Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Aquisição de 200 (duzentas) doses de vacinas influenza do tipo trivalente (fragmentada, inativada), conforme solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Proc. nº 516/2013)
06.081.203/0001-36 2013NE001786
27/06/2013 Ver
PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTDA
Aquisição de Óleo atóxido para colocar no compressor de ar AIR ZAP do consultório odontológico - patrimônio nº 00030135, conforme solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Proc. nº 521/2013)
00.077.808/0001-77 2013NE001813
27/06/2013 Ver
PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTDA
Aquisição de Vibra stop, Válvula de retenção, Manometros regulador, Pressostáto com válvula, para colocar no compressor de ar AIR ZAP do consultório odontológico - patrimônio nº 00030135, conforme solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Proc. nº 521/2013)
00.077.808/0001-77 2013NE001814
27/06/2013 Ver
LUCIANA DEUSCHLE MACIEL - ME
Aquisição de 02 (duas) bolsas em gel, para a Seção de Enfermagem, conforme solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Processo 00525/2013)
12.927.138/0001-10 2013NE001827
27/06/2013 Ver
CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Aquisição de fogão elétrico 4 Bocas, para uso da zeladoria. Atendendo à solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 554/2013)
13.501.187/0001-59 2013NE001884
27/06/2013 Ver
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE FLORIANOPOLIS - SETUF
Aquisição de 280 (duzentos e oitenta) vale-transportes do SETUF Grande Florianópolis - diversos, conforme relação constante do ofício nº 095/CPSP/2013. A pedido da Coordenadoria de Processamento de Sistema de Pessoal. (Processo nº 00562/2013)
81.840.357/0001-80 2013NE001957
27/06/2013 Ver
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE FLORIANOPOLIS - SETUF
Aquisição de 80 (oitenta) vale-transportes do SETUF - Biguaçu, conforme relação constante do ofício n° 094/CPSP/2013. A pedido da Coordenadoria de Processamento de Sistema de Pessoal. (Processo nº 00563/2013)
81.840.357/0001-80 2013NE001958
27/06/2013 Ver
PAULOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Aquisição de 40 (quarenta) vale-transportes intermunicipais diversos, conforme relação constante no ofício 094/CPSP/2013. A pedido da Coordenadoria de Processamento do Sistema de Pessoal (Processo nº 00564/2013)
06.886.919/0001-00 2013NE001959
27/06/2013 Ver
MICHELLE CRISTINA TODESCATTO
Adiantamento que se faz ao credor acima para custear despesas com 1 (uma) diária em viagem a Tubarão (SC) para cobertura de ciclo de palestra, com posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente, conforme Processo COP n° 023/2013.
***.144.929-** 2013NE002057
27/06/2013 Ver
DANILO BARCELLOS COUTINHO
Adiantamento que se faz ao credor acima para custear despesas com 3 (três) diárias em viagem a Maravilha (SC) para cobertura da audiência pública sobre a atual situação de abastecimento de energia pela CELESC e seru plano de investimento para garantir o abastecimento, com posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente, conforme Processo COP n° 024/2013.
***.047.930-** 2013NE002058
27/06/2013 Ver
MIRIAM ZOMER FRANCISCO
Adiantamento que se faz ao credor acima para custear despesas com 6 (seis) diárias em viagem a Canoinhas (SC) para cobertura de audiências públicas do orçamento regionalizado, com posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente, conforme Processo COP n° 025/2013.
***.584.249-** 2013NE002059
27/06/2013 Ver
GICIELI DE FATIMA DALPIAZ
Adiantamento que se faz ao credor acima para custear despesas com 6 (seis) diárias em viagem a Canoinhas (SC) para cobertura de audiências públicas do orçamento regionalizado, com posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente, conforme Processo COP n° 026/2013.
***.244.749-** 2013NE002060
27/06/2013 Ver
FELIPE SERAFIM DE MOURA
Adiantamento que se faz ao credor acima para custear despesas com 3 (três) diárias em viagem a Maravilha (SC) para cobertura de audiência públicasobre atual situação de abastecimento de energia da CELESC e seu plano de investimento para garantí-lo, com posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente, conforme Processo COP n° 027/2013.
***.751.109-** 2013NE002061
27/06/2013 Ver
CARLOS ROBERTO VARELA KILIAN
Adiantamento que se faz ao credor acima para custear despesas com 4 (quatro) diárias em viagem a Nova Veneza (SC) para cobertura da IX festa da gastronomia e do evento de capacitação do legislativo municipal, com posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente, conforme Processo COP n° 028/2013.
***.927.258-** 2013NE002062
27/06/2013 Ver
TATIANI MAGALHAES
Adiantamento que se faz ao credor acima para custear despesas com 3 (três) diárias em viagem a Maravilha (SC) para cobertura de audiência pública sobre a atual situação do abastecimento de energia pela CELESC e seu plano de investimento para garantí-lo, com posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente, conforme Processo COP n° 029/2013.
***.306.049-** 2013NE002063
27/06/2013 Ver
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente a contribuição patronal devida ao RPPS/SC (Fundo Financeiro), de acordo com o inciso I do Artigo 8º e inciso II do artigo 17 da Lei Complementar nº 412/2008, calculada sobre a folha de pagamento de servidores no mês de junho de 2013, conforme comprovantes constantes do Processo nº 1089/2013.
83.882.498/0001-90 2013NE002066
27/06/2013 Ver
HILDO TRAMONTIN
Empenho que se processa referente ao pagamento de 25% e 50% da gratificação natalina a pessoal inativos da ALESC, conforme folha de pagamento em anexo.
***.203.899-** 2013NE002080
27/06/2013 Ver
ANGELA ALBINO
Despesa referente ao pagamento de subsídios de gratificações natalina aos senhores deputados deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.
***.420.489-** 2013NE002138
27/06/2013 Ver
MANOEL MOTTA
Despesa referente ao pagamento de subsídios de gratificações natalina aos senhores deputados deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.
***.676.719-** 2013NE002139
27/06/2013 Ver
SAMUEL RICARDO
Despesa referente ao pagamento de adiatamento de 25% e 50% da gratificação natalina aos policiais a serviço deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.
***.185.009-** 2013NE002140
27/06/2013 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 19/06/2026.