Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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RENO LUIZ CARAMORI
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 1718/2013.
***.701.759-**
2013NE003497
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20/09/2013 | Ver |
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JOSE NEI ALBERTON ASCARI
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 1719/2013.
***.420.419-**
2013NE003498
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20/09/2013 | Ver |
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ALTAIR GUIDI
Ressarcimento de despesa com assistência médica, conforme Resolução nº 90/92 e demais documentos constantes do Processo DF nº 1692/2013.
***.959.029-**
2013NE003499
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20/09/2013 | Ver |
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SENADO FEDERAL
Despesa com pagamento da 6ª/30ª parcela do acordo realizado entre o Senado Federal e este Poder, pela cessão do Servidor Kleber Gomes Ferreira para ocupar o cargo em comissão de Secretário Parlamentar nessa Assembléia Legislativa, conforme documentos constantes no Processo n° 1740/2013.
00.530.279/0001-15
2013NE003541
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20/09/2013 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondente ao edifício São João e no Prédio da Rua Silva Jardim, locado por este Poder.
08.336.783/0001-90
2013NE001583
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19/09/2013 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondente ao edifício São João e no Prédio da Rua Silva Jardim, locado por este Poder.
08.336.783/0001-90
2013NE001583
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19/09/2013 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondente ao edifício João Cascaes, locado por este Poder.
08.336.783/0001-90
2013NE001584
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19/09/2013 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondente ao edifício João Cascaes, locado por este Poder.
08.336.783/0001-90
2013NE001584
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19/09/2013 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondente ao galpão, localizado em São José, locado por este Poder.
08.336.783/0001-90
2013NE001585
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19/09/2013 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondente ao galpão, localizado em São José, locado por este Poder.
08.336.783/0001-90
2013NE001585
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19/09/2013 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondente ao Palácio Barriga Verde, situado a Rua Jorge Luiz Fontes,n° 310.
08.336.783/0001-90
2013NE001586
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19/09/2013 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondente ao Palácio Barriga Verde, situado a Rua Jorge Luiz Fontes,n° 310.
08.336.783/0001-90
2013NE001586
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19/09/2013 | Ver |
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CARLOS ROBERTO VARELA KILIAN
Adiantamento que se faz ao credor acima para custear despesas com 3 (três) diárias em viagem a Orleans (SC) para cobertura de resportagem especial do Museu Unibave, com posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente, conforme documentos constantes no Processo COP n° 067/2013.
***.927.258-**
2013NE003500
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19/09/2013 | Ver |
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TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação, dos servidores efetivos, conforme Ato da mesa n° 348/2011 e Contrato CL n° 001/2013-00.
47.866.934/0001-74
2013NE001965
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18/09/2013 | Ver |
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TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação, dos servidores efetivos, conforme Ato da mesa n° 348/2011 e Contrato CL n° 001/2013-00.
47.866.934/0001-74
2013NE001965
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18/09/2013 | Ver |
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TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação, dos servidores comissionados, conforme Ato da mesa n° 348/2011 e Contrato CL n° 001/2013-00.
47.866.934/0001-74
2013NE001966
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18/09/2013 | Ver |
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RADIO JORNAL A VERDADE LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente a anúncio da Campanha Responsabilidade Social, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL n° 093/2011-02, PI 32498 demais documentos constantes no Processo 20320/2013.
78.837.515/0001-38
2013NE002603
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18/09/2013 | Ver |
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL nº 80/2011-01.
04.831.420/0001-70
2013NE001705
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17/09/2013 | Ver |
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL nº 80/2011-01.
04.831.420/0001-70
2013NE001705
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17/09/2013 | Ver |
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL nº 80/2011-01.
04.831.420/0001-70
2013NE001705
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17/09/2013 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 18/06/2026.