Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
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JURANI ACELIO MIRANDA
Despesa referente ao pagamento de gratificações por exercício de cargo a servidores comissionados deste poder, conforme folha de pagamento do mês de junho/2013, em anexo.
***.083.849-**
2013NE002115
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24/06/2013 | Ver |
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JURANI ACELIO MIRANDA
Despesa referente ao pagamento de gratificações por tempo de serviço a servidores comissionados deste poder, conforme folha de pagamento do mês de junho/2013, em anexo.
***.083.849-**
2013NE002116
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24/06/2013 | Ver |
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JURANI ACELIO MIRANDA
Despesa referente ao pagamento de adiantamento de gratificações natalina a servidores comissionados deste poder, conforme folha de pagamento do mês de junho/2013, em anexo.
***.083.849-**
2013NE002117
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24/06/2013 | Ver |
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TOBIAS WAGNER JUNIOR
Despesa referente ao pagamento de 1/3 de férias a servidor deste poder, conforme folha de pagamento do mês de junho/2013, em anexo.
***.775.249-**
2013NE002118
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24/06/2013 | Ver |
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JURANI ACELIO MIRANDA
Despesa referente ao pagamento de depesa de exercício anterior a servidores deste poder, conforme folha de pagamento do mês de junho/2013, em anexo.
***.083.849-**
2013NE002119
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24/06/2013 | Ver |
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JURANI ACELIO MIRANDA
Despesa referente ao pagamento de depesa de exercício anterior (meses anteriores ao período de apuração) a servidores deste poder, conforme folha de pagamento do mês de junho/2013, em anexo.
***.083.849-**
2013NE002120
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24/06/2013 | Ver |
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FABIO AUGUSTO HACHMANN
Despesa referente ao pagamento de restituições trabalhistas a servidores deste poder, conforme folha de pagamento do mês de junho/2013, em anexo.
***.585.459-**
2013NE002121
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24/06/2013 | Ver |
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FABIO AUGUSTO HACHMANN
Despesa referente ao pagamento de restituições trabalhistas a servidores deste poder, conforme folha de pagamento do mês de junho/2013, em anexo.
***.585.459-**
2013NE002121
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24/06/2013 | Ver |
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MYLLENE VIEIRA CAMILLI
Despesa referente ao pagamento de auxílio maternidade a servidores deste poder, conforme folha de pagamento do mês de junho/2013, em anexo.
***.510.069-**
2013NE002122
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24/06/2013 | Ver |
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VALMOR DA ROSA
Pagamento de auxilio funeral da ex-servidora ativa, a Sra. Marlene Rosa, falecida em 14 de junho de 2013, conforme o Artigo 120 da Lei nº 6.745/85 e demais documentos constantes do Processo nº 1020/2013.
***.519.199-**
2013NE001967
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21/06/2013 | Ver |
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SILVIO GOMES TEIXEIRA
Adiantamento que se faz ao credor acima para custear despesas com 0,5 (meia) diária em viagem a São Francisco do Sul, para acompanhar o Presidente da ALESC em compromissos oficiais, com posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente, conforme documentos constantes no Processso COP n° 016/2013.
***.156.289-**
2013NE001968
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21/06/2013 | Ver |
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JOSE MILTON SCHEFFER
Adiantamento que se faz ao credor acima, afim de custear 6 (seis) diárias em viagem ao Japão, acompanhando a Missão Oficial do Governo Estadual, onde participará de evento promovido pelo Governo Federal e pela Embaixada Brasileira, referente a liberação de exportação da carne suina naquele país, com posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente.
***.007.599-**
2013NE001992
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21/06/2013 | Ver |
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JULIANA ELENA BASSETTI
Adiantamento que se faz ao credor acima, afim de custear 15 (quinze) diárias em viagem à China, para fazer a cobertura jornalística da Missão Catarinense técno-empresarial naquele País, com posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente.
***.696.449-**
2013NE001993
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21/06/2013 | Ver |
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GABRIEL SCHRAMM SZENESZI
Adiantamento que se faz ao credor acima, afim de custear 15 (quinze) diárias em viagem à China, para fazer a cobertura jornalística da Missão Catarinense técno-empresarial naquele País, com posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente.
***.815.969-**
2013NE001994
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21/06/2013 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto, para o exercício de 2013, correspondente ao Edifício São João, situada na Rua Victor Meirelles, n° 170, Centro, Florianópolis - SC, locado por este Poder através do Contrato CL n° 014/2012-00.
82.508.433/0001-17
2013NE000159
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20/06/2013 | Ver |
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SUPERMATEC SUPERMERCADAO MAT CONST LTDA
Aquisição de materiais diversos para reformas e manutenção nos vários setores, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 356/2013)
02.948.927/0001-83
2013NE001215
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20/06/2013 | Ver |
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de MICRO-ÔNIBUS com sanitário e capacidade mínima de 22 lugares, para o ano de 2013, conforme especificações do Edital do Pregão Presencial n° 042/2008 e contrato CL n° 004/2009-00.
04.831.420/0001-70
2013NE001247
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20/06/2013 | Ver |
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SULBANDEIRAS COMERCIO EPP LTDA
Aquisição de bandeiras do Brasil e do Estado de Santa Catarina para recompor o estoque do almoxarifado. Atendendo solicitação da Gerência do Almoxarifado desta Casa Legislativa.(Distribuição gratuita) (Proc. nº 421/2013)
05.159.529/0001-76
2013NE001442
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20/06/2013 | Ver |
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SANTA RITA - COMERCIO E INSTALACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Aquisição de placas padronizadas para colocação na subestação de energia, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos.(Processo 00434/2013)
86.365.350/0001-77
2013NE001487
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20/06/2013 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com serviço de telefonia fixa.
76.535.764/0322-66
2013NE001499
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20/06/2013 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 19/06/2026.