Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
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PLINIO MARTINS NOBRE
Despesa referente ao pagamento de depesa de exercício anterior a servidores deste poder, conforme folha de pagamento do mês de março/2013, em anexo.
***.878.109-**
2013NE000803
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26/03/2013 | Ver |
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FABIO AUGUSTO HACHMANN
Despesa referente ao pagamento de restituições trabalhistas a servidores deste poder, conforme folha de pagamento do mês de março/2013, em anexo.
***.585.459-**
2013NE000804
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26/03/2013 | Ver |
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JURANI ACELIO MIRANDA
Folha de pagamento dos servidores comissionados deste poder, referente ao mês de março/2013, conforme folha de pagamento em anexo.
***.083.849-**
2013NE000805
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26/03/2013 | Ver |
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JURANI ACELIO MIRANDA
Despesa referente ao pagamento de gratificações por exercício de cargo a servidores comissionados deste poder, conforme folha de pagamento do mês de março/2013, em anexo.
***.083.849-**
2013NE000806
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26/03/2013 | Ver |
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JURANI ACELIO MIRANDA
Despesa referente ao pagamento de gratificações por tempo de serviço a servidores comissionados deste poder, conforme folha de pagamento do mês de março/2013, em anexo.
***.083.849-**
2013NE000807
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26/03/2013 | Ver |
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JURANI ACELIO MIRANDA
Despesa referente ao pagamento de adiantamento de gratificações natalina a servidores comissionados deste poder, conforme folha de pagamento do mês de março/2013, em anexo.
***.083.849-**
2013NE000808
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26/03/2013 | Ver |
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JULIO CESAR SILVA
Despesa referente ao pagamento de adiantamento de gratificações natalina a servidores deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.
***.916.969-**
2013NE000809
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26/03/2013 | Ver |
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JURANI ACELIO MIRANDA
Despesa referente ao pagamento de 1/3 a servidores comissionados deste poder, conforme folha de pagamento do mês de março/2013, em anexo.
***.083.849-**
2013NE000810
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26/03/2013 | Ver |
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JURANI ACELIO MIRANDA
Despesa referente ao pagamento de horas extras e substituições a servidores comissionados deste poder, conforme folha de pagamento do mês de março/2013, em anexo.
***.083.849-**
2013NE000811
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26/03/2013 | Ver |
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JURANI ACELIO MIRANDA
Despesa referente ao pagamento de depesa de exercício anterior a servidores deste poder, conforme folha de pagamento do mês de março/2013, em anexo.
***.083.849-**
2013NE000812
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26/03/2013 | Ver |
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FABIO AUGUSTO HACHMANN
Despesa referente ao pagamento de restituições trabalhistas a servidores deste poder, conforme folha de pagamento do mês de março/2013, em anexo.
***.585.459-**
2013NE000813
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26/03/2013 | Ver |
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FABIO AUGUSTO HACHMANN
Despesa referente ao pagamento de restituições trabalhistas a servidores deste poder, conforme folha de pagamento do mês de março/2013, em anexo.
***.585.459-**
2013NE000813
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26/03/2013 | Ver |
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MYLLENE VIEIRA CAMILLI
Despesa referente ao pagamento de auxílio maternidade a servidores deste poder, conforme folha de pagamento do mês de março/2013, em anexo.
***.510.069-**
2013NE000814
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26/03/2013 | Ver |
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LAERCIO BRAZ GHISI
Despesa referente ao pagamento de restituições trabalhistas a servidores deste poder, conforme folha de pagamento do mês de março/2013, em anexo.
***.573.959-**
2013NE000815
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26/03/2013 | Ver |
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REGINALDO OSVALDO DA SILVA
Despesa com serviços de treinamento, coordenação e regência das atividades orfeônicas do coral da ALESC, instituído pela Resolução n° 1.203/2011, para o exercício de 2013, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 008/2012 e Contrato CL nº 018/2012-01.
***.739.579-**
2013NE000005
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25/03/2013 | Ver |
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SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE FLORIANOPOLIS - SETUF
Aquisição de 38 (trinta e oito) Vales Transportes do SETUF - Biguaçu, conforme relação constante do ofício n° 029/CPSP/2013. A pedido da Coordenadoria de Processamento de Sistema de Pessoal. (Processo nº 143/2013)
81.840.357/0001-80
2013NE000637
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25/03/2013 | Ver |
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PAULOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Aquisição de 182 vales transporte intermunicipal diversos, conforme relação constante no ofício 029/CPSP/2013. A pedido da Coordenadoria de Processamento do Sistema de Pessoal. (Processo nº 144/2013)
06.886.919/0001-00
2013NE000640
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25/03/2013 | Ver |
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SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE FLORIANOPOLIS - SETUF
Aquisição de 342 (trezentos e quarenta e dois) Vales Transporte do SETUF - Grande Florianópolis - diversos, conforme relação constante do ofício n° 030/CPSP/2013. A pedido da Coordenadoria de Processamento de Sistema de Pessoal. (Processo nº 142/2013)
81.840.357/0001-80
2013NE000643
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25/03/2013 | Ver |
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NILSON GONCALVES DE SOUZA
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 0383/2013.
***.789.239-**
2013NE000661
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25/03/2013 | Ver |
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LUCIANE MARIA CARMINATTI
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 0384/2013.
***.679.639-**
2013NE000662
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25/03/2013 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 23/06/2026.