Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
NEODI SARETTA
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 0583/2013.
***.686.609-** 2013NE001129
19/04/2013 Ver
JOARES CARLOS PONTICELLI
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 0589/2013.
***.036.329-** 2013NE001148
19/04/2013 Ver
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto, correspondentes aos imóveis localizados na Rua Silva Jardim, Centro, Florianópolis - SC, locados por este Poder através dos Contratos CL n°s 042/2008, 013/2011, 038/2012 e 039/2012.
82.508.433/0001-17 2013NE000627
18/04/2013 Ver
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto, correspondentes aos imóveis localizados na Rua Silva Jardim, Centro, Florianópolis - SC, locados por este Poder através dos Contratos CL n°s 042/2008, 013/2011, 038/2012 e 039/2012.
82.508.433/0001-17 2013NE000627
18/04/2013 Ver
EMILSON ALANO DE CARVALHO
Aquisição de 130 (cento e trinta) livros ¨15 anos de Energia e partilha de Luz¨do Autor Emilson Alano de Carvalho. Para que sejam distribuidos aos Deputados, as Bibliotecas e em entidades educacionais. Atendendo solicitação do Gabinete da Presidência da ALESC. (Distribuição Gratuita). (Proc. nº 0190/2013)
***.795.409-** 2013NE000785
18/04/2013 Ver
TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação, referente ao mês de março de 2013, dos servidores efetivos, conforme Ato da mesa n° 348/2011 e Contrato CL n° 001/2013-00
47.866.934/0001-74 2013NE000869
18/04/2013 Ver
TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação, referente ao mês de março de 2013, dos servidores comissionados, conforme Ato da mesa n° 348/2011 e Contrato CL n° 001/2013-00.
47.866.934/0001-74 2013NE000870
18/04/2013 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica correspondentes ao Palácio Barriga verde, situado à Rua Jorge Luiz Fontes, nº 310, nesta capital.
08.336.783/0001-90 2013NE001059
18/04/2013 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica correspondentes ao Edifício João Cascaes, localizado na Av. Hercílio Luz, n° 301, locado por este Poder para abrigar setores da área administrativa, para o mês de março de 2013.
08.336.783/0001-90 2013NE001060
18/04/2013 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondente aos imóveis localizados na Rua Silva Jardim, Centro, Florianópolis - SC, locados por este Poder para abrigar setores da área administrativa, conforme Contratos números 042/2008, 013/2011, 038/2012 e 039/2012.
08.336.783/0001-90 2013NE001061
18/04/2013 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao galpão localizado no Município de São José, locado por este Poder através do Contrato CL n° 039/2010-04.
08.336.783/0001-90 2013NE001062
18/04/2013 Ver
GILMAR KNAESEL
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 0541/2013.
***.808.509-** 2013NE001063
18/04/2013 Ver
VOLNEI JOSE MORASTONI
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 0540/2013.
***.851.739-** 2013NE001064
18/04/2013 Ver
ALTAIR GUIDI
Ressarcimento de despesa com assistência médica, conforme Resolução nº 90/92 e demais documentos constantes do Processo DF nº 0543/2013.
***.959.029-** 2013NE001065
18/04/2013 Ver
FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICAS
Despesa com o programa de estágio de estudantes que estejam frequentando ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, para o mês de março de 2013, conforme Dispensa de Licitação n° 004/2009 e Convênio n° 011/2009.
83.566.299/0001-73 2013NE001066
18/04/2013 Ver
TIM CELULAR S.A.
Despesa com prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com tecnologia digital na modalidade pós-pago, no período de 01/03/2013 à 31/03/2013, conforme contrato CL nº 031/2011.
04.206.050/0146-45 2013NE001105
18/04/2013 Ver
PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTDA
Despesa com a manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos instalados nos consultórios odontológicos, referente ao mês de março de 2013, conforme Contrato CL n° 053/2010-03.
00.077.808/0001-77 2013NE001107
18/04/2013 Ver
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto, para o exercício de 2013, correspondente ao Edifício São João, situada na Rua Victor Meirelles, n° 170, Centro, Florianópolis - SC, locado por este Poder através do Contrato CL n° 014/2012-00.
82.508.433/0001-17 2013NE000159
17/04/2013 Ver
TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação, referente ao mês de Janeiro de 2013, dos servidores efetivos, conforme Ato da mesa n° 348/2011 e Contrato CL n° 001/2013-00.
47.866.934/0001-74 2013NE000214
17/04/2013 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.
83.895.250/0001-64 2013NE000215
17/04/2013 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 22/06/2026.