Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
COSME COMERCIO LTDA
Aquisição de reparo para torneira e vidro nivel para cafeteira da copa dos funcionários, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo nº 797/2012)
00.958.375/0001-69 2012NE002635
24/08/2012 Ver
MIELLI E LOPES DE OLIVEIRA LTDA - EPP
Contratação de empresa para revisão geral e manutenção preventiva, de 2 aparelhos TENSMED VI, patrimônio nº 16.905 e 24.033 respectivamente, e um aparelho AVATAR III sem patrimônio, usados no setor de Fisioterapia. Conforme solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Processo nº 808/2012)
10.144.940/0001-08 2012NE002657
24/08/2012 Ver
CLEANLINE HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA
Contratação de empresa para serviços de lavanderia. Lavação de toalhas e guardanapos da Presidência e lençóis da Coordenadoria de Saúde e Assistência. Conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo nº 815/2012)
09.653.855/0001-96 2012NE002787
24/08/2012 Ver
GRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Aquisição de meio fio, destinados à complementação da reforma do estacionamento, visando aumentar o número de vagas para os servidores, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 827/2012)
85.215.051/0001-93 2012NE002820
24/08/2012 Ver
PAULOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Aquisição de 132 vales transporte intermunicipal diversos, conforme relação constante no ofício 093/CPSP/2012. Conforme solicitação da Coordenadoria de Processamento do Sistema de Pessoal. (Processo nº 839/2012)
06.886.919/0001-00 2012NE002837
24/08/2012 Ver
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE FLORIANOPOLIS - SETUF
Aquisição de 484 (quatrocentos e oitenta e quatro) Vales Transportes do SETUF - Grande Florianópolis - diversos, conforme relação constante dos ofícios n°s 093 e 094/CPSP/2012. Conforme solicitação da Coordenadoria de Processamento de Sistema de Pessoal. (Processo nº 840/2012)
81.840.357/0001-80 2012NE002838
24/08/2012 Ver
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE FLORIANOPOLIS - SETUF
Aquisição de 44 (quarenta e quatro) Vales Transportes do SETUF - Biguaçu, conforme relação constante do ofício n°s 093/CPSP/2012. Conforme solicitação da Coordenadoria de Processamento de Sistema de Pessoal. (Processo nº 841/2012)
81.840.357/0001-80 2012NE002839
24/08/2012 Ver
ABSOLUTO - DIVISORIAS E PISOS LTDA
Contratação de empresa para mão de obra qualificada no fechamento de espaço físico com execução de paredes tipo drywall, no 7º andar do edifício João Cascaes. Conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (De acordo com Projeto anexo) (Processo nº 589/2012)
04.553.788/0001-14 2012NE002897
24/08/2012 Ver
ABSOLUTO - DIVISORIAS E PISOS LTDA
Contratação de empresa para fornecimento de todos os materiais necessários para o fechamento de espaço físico com paredes tipo drywall, no 7º andar do edifício João Cascaes. Conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (De acordo com Projeto anexo) (Processo nº 589/2012)
04.553.788/0001-14 2012NE002898
24/08/2012 Ver
ABSOLUTO - DIVISORIAS E PISOS LTDA
Contratação de empresa para fornecimento de todos os materiais necessários para o fechamento de espaço físico com paredes tipo drywall, no 7º andar do edifício João Cascaes. Conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (De acordo com Projeto anexo) (Processo nº 589/2012)
04.553.788/0001-14 2012NE002899
24/08/2012 Ver
SANDRO DAUMIRO DA SILVA
Adiantamento que se faz ao credor acima para custear despesas com 5 (cinco) diárias em viagem a Região Norte para participar de reuniões com lideranças, com posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente.
***.685.219-** 2012NE002907
24/08/2012 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
23/08/2012 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
23/08/2012 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
23/08/2012 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
23/08/2012 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
23/08/2012 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
23/08/2012 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
23/08/2012 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondente a sede da ALESC, localizada na Rua Jorge Luz Fontes, nº 310 Florianópolis/SC
08.336.783/0001-90 2012NE000333
23/08/2012 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondente a sede da ALESC, localizada na Rua Jorge Luz Fontes, nº 310 Florianópolis/SC
08.336.783/0001-90 2012NE000333
23/08/2012 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 26/06/2026.