Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
REGULARIZAÇÃO NE 3524/2012, RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.
Despesa com serviço de telefonia utilizando o 014, conforme documentos constantes do Processo DF nº 20/2013.
76.535.764/0322-66
2013NE000634
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18/01/2013 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
REGULARIZAÇÃO NE 1928/2012, RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.
- Despesa com serviços de energia elétrica referente ao mês de 12/2012, correspondente ao Edifício São João, localizado na Rua Vitor Meirelles, nº 170, Centro, Florianópolis, locado por este Poder para abrigar setores da área administrativa através do Contrato CL nº 014/2012-00 e documentos constantes do Processo DF nº 0025/2012
08.336.783/0001-90
2013NE000635
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18/01/2013 | Ver |
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MANOEL MOTTA
Despesa que se processa com pagamento de subsídios dos senhores deputados referente ao mês de janeiro/2013, conforme folha de pagamento em anexo.
***.676.719-**
2013NE000110
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07/01/2013 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o exterior, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64
2012NE000011
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04/01/2013 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o exterior, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64
2012NE000011
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04/01/2013 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL
Despesa para o ano de 2012 com serviço de telefonia fixa.
33.530.486/0001-29
2012NE000504
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04/01/2013 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL
Despesa para o ano de 2012 com serviço de telefonia fixa.
33.530.486/0001-29
2012NE000504
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04/01/2013 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL
Despesa para o ano de 2012 com serviço de telefonia fixa.
33.530.486/0001-29
2012NE000504
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04/01/2013 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL
Despesa para o ano de 2012 com serviço de telefonia fixa.
33.530.486/0001-29
2012NE000504
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04/01/2013 | Ver |
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NAZARILDO TANCREDO KNABBEN
Empenho que se processa para atender ao pagamento de 1/3 de férias, dos servidores deste Poder Legislativo, conforme folha de pagamento em anexo.
***.848.229-**
2013NE000001
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04/01/2013 | Ver |
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MICHELLE DIAS
Ressarcimento ao credor em epigrafe, referente inscrição ao curso ¨Os Desafios da Cobertura Ambiental e suas Principais Diferenças em Relação as Pautas Tradicionais¨, realizado no dia 01 de dezembro de 2012, em São Paulo - SP, conforme documentos constantes do Processo nº 2407/2012.
***.434.329-**
2013NE000632
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04/01/2013 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com a contratação de empresa prestadora de serviços, tais como: limpeza, servente, jardinagem, coperagem, telefonista, auxiliar de supervisor de limpeza, supervisor geral de terceirizados, pintor, encanador, eletrecista, pedreiro, carpinteiro e auxiliar de serviços gerais, para atender as necessidades desse poder, conforme a Concorrência Pública nº 002/2009 e Contrato CL nº 041/2009-06.
83.953.331/0001-73
2012NE000014
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27/12/2012 | Ver |
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INDOBEL ASSINATURA, LEITURA E PUBLICACOES LTDA - ME
Despesa com a aquisição de assinaturas de periódicos, tais como: revistas, jornais, encartes, informativos, publicações e boletins, impressos ou eletrônicos, conforme Pregão n° 003/2010 e Contrato CL n° 009/2010-10.
07.752.673/0001-47
2012NE000016
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27/12/2012 | Ver |
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CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva no sistema de transporte vertical do Palácio Barriga Verde, composto de 3 elevadores de marca Atlas, conforme Pregão 004/2010 e Contrato Cl n° 012/2010-02.
04.191.047/0001-30
2012NE000038
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27/12/2012 | Ver |
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CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva no sistema de transporte vertical do Edifício João Cascaes, composto por 2 elevadores, conforme Contrato Cl n° 015/2011-01.
04.191.047/0001-30
2012NE000039
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27/12/2012 | Ver |
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SILITEC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA - ME
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva, com tratamento químico de água, fornecimento e substituição de peças e equipamentos, no sistema de automação do ar condicionado central da ALESC, marca Trane, compreendendo o plenário, auditório, foyer, sala de reunião das comissões, sala de imprensa e protocolo, conforme Pregão Presencial n° 019/2009 e Contrato CL n° 024/2009-05.
73.742.231/0001-44
2012NE000041
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27/12/2012 | Ver |
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TECNOPORT TECNOLOGIA EM PORTAS E PORTOES AUTOMATICOS LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva, de 18 portas automáticas sociais deslizantes, incluindo a substituição e fornecimento de peças, equipamentos e mão-de-obra especializada, conforme Pregão Presencial n° 020/2010 e Contrato CL n° 036/2010-02.
00.942.450/0001-01
2012NE000042
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27/12/2012 | Ver |
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QUALITYS SOM E SERVICOS LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva, corretiva, consultoria e de substituição de peças, abrangendo os equipamentos e sistema de som instalados no Palácio Barriga Verde, conforme Pregão Presencial n° 037/2009 e Contrato CL n° 034/2009-04.
09.422.606/0001-90
2012NE000045
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27/12/2012 | Ver |
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ECOEFICIENCIA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contratação de empresa especializada na remoção de resíduos sólidos, a partir do pátio da ALESC, com a utilização de 8 caixas tipo Brooks de capacidade igual ou superior a 1,2 m3, com frequencia de coleta diária, exceto aos domingos e feriados, conforme Pregão Presencial nº 013/2011 e Contrato CL n° 032/2011-01.
05.608.332/0001-77
2012NE000049
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27/12/2012 | Ver |
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BLOCO PARLAMENTAR BRASILEIRO DA UPM
Despesa com desenvolvimento de estudos e representação de interesses relacionados ao Poder Legislativo no que tange aos assuntos do MERCOSUL, através da congregação das Comissões Legislativas, de acordo com o Convênio CL n° 004/2008-03.
04.803.229/0001-15
2012NE000054
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27/12/2012 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 24/06/2026.