) (Processo nº 589/2012)
04.553.788/0001-14
2012NE002897
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24/08/2012 | Ver |
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ABSOLUTO - DIVISORIAS E PISOS LTDA
Contratação de empresa para fornecimento de todos os materiais necessários para o fechamento de espaço físico com paredes tipo drywall, no 7º andar do edifício João Cascaes. Conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (De acordo com Projeto anexo) (Processo nº 589/2012)
04.553.788/0001-14
2012NE002898
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24/08/2012 | Ver |
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ABSOLUTO - DIVISORIAS E PISOS LTDA
Contratação de empresa para fornecimento de todos os materiais necessários para o fechamento de espaço físico com paredes tipo drywall, no 7º andar do edifício João Cascaes. Conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (De acordo com Projeto anexo) (Processo nº 589/2012)
04.553.788/0001-14
2012NE002899
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24/08/2012 | Ver |
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SANDRO DAUMIRO DA SILVA
Adiantamento que se faz ao credor acima para custear despesas com 5 (cinco) diárias em viagem a Região Norte para participar de reuniões com lideranças, com posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente.
***.685.219-**
2012NE002907
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24/08/2012 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64
2012NE000010
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23/08/2012 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64
2012NE000010
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23/08/2012 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64
2012NE000010
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23/08/2012 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64
2012NE000010
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23/08/2012 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64
2012NE000010
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23/08/2012 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64
2012NE000010
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23/08/2012 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64
2012NE000010
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23/08/2012 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondente a sede da ALESC, localizada na Rua Jorge Luz Fontes, nº 310 Florianópolis/SC
08.336.783/0001-90
2012NE000333
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23/08/2012 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondente a sede da ALESC, localizada na Rua Jorge Luz Fontes, nº 310 Florianópolis/SC
08.336.783/0001-90
2012NE000333
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23/08/2012 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 26/06/2026.