Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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JAN COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI
Despesa com aquisição de aproximadamente 6.500 (seis mil e quinhetas) bombonas não opacas com 20 Litros de água mineral sem gás, marca Imperatriz, conforme Pregão n° 039/2011 e Contrato Cl nº 087/2011.
95.806.519/0001-78
2012NE000008
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17/12/2012 | Ver |
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JAN COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI
Despesa com aquisição de aproximadamente 6.500 (seis mil e quinhetas) bombonas não opacas com 20 Litros de água mineral sem gás, marca Imperatriz, conforme Pregão n° 039/2011 e Contrato Cl nº 087/2011.
95.806.519/0001-78
2012NE000008
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17/12/2012 | Ver |
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BROADCAST PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com a locação de uma unidade móvel de externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Pregão n° 055/2007 e Contrato CL n° 009/2008-05.
08.497.392/0001-58
2012NE000067
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17/12/2012 | Ver |
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BROADCAST PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com a locação de uma unidade móvel de externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Pregão n° 055/2007 e Contrato CL n° 009/2008-05.
08.497.392/0001-58
2012NE000067
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17/12/2012 | Ver |
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BROADCAST PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com a locação de uma unidade móvel de externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Pregão n° 055/2007 e Contrato CL n° 009/2008-05.
08.497.392/0001-58
2012NE000067
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BROADCAST PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com a locação de uma unidade móvel de externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Pregão n° 055/2007 e Contrato CL n° 009/2008-05.
08.497.392/0001-58
2012NE000067
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17/12/2012 | Ver |
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KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO SUL LTDA.
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva em 6 (seis) impressoras da marca KONICA e 1 (uma) impressora da marca RISO, com fornecimento de peças e insumos, exceto cilindros, tonners, grampos e papéis, conforme Pregão n° 008/2011 e Contrato CL n° 029/2011-01.
93.531.366/0001-78
2012NE000123
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17/12/2012 | Ver |
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NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA
Despesa com aquisição de insumos (kits contendo café expresso, café com leite, chocolate, cappuccino, leite, água e chá) para máquinas automáticas para bebidas quentes, conforme Edital de Pregão n° 30/2011 e Contrato CL n° 075/2011-00.
09.088.413/0001-44
2012NE000163
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17/12/2012 | Ver |
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NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA
Despesa com locação de até 70 máquinas automáticas para bebidas quentes, tais como: café expresso, café com leite, chocolate, cappuccino, leite, água e chá, conforme Edital de Pregão nº 30/2011 e Contrato CL n° 075/2011-00.
09.088.413/0001-44
2012NE000164
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17/12/2012 | Ver |
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IMPERIO DAS CHAVES COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
Aquisição de cópias de chaves, e serviços de abertura de portas e fechaduras de bens móveis, conforme especificações, de acordo com o Registro de Preço nº 10/2011, constante da ATA nº 10/2011, lote´único do Pregão n° 033/2011 do Processo 1334/2011. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos.
82.531.104/0001-97
2012NE000234
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17/12/2012 | Ver |
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa para o ano de 2012 com locação de caminhão baú, tendo como finalidade o transporte de cargas diversas, conforme Contrato CL nº 004/2009-03.
04.831.420/0001-70
2012NE001016
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17/12/2012 | Ver |
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa para o ano de 2012 com locação de caminhão baú, tendo como finalidade o transporte de cargas diversas, conforme Contrato CL nº 004/2009-03.
04.831.420/0001-70
2012NE001016
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa para o ano de 2012 com locação de caminhão baú, tendo como finalidade o transporte de cargas diversas, conforme Contrato CL nº 004/2009-03.
04.831.420/0001-70
2012NE001016
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa para o ano de 2012 com locação de caminhão baú, tendo como finalidade o transporte de cargas diversas, conforme Contrato CL nº 004/2009-03.
04.831.420/0001-70
2012NE001016
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa para o ano de 2012 com locação de caminhão baú, tendo como finalidade o transporte de cargas diversas, conforme Contrato CL nº 004/2009-03.
04.831.420/0001-70
2012NE001016
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa para o ano de 2012 com locação de caminhão baú, tendo como finalidade o transporte de cargas diversas, conforme Contrato CL nº 004/2009-03.
04.831.420/0001-70
2012NE001016
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa para o ano de 2012 com locação de caminhão baú, tendo como finalidade o transporte de cargas diversas, conforme Contrato CL nº 004/2009-03.
04.831.420/0001-70
2012NE001016
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa para o ano de 2012 com locação de caminhão baú, tendo como finalidade o transporte de cargas diversas, conforme Contrato CL nº 004/2009-03.
04.831.420/0001-70
2012NE001016
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa para o ano de 2012 com locação de caminhão baú, tendo como finalidade o transporte de cargas diversas, conforme Contrato CL nº 004/2009-03.
04.831.420/0001-70
2012NE001016
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa para o ano de 2012 com locação de caminhão baú, tendo como finalidade o transporte de cargas diversas, conforme Contrato CL nº 004/2009-03.
04.831.420/0001-70
2012NE001016
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 25/06/2026.