Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
|---|---|---|
|
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com seviços de água e esgoto correspondente ao Edifício João Cascaes, n° 301, situado na Avenida Hercílio Luz, nesta Capital, locado por este Poder através do Contrato CL n° 062/2010-03, para o exercício de 2013.
82.508.433/0001-17
2013NE003321
|
08/11/2013 | Ver |
|
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com seviços de água e esgoto correspondente ao Edifício João Cascaes, n° 301, situado na Avenida Hercílio Luz, nesta Capital, locado por este Poder através do Contrato CL n° 062/2010-03, para o exercício de 2013.
82.508.433/0001-17
2013NE003321
|
08/11/2013 | Ver |
|
FLAVIO MANOEL ALVES MONTEIRO
Adiantamento que se faz ao credor acima, afim de custear 3,5 (três e meia) diárias em viagem à Buenos Aires (Argentina), para participar de sessão plenária do planejamento do MERCOSUL e audiências com o Sr. Rui Barbosa e o Sr. Ivan Ramalho, com posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente, conforme documentos constantes no Processo COP n° 094/2013.
***.130.040-**
2013NE004319
|
08/11/2013 | Ver |
|
PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com a locação de equipamentos de áudio e vídeo, incluso a manutenção corretiva e preventiva, com a substituição de peças, para atender as necessidades da TVAL, conforme Pregão n° 021/2010 e Contrato CL n° 046/2010-07.
00.729.393/0001-79
2013NE001389
|
07/11/2013 | Ver |
|
QUALITYS SOM E SERVICOS LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva, corretiva, consultoria e de substituição de peças, abrangendo os equipamentos e sistemas de som instalados no Palácio Barriga Verde, conforme Pregão Presencial n° 037/2009 e Contrato CL n° 034/2009-06.
09.422.606/0001-90
2013NE001390
|
07/11/2013 | Ver |
|
PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com serviços especializados de operação de equipamentos e do sistema global de funcionamento da TVAL, conforme Pregão n° 021/2010 e Contrato CL nº 046/2010-07.
00.729.393/0001-79
2013NE001391
|
07/11/2013 | Ver |
|
PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com serviços especializados de operação de equipamentos e do sistema global de funcionamento da TVAL, conforme Pregão n° 021/2010 e Contrato CL nº 046/2010-07.
00.729.393/0001-79
2013NE001391
|
07/11/2013 | Ver |
|
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com empresa prestadora de serviços, tais como: limpeza, servente, jardinagem, coperagem, telefonista, auxiliar de supervisor de limpeza, supervisor geral de terceirizados, pintor, encanador, eletrecista, pedreiro, carpinteiro e auxiliar de serviços gerais, para atender as necessidades desse poder, cfe Concorrência Pública n° 002/2009 e Contrato CL n° 041/2009-09.
83.953.331/0001-73
2013NE001395
|
07/11/2013 | Ver |
|
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com empresa prestadora de serviços, tais como: limpeza, servente, jardinagem, coperagem, telefonista, auxiliar de supervisor de limpeza, supervisor geral de terceirizados, pintor, encanador, eletrecista, pedreiro, carpinteiro e auxiliar de serviços gerais, para atender as necessidades desse poder, cfe Concorrência Pública n° 002/2009 e Contrato CL n° 041/2009-09.
83.953.331/0001-73
2013NE001395
|
07/11/2013 | Ver |
|
XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA
Despesa com aquisição de tonner, cilindros e peças de desgaste por uso, incluindo instalação e manutenção preventiva e corretiva, para 5 impressoras/ copiadoras da marcar RICOH, ao custo unitário da cópia/ impressão preto e branco de R$ 0,05 e colorida 0,30, conforme Contrato CL n° 012/2012-01.
05.099.250/0001-44
2013NE001435
|
07/11/2013 | Ver |
|
HELYO TECNOLOGIA LTDA
Despesa com locação de impressoras/ copiadoras digitais, coloridas, marca CANON, modelo Advance C9065 e seus acessórios, conforme Contrato CL n° 036/2011-02.
01.084.671/0001-40
2013NE001450
|
07/11/2013 | Ver |
|
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, conforme Contrato CL n° 093/2011-02.
72.116.965/0001-55
2013NE002001
|
07/11/2013 | Ver |
|
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, conforme Contrato CL n° 093/2011-02.
72.116.965/0001-55
2013NE002001
|
07/11/2013 | Ver |
|
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com prestação de serviço, tais como: assistente em tecnologia da informação (digitador especial), recepcionista executiva, ascensorista, auxiliar técnico, assitente em saúde, técnico de enfermagem e office boy, para atender as necessidades da ALESC, conforme Contrato CL n° 096/2011-04.
83.953.331/0001-73
2013NE003275
|
07/11/2013 | Ver |
|
JULIA HELEODORO MELLO
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente a anúncio da Campanha Encontros Regionais, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL n° 093/2011-02, PI 33294 demais documentos constantes no Processo 20476/2013.
10.996.859/0001-56
2013NE003281
|
07/11/2013 | Ver |
|
JORNAL VALE SUL LTDA
Assinatura anual do Jornal Vale do Sul de Ituporanga, para atender o gabinete do Deputado Jean Kuhlmann (vigência setembro/2013 a setembro/2014). A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Inexigibilidade de Licitação 001/2013) (Processo nº 1003/2013)
15.015.839/0001-70
2013NE003396
|
07/11/2013 | Ver |
|
DEOLIR DE SOUZA MACHADO
Assinatura anual do Jornal O Atlântico de Itapema, para atender o gabinete do Deputado Jean Kuhlmann (vigência setembro/2013 a setembro/2014). A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Inexigibilidade de Licitação 001/2013) (Processo nº 1002/2013)
80.733.066/0001-20
2013NE003397
|
07/11/2013 | Ver |
|
FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICAS
Despesa com o programa de estágio de estudantes que estejam frequentando ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, conforme Dispensa de Licitação n° 004/2009 e Convênio n° 011/2009.
83.566.299/0001-73
2013NE003752
|
07/11/2013 | Ver |
|
PERSIANAS SANTA CATARINA LTDA
Aquisição com colocação de persiana horizontal em alumínio e 03 cortinas padrão hospitalar, com black-out e tela, trilhos em alumínio, a serem instaladas na Sala de Fisioterapia da Coord. de Saúde - Ed. Walter Francisco da Silva e, persiana em madeira - monocomando no Gabinete 117 (Dep. Gilmar Knaesel). A pedido da Coord. de Serv. Técnicos. (Proc. nº 01179/2013)
00.991.023/0001-05
2013NE003852
|
07/11/2013 | Ver |
|
PAPELLOTTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
Aquisição de 300 (trezentas) folhas de papel Vergê branco, 180 gramas, no formato A4, para impressão de diplomas, conforme pedido da Coordenadoria de Informações. (Processo nº 01216/2013)
17.317.144/0001-79
2013NE003989
|
07/11/2013 | Ver |
Página 8.839 de 10.190, exibindo 20 de 203.781 registros.
Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 12/06/2026.