Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com serviços de apoio à atividade de informática (manutenção de software), para o mês de Janiero de 2013, estabelecidos na cláusula 2ª do segundo Termo Aditivo ao Contrato CL nº 007/2009-06.
00.530.341/0001-79
2013NE000121
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06/02/2013 | Ver |
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CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com aquisição de serviços de apoio a atividade de informática especificamente para realizar a manutenção preventiva e corretiva dos sistemas citados na cláusula 3ª do item 2.1.1, 2.1.3 e 2.1.4 do Termo Aditivo n° 01, para Janeiro de 2013, cfe Contrato CL n° 040/2009-05, decorrente do Pregão n° 050/2009.
00.530.341/0001-79
2013NE000122
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06/02/2013 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com seviços de água e esgoto correspondente ao Edifício João Cascaes, n° 301, situado na Avenida Hercílio Luz, nesta Capital, locado por este Poder através do Contrato CL n° 062/2010-03, para o exercício de 2013.
82.508.433/0001-17
2013NE000129
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06/02/2013 | Ver |
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ADELIA FERRARI CARDOSO
Despesa de pagamento de folha suplementar a servidor deste poder, referente ao mês de janeiro/2013, conforme folha de pagamento em anexo.
***.757.929-**
2013NE000393
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06/02/2013 | Ver |
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ASS.DOS JORNAIS DO INTERIOR DE SANTA CATARINA
Despesa com publicidade institucional referente a campanha Adoção 2ª Fase, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n°94/2011-02, PI 5396 e demais documentos constantes no Processo n° 10028/2012.
79.694.220/0001-12
2012NE004512
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05/02/2013 | Ver |
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ASS.DOS JORNAIS DO INTERIOR DE SANTA CATARINA
Despesa com publicidade institucional referente a campanha Adoção 2ª Fase, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n°94/2011-02, PI 5396 e demais documentos constantes no Processo n° 10028/2012.
79.694.220/0001-12
2012NE004512
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05/02/2013 | Ver |
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JORNAL BRAVOS AMORES LTDA - ME
Despesa com publicidade institucional referente a campanha Agência AL, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n°94/2011-02, PI 5395 e demais documentos constantes no Processo n° 10027/2012.
11.573.956/0001-07
2012NE004539
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05/02/2013 | Ver |
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JORNAL BRAVOS AMORES LTDA - ME
Despesa com publicidade institucional referente a campanha Agência AL, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n°94/2011-02, PI 5395 e demais documentos constantes no Processo n° 10027/2012.
11.573.956/0001-07
2012NE004539
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05/02/2013 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, conforme Edital da Concorrência nº 001/2011 e Contrato CL nº 094/2011-02.
02.879.671/0001-08
2012NE004663
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05/02/2013 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, conforme Edital da Concorrência nº 001/2011 e Contrato CL nº 094/2011-02.
02.879.671/0001-08
2012NE004663
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05/02/2013 | Ver |
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RIO DO SUL
Despesa referente a Contribuição Previdenciária Patronal do servidor licenciado do Município de Rio do Sul, Deputado Jailson Lima, referente ao mês de Janeiro de 2013, conforme documentos constantes do Processo n°0041/2013.
95.951.950/0001-08
2013NE000033
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05/02/2013 | Ver |
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAJAI
Despesa referente à Contribuição Previdenciária Patronal do servidor licenciado da Prefeitura municipal de Itajaí - o Sr. Francisco Eduardo Johannsen, nomeado para exercer o cargo de Provimento em Comissão, através da Portaria 2128/2011, referente ao mês de janeiro de 2013, conforme documentos constantes do Processo nº 0038/2013.
04.984.818/0001-47
2013NE000034
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05/02/2013 | Ver |
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INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUM
Despesa referente ao repasse de Contribuição Patronal ao Regime Próprio de Previdência do Município de Blumenau da Servidora Doralice Maria de Farias, nomeada no cargo de provimento em comissão de Assessor de Deputado de Mesa da ALESC, de acordo com a Portaria nº 738/2013, corrspondente ao mês de Janeiro de 2013, conforme documentos constantes no Processo n° 0040/2013.
04.515.660/0001-66
2013NE000035
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05/02/2013 | Ver |
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FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA
Despesa referente a contribuição patronal ao Santa Catarina Saúde, no mesmo valor do somatório das contribuições dos segurados, pessoal ativo, de acordo com o Art. 24 da Lei Complementar 306/2005, referente ao mês de janeiro de 2013, conforme processo DF nº 0046/2013.
07.574.449/0001-02
2013NE000084
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05/02/2013 | Ver |
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FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA
Despesa referente a contribuição patronal ao Santa Catarina Saúde, no mesmo valor do somatório das contribuições dos segurados, inativos, de acordo com o Art. 24 da Lei Complementar 306/2005, referente ao mês de janeiro de 2013, conforme processo DF nº 0046/2013.
07.574.449/0001-02
2013NE000085
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05/02/2013 | Ver |
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com a Contribuição Patronal de 11% para o RPPS/SC (Fundo Previdenciário) referente aos servidores deste Poder, conforme inciso II, Art. 8º e inciso III, Art. 17, ambos da Lei Complementar nº 412/2008, correspondente ao mês de janeiro de 2013, conforme documentos constantes do Processo nº 0049/2013.
83.882.498/0001-90
2013NE000086
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05/02/2013 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL
Despesa com serviços de telefonia fixa , conforme documentos constantes do Processo nº 0058/2013.
33.530.486/0001-29
2013NE000115
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05/02/2013 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL
Despesa com serviços de telefonia fixa , conforme documentos constantes do Processo nº 0058/2013.
33.530.486/0001-29
2013NE000115
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05/02/2013 | Ver |
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MANOEL MOTTA
Despesa que se processa com adiantamento do pagamento de subsídios dos senhores deputados referente ao mês de fevereiro/2013, conforme folha de pagamento em anexo.
***.676.719-**
2013NE000390
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05/02/2013 | Ver |
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FRANCISCO JOAO MARIA
Despesa referente ao pagamento de 1/3 de férias a servidor deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.
***.241.919-**
2013NE000391
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05/02/2013 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 24/06/2026.