Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA
Despesa com prestação de serviço de fornecimento de fibra apagada para interconexão entre os prédios Barriga Verde (Alesc), a Unidade Administrativa Deputado Aldo Schneider e o Tribunal de Contas do Estado (TCE), para estabelecer enlace de rede SAN e LAN entre os edifícios, conforme Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 038/2022 e Contrato CL nº 077/2022-01.
73.972.002/0001-16
2025NE000421
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17/04/2025 | Ver |
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BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA
Despesa com prestação de serviço de fornecimento de fibra apagada para interconexão entre os prédios Barriga Verde (Alesc), a Unidade Administrativa Deputado Aldo Schneider e o Tribunal de Contas do Estado (TCE), para estabelecer enlace de rede SAN e LAN entre os edifícios, conforme Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 038/2022 e Contrato CL nº 077/2022-01.
73.972.002/0001-16
2025NE000421
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17/04/2025 | Ver |
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M-CONSULT TECNOLOGIA LTDA
Despesa com contratação de licenciamento de uso e suporte técnico de ferramenta de software de automação de processos operacionais para a gestão de gastos e recursos de telecomunicações, baseada e apoiada em plataforma tecnológica web robotizada, no regime de contratação de empreitada por preço global, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 021/2022 e Contrato CL nº 057/2022-02.
04.538.339/0001-05
2025NE000433
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17/04/2025 | Ver |
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M-CONSULT TECNOLOGIA LTDA
Despesa com contratação de licenciamento de uso e suporte técnico de ferramenta de software de automação de processos operacionais para a gestão de gastos e recursos de telecomunicações, baseada e apoiada em plataforma tecnológica web robotizada, no regime de contratação de empreitada por preço global, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 021/2022 e Contrato CL nº 057/2022-02.
04.538.339/0001-05
2025NE000433
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17/04/2025 | Ver |
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JET COMERCIO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
Despesa com aquisição de material de expediente através da Ata de Registro de Preços 027/2024. Processo SEI 25.0.000005735-8 e requisição GEAFIN 102413.
48.560.136/0001-82
2025NE000901
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17/04/2025 | Ver |
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AQUINPEL DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa com aquisição de 500 (quinhentas) pastas em L através da Ata de registro de Preços 012/2024. Processo SEI 25.0.000006365-0 e requisição GEAFIN 102436.
00.147.109/0001-56
2025NE000937
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17/04/2025 | Ver |
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MLA LTDA
Despesa com aquisição de 2000 (duas mil) unidades de café torrado e moído (embalagem de 500 gramas) através da Ata de Registro de Preços 040/2024-01. Processo SEI 25.0.000007224-1 e requisição 102460.
50.241.692/0001-38
2025NE001009
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17/04/2025 | Ver |
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RSUL LTDA
Despesa com aquisição de blocos de recado e fitas adesivas através da Ata de Registro de Preços 032/2024. Processo SEI 25.0.000005702-1 e requisição 102445.
14.066.477/0001-84
2025NE001013
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17/04/2025 | Ver |
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CAMBIRELA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
Despesa com aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) bombonas de 20 litros de água mineral através da Ata de Registro de Preços 029/2023-01. Processo SEI 25.0.000007740-5 e requisição GEAFIN 102462.
28.882.885/0001-19
2025NE001095
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17/04/2025 | Ver |
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CAMBIRELA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
Despesa com aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) bombonas de 20 litros de água mineral através da Ata de Registro de Preços 029/2023-01. Processo SEI 25.0.000007740-5 e requisição GEAFIN 102462.
28.882.885/0001-19
2025NE001095
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17/04/2025 | Ver |
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IRMAOS BORBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Despesa com aquisição de mesas de apoio lateral, conforme solicitação direta do Gabinete da Presidência. Documento de Oficialização de Demanda - DOD 1586849. Processo SEI nº 25.0.000005036-1 e GEAFIN nº 102484.
06.281.268/0001-25
2025NE001594
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17/04/2025 | Ver |
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MICHELLE MAGALHAES NISIMURA 00519402995
Despesa com contratação de serviço para ornamentação para Sessão Solene em comemoração dos 145 anos de emancipação política do Município de Araranguá em 03/04/2025, conforme documentos do Processo SEI nº 25.0.000010463-1 e GEAFIN 102527.
20.833.692/0001-66
2025NE002026
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17/04/2025 | Ver |
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PRIMAVERA GARDEN CENTER LTDA
Despesa com aquisição de casca de pinus para adequação dos Jardins da Unidade Administrativa. Processos SEI 24.0.000034471-7, 25.0.000011415-7 e requisição GEAFIN 102539.
81.521.668/0001-86
2025NE002037
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17/04/2025 | Ver |
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PEDRAS AKEMI LTDA
Despesa com aquisição de pedras seixo de rio e seixo dolomita para adequação dos Jardins da Unidade Administrativa. Processos SEI 24.0.000034471-7, 25.0.000011416-5 e requisição GEAFIN 102540.
12.904.369/0001-08
2025NE002058
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17/04/2025 | Ver |
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MUNICIPIO DE SAO JOSE
Ressarcimento pela cessão da servidora Kelen Bittencourt referente ao mês de março de 2025, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 24/2023 entre Prefeitura Municipal de São José e ALESC, Ofício nº 0236/12/GP de 25/09/2012, Parecer: CI nº 467/2019/DG de 25/11/20, Despacho 1652475 e demais documentos constantes do Processo SEI 25.0.000012986-3.
82.892.274/0001-05
2025NE002159
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17/04/2025 | Ver |
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MUNICIPIO DE SAO JOSE
Ressarcimento pela cessão do servidor Erico Rodrigues da Silva Koening referente ao mês de março de 2025, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 24/2023 entre Prefeitura Municipal de São José e ALESC, Ofício nº 0236/12/GP de 25/09/2012, Parecer: CI nº 467/2019/DG de 25/11/20, Despacho 1652500 e demais documentos constantes do Processo SEI 25.0.000012991-0.
82.892.274/0001-05
2025NE002160
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17/04/2025 | Ver |
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Ressarcimento pela cessão do servidor Paulo César Wilpert a este Poder, referente ao mês de março de 2025, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 11/2023, Ofício nº 0236/12/GP e Parecer nº 467/2019/DG, Despacho 1651673 e demais documentos constantes do Processo SEI 25.0.000012869-7.
83.882.498/0001-90
2025NE002161
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17/04/2025 | Ver |
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FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
Ressarcimento pela cessão do servidor André Luiz Sodré de Oliveira, a este Poder referente ao mês de março de 2025, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 11/2023, despacho 1652884 e demais documentos constantes no Processo SEI 25.0.000013034-9.
80.673.411/0001-87
2025NE002173
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17/04/2025 | Ver |
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FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
Ressarcimento pela cessão do servidor Edival Goedert, a este Poder referente ao mês de março de 2025, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 11/2023, despacho 1652920 e demais documentos constantes no Processo SEI 25.0.000013036-5.
80.673.411/0001-87
2025NE002175
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17/04/2025 | Ver |
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FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
Ressarcimento pela cessão da servidora Mayra Fernanda dos Prazeres Menezes, a este Poder referente ao mês de março de 2025, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 11/2023, despacho 1653355 e demais documentos constantes no Processo SEI 25.0.000013088-8.
80.673.411/0001-87
2025NE002176
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17/04/2025 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 19/06/2026.