Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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DIRCEU LUIZ DRESCH
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 0830/2013.
***.062.919-**
2013NE001667
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28/05/2013 | Ver |
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NILSON GONCALVES DE SOUZA
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 0827/2013.
***.789.239-**
2013NE001668
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28/05/2013 | Ver |
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NILSON GONCALVES DE SOUZA
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 0826/2013.
***.789.239-**
2013NE001669
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28/05/2013 | Ver |
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DIRCEU LUIZ DRESCH
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 0823/2013.
***.062.919-**
2013NE001670
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28/05/2013 | Ver |
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DIRCEU LUIZ DRESCH
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 0829/2013.
***.062.919-**
2013NE001671
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28/05/2013 | Ver |
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MARCO ANTONIO COSTA
Ressarcimento ao credor em epigrafe, correspondente a abastecimentos de veiculos nos dias 08/05/2013 e 10/05/2013, nas cidades de Chapecó e Joaçaba - SC, o fato ocorreu em virtude do extravio do cartão de abastecimento do veiculo, conforme documentos constantes do Processo nº 750/2013.
***.532.359-**
2013NE001672
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28/05/2013 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA
Despesa com ressarcimento de pessoal requisitado, referente a disposição para este Poder da Sra. Aurora Maria de Oliveira Pires, cujo salário é pago pelo credor em epígrafe, correspondente ao mês de abril de 2013, conforme documentos constantes do Processo DF n° 765/2013.
04.794.681/0001-68
2013NE001673
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28/05/2013 | Ver |
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KATIA SARLET REZENDE DE LUCIA
Adiantamento que se faz ao credor acima, afim de custear 10 (dez) diárias em viagem à cidades localizadas na Suécia, Finlândia e Dinamarca, na Missão à Escandinávia para conhecer e promover as melhores aplicações na Gestão de Resíduos cidades, indústrias e comércios, com posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente, conforme documentos constantes no Processo nº 007/2013.
***.390.279-**
2013NE001695
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28/05/2013 | Ver |
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ALDO SCHNEIDER
Adiantamento que se faz ao credor acima, afim de custear 10 (dez) diárias em viagem à cidades localizadas na Suécia, Finlândia e Dinamarca, na Missão à Escandinávia para conhecer e promover as melhores aplicações na Gestão de Resíduos cidades, indústrias e comércios, com posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente, conforme documentos constantes no Processo nº 008/2013.
***.407.089-**
2013NE001696
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28/05/2013 | Ver |
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MAURO DE NADAL
Adiantamento que se faz ao credor acima, afim de custear 10 (dez) diárias em viagem à cidades localizadas na Suécia, Finlândia e Dinamarca, na Missão à Escandinávia para conhecer e promover as melhores aplicações na Gestão de Resíduos cidades, indústrias e comércios, com posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente, conforme documentos constantes no Processo nº 009/2013.
***.268.009-**
2013NE001697
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28/05/2013 | Ver |
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CLARIKENNEDY NUNES
Adiantamento que se faz ao credor acima, afim de custear 10 (dez) diárias em viagem à cidades localizadas na Suécia, Finlândia e Dinamarca, na Missão à Escandinávia para conhecer e promover as melhores aplicações na Gestão de Resíduos cidades, indústrias e comércios, com posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente, conforme documentos constantes no Processo nº 010/2013.
***.917.299-**
2013NE001698
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28/05/2013 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto correspondente ao galpão localizado no Município de São José, locado por este Poder, referente ao periodo de maio a dezembro de 2013.
82.508.433/0001-17
2013NE001525
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27/05/2013 | Ver |
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PEDRO SQUIZATTO FERNANDES
Ressarcimento ao credor em epigrafe, para custear despesas médico-hospitalares, em virtude de acidente de trabalho ocorrido em 28 de junho de 2010, conforme Processos nºs 0884/2011-ALESC e SEA 00008732/2012.
***.937.539-**
2013NE001615
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27/05/2013 | Ver |
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MIRIAM ZOMER FRANCISCO
Adiantamento que se faz ao credor acima para custear despesas com 5 (cinco) diárias em viagem a Concórdia (SC) para participar de Audiências Públicas Regionais para LDO 20123 E LOA 2014, ´nos dias 27 a 29, com posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente, conforme documentos constantes no Processo n° 006/2013.
***.584.249-**
2013NE001674
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27/05/2013 | Ver |
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MARIA FERNANDA MORETTI
Complementação da diária paga no empenho 1538, ordem bancária 893/2013, conforme documentos constantes no Processo nº 005/2013.
***.142.009-**
2013NE001675
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27/05/2013 | Ver |
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SENADO FEDERAL
Despesa com pagamento da 2ª/30ª parcela do acordo realizado entre o Senado Federal e este Poder, pela cessão do Servidor Kleber Gomes Ferreira para ocupar o cargo em comissão de Secretário Parlamentar nessa Assembléia Legislativa, conforme documentos constantes no Processo n° 0788/2013.
00.530.279/0001-15
2013NE001678
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27/05/2013 | Ver |
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente a contribuição patronal de 22% para o RPPS/SC (Fundo Financeiro), correspondente a folha de servidores relativa ao mês de maio de 2013, de acordo com o inciso I do Art. 8º e inciso II do Art. 17 da Lei Complementar nº 412/2008 e documentos constantes do Processo nº 845/2013.
83.882.498/0001-90
2013NE001683
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27/05/2013 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL
Prestação de serviço de operacionalização e transmissão permanente, 24 horas, de sinal digital de vídeo e áudio associado com fornecimento de segmento espacial via satélite para TVAL, para o exercício de 2013, conforme Pregão Presencial n° 012/2011 e Contrato CL n° 51/2011-02.
33.530.486/0001-29
2013NE000003
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24/05/2013 | Ver |
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PEDRO MANOEL DOS REIS JUNIOR
Aquisição com instalação de barra em ¨C¨para suporte de quadros, que serão colocados no 1º andar do anexo Epitácio Bittencourt, nas exposições de arte. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC. (Processo nº 185/2013)
05.689.406/0001-47
2013NE000745
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24/05/2013 | Ver |
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VALDECIR FRANCISCO MATTE
Aquisição de mural de cortiça 0,90 X 0,60cm para a recepção, conforme solicitação da Diretoria de Tecnologia e Informações. (Processo nº 255/2013)
00.525.655/0001-83
2013NE000997
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24/05/2013 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 22/06/2026.