Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com serviços de apoio à atividade de informática (manutenção de software), para o mês de Janiero de 2013, estabelecidos na cláusula 2ª do segundo Termo Aditivo ao Contrato CL nº 007/2009-06.
00.530.341/0001-79 2013NE000121
06/02/2013 Ver
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com aquisição de serviços de apoio a atividade de informática especificamente para realizar a manutenção preventiva e corretiva dos sistemas citados na cláusula 3ª do item 2.1.1, 2.1.3 e 2.1.4 do Termo Aditivo n° 01, para Janeiro de 2013, cfe Contrato CL n° 040/2009-05, decorrente do Pregão n° 050/2009.
00.530.341/0001-79 2013NE000122
06/02/2013 Ver
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com seviços de água e esgoto correspondente ao Edifício João Cascaes, n° 301, situado na Avenida Hercílio Luz, nesta Capital, locado por este Poder através do Contrato CL n° 062/2010-03, para o exercício de 2013.
82.508.433/0001-17 2013NE000129
06/02/2013 Ver
ADELIA FERRARI CARDOSO
Despesa de pagamento de folha suplementar a servidor deste poder, referente ao mês de janeiro/2013, conforme folha de pagamento em anexo.
***.757.929-** 2013NE000393
06/02/2013 Ver
ASS.DOS JORNAIS DO INTERIOR DE SANTA CATARINA
Despesa com publicidade institucional referente a campanha Adoção 2ª Fase, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n°94/2011-02, PI 5396 e demais documentos constantes no Processo n° 10028/2012.
79.694.220/0001-12 2012NE004512
05/02/2013 Ver
ASS.DOS JORNAIS DO INTERIOR DE SANTA CATARINA
Despesa com publicidade institucional referente a campanha Adoção 2ª Fase, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n°94/2011-02, PI 5396 e demais documentos constantes no Processo n° 10028/2012.
79.694.220/0001-12 2012NE004512
05/02/2013 Ver
JORNAL BRAVOS AMORES LTDA - ME
Despesa com publicidade institucional referente a campanha Agência AL, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n°94/2011-02, PI 5395 e demais documentos constantes no Processo n° 10027/2012.
11.573.956/0001-07 2012NE004539
05/02/2013 Ver
JORNAL BRAVOS AMORES LTDA - ME
Despesa com publicidade institucional referente a campanha Agência AL, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n°94/2011-02, PI 5395 e demais documentos constantes no Processo n° 10027/2012.
11.573.956/0001-07 2012NE004539
05/02/2013 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, conforme Edital da Concorrência nº 001/2011 e Contrato CL nº 094/2011-02.
02.879.671/0001-08 2012NE004663
05/02/2013 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, conforme Edital da Concorrência nº 001/2011 e Contrato CL nº 094/2011-02.
02.879.671/0001-08 2012NE004663
05/02/2013 Ver
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RIO DO SUL
Despesa referente a Contribuição Previdenciária Patronal do servidor licenciado do Município de Rio do Sul, Deputado Jailson Lima, referente ao mês de Janeiro de 2013, conforme documentos constantes do Processo n°0041/2013.
95.951.950/0001-08 2013NE000033
05/02/2013 Ver
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAJAI
Despesa referente à Contribuição Previdenciária Patronal do servidor licenciado da Prefeitura municipal de Itajaí - o Sr. Francisco Eduardo Johannsen, nomeado para exercer o cargo de Provimento em Comissão, através da Portaria 2128/2011, referente ao mês de janeiro de 2013, conforme documentos constantes do Processo nº 0038/2013.
04.984.818/0001-47 2013NE000034
05/02/2013 Ver
INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUM
Despesa referente ao repasse de Contribuição Patronal ao Regime Próprio de Previdência do Município de Blumenau da Servidora Doralice Maria de Farias, nomeada no cargo de provimento em comissão de Assessor de Deputado de Mesa da ALESC, de acordo com a Portaria nº 738/2013, corrspondente ao mês de Janeiro de 2013, conforme documentos constantes no Processo n° 0040/2013.
04.515.660/0001-66 2013NE000035
05/02/2013 Ver
FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA
Despesa referente a contribuição patronal ao Santa Catarina Saúde, no mesmo valor do somatório das contribuições dos segurados, pessoal ativo, de acordo com o Art. 24 da Lei Complementar 306/2005, referente ao mês de janeiro de 2013, conforme processo DF nº 0046/2013.
07.574.449/0001-02 2013NE000084
05/02/2013 Ver
FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA
Despesa referente a contribuição patronal ao Santa Catarina Saúde, no mesmo valor do somatório das contribuições dos segurados, inativos, de acordo com o Art. 24 da Lei Complementar 306/2005, referente ao mês de janeiro de 2013, conforme processo DF nº 0046/2013.
07.574.449/0001-02 2013NE000085
05/02/2013 Ver
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com a Contribuição Patronal de 11% para o RPPS/SC (Fundo Previdenciário) referente aos servidores deste Poder, conforme inciso II, Art. 8º e inciso III, Art. 17, ambos da Lei Complementar nº 412/2008, correspondente ao mês de janeiro de 2013, conforme documentos constantes do Processo nº 0049/2013.
83.882.498/0001-90 2013NE000086
05/02/2013 Ver
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL
Despesa com serviços de telefonia fixa , conforme documentos constantes do Processo nº 0058/2013.
33.530.486/0001-29 2013NE000115
05/02/2013 Ver
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL
Despesa com serviços de telefonia fixa , conforme documentos constantes do Processo nº 0058/2013.
33.530.486/0001-29 2013NE000115
05/02/2013 Ver
MANOEL MOTTA
Despesa que se processa com adiantamento do pagamento de subsídios dos senhores deputados referente ao mês de fevereiro/2013, conforme folha de pagamento em anexo.
***.676.719-** 2013NE000390
05/02/2013 Ver
FRANCISCO JOAO MARIA
Despesa referente ao pagamento de 1/3 de férias a servidor deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.
***.241.919-** 2013NE000391
05/02/2013 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 24/06/2026.