Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.
Despesa com publicidade institucional referente a campanha Adoção, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n°93/2011-01, PI 27747 e demais documentos constantes no Processo n° 20775/2012.
92.821.701/0002-90 2012NE004657
24/12/2012 Ver
FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA
Pagamento correpondente a contribuição patronal dos pensionistas cujo os instituidores pertenciam ao quadro de servidores deste Poder, conforme determina o Artigo 24 da lei Complementar nº 306/2005 e o Parágrafo 2º do Artigo 53 do Decreto 3.749/2005, referente ao mês de novembro de 2012, conforme documentos constantes do Processo nº 2379/2012.
07.574.449/0001-02 2012NE004659
24/12/2012 Ver
ALTAIR GUIDI
Ressarcimento de despesa com assistência médica, conforme Resolução nº 90/92 e demais documentos constantes do Processo DF nº 2368/2012.
***.959.029-** 2012NE004681
24/12/2012 Ver
ALTAIR GUIDI
Ressarcimento ao credor em epígrafe, correspondente a abastecimento de veículo, no dia 18 de dezembro de 2012, na cidade de Criciúma-SC , por não haver postos de combustível conveniados nas respectivas cidades, conforme documentos constantes do Processo DF nº 2372/2012.
***.959.029-** 2012NE004682
24/12/2012 Ver
ALTAIR GUIDI
Ressarcimento ao credor em epígrafe, correspondente a abastecimento de veículo, no dia 18 de dezembro de 2012, na cidade de Criciúma-SC , por não haver postos de combustível conveniados nas respectivas cidades, conforme documentos constantes do Processo DF nº 2372/2012.
***.959.029-** 2012NE004682
24/12/2012 Ver
RUI LUIZ WESTPHAL
Ressarcimento ao credor em epígrafe, correspondente a abastecimento de veículo, no dia 13 de dezembro de 2012, na cidade de Santa Terezinha-SC , por não haver postos de combustível conveniados nas respectivas cidades, conforme documentos constantes do Processo DF nº 2358/2012.
***.688.509-** 2012NE004683
24/12/2012 Ver
RUI LUIZ WESTPHAL
Ressarcimento ao credor em epígrafe, correspondente a abastecimento de veículo, no dia 13 de dezembro de 2012, na cidade de Santa Terezinha-SC , por não haver postos de combustível conveniados nas respectivas cidades, conforme documentos constantes do Processo DF nº 2358/2012.
***.688.509-** 2012NE004683
24/12/2012 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens terrestres para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000009
21/12/2012 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens terrestres para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000009
21/12/2012 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
21/12/2012 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
21/12/2012 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
21/12/2012 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
21/12/2012 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
21/12/2012 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
21/12/2012 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
21/12/2012 Ver
GOTA DAGUA COMERCIO DE AGUAS E PAPEIS LTDA
Despesa com serviço de higienização e manutenção preventiva e corretiva de aproximadamente 126 bebedouros elétricos para garrafões de 20 Litros, totalizando 504 higienizações ao valor unitário de 35,60, conforme Pregão Presencial n° 002/2009 e Contrato CL n° 010/2009-04.
02.432.910/0001-79 2012NE000044
21/12/2012 Ver
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes, provenientes das atividades da Coordenadoria da Saúde da ALESC, conforme Pregão Presencial nº 014/2010 e Contrato CL n° 027/2010-03.
50.668.722/0019-16 2012NE000050
21/12/2012 Ver
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes, provenientes das atividades da Coordenadoria da Saúde da ALESC, conforme Pregão Presencial nº 014/2010 e Contrato CL n° 027/2010-03.
50.668.722/0019-16 2012NE000050
21/12/2012 Ver
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes, provenientes das atividades da Coordenadoria da Saúde da ALESC, conforme Pregão Presencial nº 014/2010 e Contrato CL n° 027/2010-03.
50.668.722/0019-16 2012NE000050
21/12/2012 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 25/06/2026.