Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
CASTELMAR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
Contratação de serviço de hotelaria para hospedagem de convidados/ contratados para ministrar aulas e palestras, por 12 meses, cfe solicitação da Coord. de Eventos, conforme Pregão Presencial n° 20/2012 e Ata de Registro Preço nº23/2012.
83.053.140/0001-55 2012NE002794
25/10/2012 Ver
CASTELMAR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
Contratação de serviço de hotelaria para hospedagem de convidados/ contratados para ministrar aulas e palestras, por 12 meses, cfe solicitação da Coord. de Eventos, conforme Pregão Presencial n° 20/2012 e Ata de Registro Preço nº23/2012.
83.053.140/0001-55 2012NE002794
25/10/2012 Ver
AQUINPEL DISTRIBUIDORA LTDA
Aquisição de clips, cola, elástico, lápis, grampos e demais materiais que integram o Registro de Preço N° 003/2012, constante na ATA N° 008/2012, Lote 01, Pregão 011/2012 do Processo N° 00152/2012. A pedido da Gerência de Almoxarifado. (Processo N° 983/2012)
00.147.109/0001-56 2012NE003232
25/10/2012 Ver
BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI - ME
Aquisição de capas plásticas, que integram o Registro de Preço N° 003/2012, constante na ATA N° 011/2012, Lote 7, Pregão 011/2012 do Processo N° 00152/2012, conforme solicitação da Gerência do Almoxarifado. (Processo nº 1007/2012)
12.667.876/0001-75 2012NE003335
25/10/2012 Ver
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE FLORIANOPOLIS - SETUF
Aquisição de 440 (quatrocentos e quarenta) Vales Transportes do SETUF - Grande Florianópolis - diversos, conforme relação constante dos ofícios n°s 111 e 112/CPSP/2012. A pedido da Coordenadoria de Processamento de Sistema de Pessoal. (Processo nº 1027/2012)
81.840.357/0001-80 2012NE003571
25/10/2012 Ver
PAULOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Aquisição de 176 vales transporte intermunicipal diversos, conforme relação constante no ofício 111/CPSP/2012. A pedido da Coordenadoria de Processamento do Sistema de Pessoal. (Processo nº 1026/2012)
06.886.919/0001-00 2012NE003572
25/10/2012 Ver
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE FLORIANOPOLIS - SETUF
Aquisição de 88 (oitenta e oito) Vales Transportes do SETUF - Biguaçu, conforme relação constante do ofício n° 111/CPSP/2012. A pedido da Coordenadoria de Processamento de Sistema de Pessoal. (Processo nº 1025/2012)
81.840.357/0001-80 2012NE003573
25/10/2012 Ver
EDISON ADRIAO ANDRINO DE OLIVEIRA
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 1897/2012.
***.547.359-** 2012NE003631
25/10/2012 Ver
EDISON ADRIAO ANDRINO DE OLIVEIRA
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 1897/2012.
***.547.359-** 2012NE003631
25/10/2012 Ver
DIRCEU LUIZ DRESCH
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 1895/2012.
***.062.919-** 2012NE003632
25/10/2012 Ver
DIRCEU LUIZ DRESCH
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 1895/2012.
***.062.919-** 2012NE003632
25/10/2012 Ver
DIRCEU LUIZ DRESCH
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 1896/2012.
***.062.919-** 2012NE003633
25/10/2012 Ver
DIRCEU LUIZ DRESCH
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 1896/2012.
***.062.919-** 2012NE003633
25/10/2012 Ver
ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA
Despesa com a contratação de empresa para fornecimento de alimentação (coffe break) em eventos no âmbito da ALESC, conforme Contrato CL nº 015/2012-00.
13.881.077/0001-60 2012NE002003
24/10/2012 Ver
ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA
Despesa com a contratação de empresa para fornecimento de alimentação (coffe break) em eventos no âmbito da ALESC, conforme Contrato CL nº 015/2012-00.
13.881.077/0001-60 2012NE002003
24/10/2012 Ver
ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA
Despesa com a contratação de empresa para fornecimento de alimentação (coffe break) em eventos no âmbito da ALESC, conforme Contrato CL nº 015/2012-00.
13.881.077/0001-60 2012NE002003
24/10/2012 Ver
ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA
Despesa com a contratação de empresa para fornecimento de alimentação (coffe break) em eventos no âmbito da ALESC, conforme Contrato CL nº 015/2012-00.
13.881.077/0001-60 2012NE002003
24/10/2012 Ver
ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA
Despesa com a contratação de empresa para fornecimento de alimentação (coffe break) em eventos no âmbito da ALESC, conforme Contrato CL nº 015/2012-00.
13.881.077/0001-60 2012NE002003
24/10/2012 Ver
ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA
Despesa com a contratação de empresa para fornecimento de alimentação (coffe break) em eventos no âmbito da ALESC, conforme Contrato CL nº 015/2012-00.
13.881.077/0001-60 2012NE002003
24/10/2012 Ver
ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA
Despesa com a contratação de empresa para fornecimento de alimentação (coffe break) em eventos no âmbito da ALESC, conforme Contrato CL nº 015/2012-00.
13.881.077/0001-60 2012NE002003
24/10/2012 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 26/06/2026.