Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
AMILTON GONSALVES
Despesa referente ao pagamento de sentenças judiciais a servidores deste poder, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2013, em anexo.
***.405.359-** 2013NE000101
25/01/2013 Ver
PLINIO MARTINS NOBRE
Despesa referente ao pagamento de depesa de exercício anterior a servidores deste poder, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2013, em anexo.
***.878.109-** 2013NE000102
25/01/2013 Ver
MYLLENE VIEIRA CAMILLI
Despesa referente ao pagamento de auxílio nataliade a servidores deste poder, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2013, em anexo.
***.510.069-** 2013NE000103
25/01/2013 Ver
FABIO AUGUSTO HACHMANN
Despesa referente ao pagamento de restituições trabalhistas a servidores deste poder, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2013, em anexo.
***.585.459-** 2013NE000104
25/01/2013 Ver
LAERCIO BRAZ GHISI
Despesa referente ao pagamento de restituições trabalhistas a servidores deste poder, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2013, em anexo.
***.573.959-** 2013NE000105
25/01/2013 Ver
MARIA BEATRIZ PINHEIRO FERREIRA
Despesa referente ao pagamento de restituições trabalhistas a servidores deste poder, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2013, em anexo.
***.304.169-** 2013NE000106
25/01/2013 Ver
EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.
Despesa com aquisição de combustíveis automotivos (gasolina e etanol), para abastecimento dos veículos oficiais da ALESC em postos credenciados, com pagamento através de cartão magnético, conforme Pregão nº 038/2010 e Contrato CL nº 052/2010-03.
02.908.992/0001-85 2012NE000003
24/01/2013 Ver
EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.
Despesa com aquisição de combustíveis automotivos (gasolina e etanol), para abastecimento dos veículos oficiais da ALESC em postos credenciados, com pagamento através de cartão magnético, conforme Pregão nº 038/2010 e Contrato CL nº 052/2010-03.
02.908.992/0001-85 2012NE000003
24/01/2013 Ver
EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.
Despesa com aquisição de combustíveis automotivos (gasolina e etanol), para abastecimento dos veículos oficiais da ALESC em postos credenciados, com pagamento através de cartão magnético, conforme Pregão nº 038/2010 e Contrato CL nº 052/2010-03.
02.908.992/0001-85 2012NE000003
24/01/2013 Ver
EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.
Despesa com aquisição de combustíveis automotivos (gasolina e etanol), para abastecimento dos veículos oficiais da ALESC em postos credenciados, com pagamento através de cartão magnético, conforme Pregão nº 038/2010 e Contrato CL nº 052/2010-03.
02.908.992/0001-85 2012NE000003
24/01/2013 Ver
PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece a cláusula 6.21 do Contrato CL n° 046/2010-04.
00.729.393/0001-79 2012NE000066
24/01/2013 Ver
PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece a cláusula 6.21 do Contrato CL n° 046/2010-04.
00.729.393/0001-79 2012NE000066
24/01/2013 Ver
PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece a cláusula 6.21 do Contrato CL n° 046/2010-04.
00.729.393/0001-79 2012NE000066
24/01/2013 Ver
PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece a cláusula 6.21 do Contrato CL n° 046/2010-04.
00.729.393/0001-79 2012NE000066
24/01/2013 Ver
BROADCAST PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com a locação de uma unidade móvel de externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Pregão n° 055/2007 e Contrato CL n° 009/2008-05.
08.497.392/0001-58 2012NE000067
24/01/2013 Ver
BROADCAST PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com a locação de uma unidade móvel de externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Pregão n° 055/2007 e Contrato CL n° 009/2008-05.
08.497.392/0001-58 2012NE000067
24/01/2013 Ver
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
Despesa com a habilitação de 150 (cento e cinquenta) pontos de TV por assinatura, pelo período de 01/01/2012 à 31/12/2012, conforme Contrato CL nº19/2009-04.
00.108.786/0035-04 2012NE000395
24/01/2013 Ver
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
Despesa com a habilitação de 150 (cento e cinquenta) pontos de TV por assinatura, pelo período de 01/01/2012 à 31/12/2012, conforme Contrato CL nº19/2009-04.
00.108.786/0035-04 2012NE000395
24/01/2013 Ver
SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa para o ano de 2012 com locação de caminhão baú, tendo como finalidade o transporte de cargas diversas, conforme Contrato CL nº 004/2009-03.
04.831.420/0001-70 2012NE001016
24/01/2013 Ver
SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa para o ano de 2012 com locação de caminhão baú, tendo como finalidade o transporte de cargas diversas, conforme Contrato CL nº 004/2009-03.
04.831.420/0001-70 2012NE001016
24/01/2013 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 24/06/2026.