Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com serviço de telefonia fixa.
76.535.764/0322-66 2013NE001499
20/08/2013 Ver
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com serviço de telefonia fixa.
76.535.764/0322-66 2013NE001499
20/08/2013 Ver
CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva no sistema de transporte vertical do Edifício João Cascaes, composto por 2 elevadores, conforme Contrato n° 015/2011-02.
04.191.047/0001-30 2013NE001516
20/08/2013 Ver
CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de transporte vertical do Palácio Barriga Verde, composto por 3 elevadores da marca Atlas, conforme Pregão Presencial n° 004/2010 e Contrato CL n° 012/2010-03.
04.191.047/0001-30 2013NE001517
20/08/2013 Ver
XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA
Despesa com serviço de fornecimento de consumíveis (tonner, cilindro e peças de desgaste em função do uso), com franquia mensal de 200 mil cópias/ impressão PB tamanho A4 para 141 máquinas multifuncionais, conforme Pregão n° 052/2009 e Contrato CL n° 05/2010-03.
05.099.250/0001-44 2013NE001692
20/08/2013 Ver
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes, provenientes das atividades da Coordenadoria da Saúde da Alesc, conforme Contrato CL n° 027/2010-05.
50.668.722/0019-16 2013NE001891
20/08/2013 Ver
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes, provenientes das atividades da Coordenadoria da Saúde da Alesc, conforme Contrato CL n° 027/2010-05.
50.668.722/0019-16 2013NE001891
20/08/2013 Ver
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes, provenientes das atividades da Coordenadoria da Saúde da Alesc, conforme Contrato CL n° 027/2010-05.
50.668.722/0019-16 2013NE001891
20/08/2013 Ver
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes, provenientes das atividades da Coordenadoria da Saúde da Alesc, conforme Contrato CL n° 027/2010-05.
50.668.722/0019-16 2013NE001891
20/08/2013 Ver
RADIO IMARUI FM LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente a anúncio da Campanha Responsbilidade Social 3, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL n° 094/2011-02, PI 5503 e demais documentos constantes no Processo 10090/2013.
14.017.294/0001-79 2013NE001899
20/08/2013 Ver
NSC EMPRESA CATARINENSE DE COMUNICACOES LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente a anúncio da Campanha Responsbilidade Social 3, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL n° 094/2011-02, PI 5523 e demais documentos constantes no Processo 10100/2013.
83.844.811/0003-68 2013NE001909
20/08/2013 Ver
RBS PARTICIPACOES S A
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente a anúncio da Campanha Responsbilidade Social 3, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL n° 094/2011-02, PI 5532 e demais documentos constantes no Processo 10109/2013.
68.737.857/0005-56 2013NE001918
20/08/2013 Ver
TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação, dos servidores efetivos, conforme Ato da mesa n° 348/2011 e Contrato CL n° 001/2013-00.
47.866.934/0001-74 2013NE001965
20/08/2013 Ver
TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação, dos servidores efetivos, conforme Ato da mesa n° 348/2011 e Contrato CL n° 001/2013-00.
47.866.934/0001-74 2013NE001965
20/08/2013 Ver
TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação, dos servidores comissionados, conforme Ato da mesa n° 348/2011 e Contrato CL n° 001/2013-00.
47.866.934/0001-74 2013NE001966
20/08/2013 Ver
RADIO INTEGRACAO FM LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente a anúncio da Campanha Responsbilidade Social, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL n° 093/2011-02, PI 32161 e demais documentos constantes no Processo 20192/2013.
79.274.122/0001-26 2013NE002223
20/08/2013 Ver
MAMPITUBA FM STEREO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente a anúncio da Campanha Responsbilidade Social, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL n° 093/2011-02, PI 32166 e demais documentos constantes no Processo 20196/2013.
81.615.049/0001-50 2013NE002229
20/08/2013 Ver
VERDE VALE COMUNICACOES, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente a anúncio da Campanha Responsabilidade Social, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL n° 093/2011-02, PI 32201 e demais documentos constantes no Processo 20121/2013.
02.214.246/0001-91 2013NE002322
20/08/2013 Ver
CATARINENSE COMUNICACOES O TEMPO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente a anúncio da Campanha Responsabilidade Social, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL n° 093/2011-02, PI 32196 e demais documentos constantes no Processo 20118/2013.
07.751.620/0001-01 2013NE002325
20/08/2013 Ver
TV CIDADE DE CRICIUMA PRODUCOES LTDA - ME
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente a anúncio da Campanha Responsabilidade Social, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL n° 093/2011-02, PI 32199 e demais documentos constantes no Processo 20233/2013.
07.712.761/0001-15 2013NE002338
20/08/2013 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 19/06/2026.