Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
|---|---|---|
|
NEODI SARETTA
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 2220/2013.
***.686.609-**
2013NE004396
|
19/11/2013 | Ver |
|
DARCI DE MATOS
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 2219/2013.
***.286.249-**
2013NE004397
|
19/11/2013 | Ver |
|
DIRCEU LUIZ DRESCH
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 2218/2013.
***.062.919-**
2013NE004398
|
19/11/2013 | Ver |
|
DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativo a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veiculos locados por este poder, conforme estabelece a Cláusulas 5.14 do Contrato CL nº 043/2011-00
95.803.839/0001-74
2013NE001496
|
18/11/2013 | Ver |
|
DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativo a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veiculos locados por este poder, conforme estabelece a Cláusulas 5.14 do Contrato CL nº 043/2011-00
95.803.839/0001-74
2013NE001496
|
18/11/2013 | Ver |
|
DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativo a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veiculos locados por este poder, conforme estabelece a Cláusulas 5.14 do Contrato CL nº 043/2011-00
95.803.839/0001-74
2013NE001496
|
18/11/2013 | Ver |
|
DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativo a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veiculos locados por este poder, conforme estabelece a Cláusulas 5.14 do Contrato CL nº 043/2011-00
95.803.839/0001-74
2013NE001496
|
18/11/2013 | Ver |
|
DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativo a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veiculos locados por este poder, conforme estabelece a Cláusulas 5.14 do Contrato CL nº 043/2011-00
95.803.839/0001-74
2013NE001496
|
18/11/2013 | Ver |
|
DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativo a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veiculos locados por este poder, conforme estabelece a Cláusulas 5.14 do Contrato CL nº 043/2011-00
95.803.839/0001-74
2013NE001496
|
18/11/2013 | Ver |
|
ECOEFICIENCIA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contratação de empresa para remoção de resíduos sólidos, a partir do pátio da ALESC, com a utilização de 8 caixas tipo Brooks de capacidade igual ou superior a 1,2 m³, com frequência de coleta diária, exceto aos domingos e feriados, conforme Pregão Presencial n° 013/2011 e Contrato CL n° 032/2011-03.
05.608.332/0001-77
2013NE001519
|
18/11/2013 | Ver |
|
ECOEFICIENCIA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contratação de empresa para remoção de resíduos sólidos, a partir do pátio da ALESC, com a utilização de 8 caixas tipo Brooks de capacidade igual ou superior a 1,2 m³, com frequência de coleta diária, exceto aos domingos e feriados, conforme Pregão Presencial n° 013/2011 e Contrato CL n° 032/2011-03.
05.608.332/0001-77
2013NE001519
|
18/11/2013 | Ver |
|
SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL nº 80/2011-01.
04.831.420/0001-70
2013NE001705
|
18/11/2013 | Ver |
|
SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL nº 80/2011-01.
04.831.420/0001-70
2013NE001705
|
18/11/2013 | Ver |
|
SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com locação de caminhão baú, tendo como finalidade o transporte de cargas diversas, conforme Contrato CL nº 004/2009-04.
04.831.420/0001-70
2013NE001760
|
18/11/2013 | Ver |
|
SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com locação de caminhão baú, tendo como finalidade o transporte de cargas diversas, conforme Contrato CL nº 004/2009-04.
04.831.420/0001-70
2013NE001760
|
18/11/2013 | Ver |
|
J.A. PACHECO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Contratação de empresa de transporte para locação esporádica de veículos tipo ônibus executivo e leito, de acordo com o Contrato CL nº 003/2009-06.
09.137.645/0001-45
2013NE001781
|
18/11/2013 | Ver |
|
GOTA DAGUA COMERCIO DE AGUAS E PAPEIS LTDA
Despesa com serviço de higienização e manutenção preventiva e corretiva de aproximadamente 126 bebedouros elétricos para garrafões de 20 litros, totalizando 504 higienizações ao valor unitário de 36,82, conforme Contrato CL n° 010/2009-06.
02.432.910/0001-79
2013NE002533
|
18/11/2013 | Ver |
|
NORMA ANDRADE DA SILVA
Contratação de Sra. Norma Andrade da Silva para ministrar palestra no curso de "Capacitação Técnica do Legislativo Municipal", nos dias 18, 19 e 20 de setembro de 2013, na Cidade de Xanxerê/SC. (Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado) (Proc. nº 1086/2013)
***.939.949-**
2013NE003570
|
18/11/2013 | Ver |
|
DIOGO DE OLIVEIRA BOCCARDI
Contratação do Sr. Diogo de Oliveira Boccardi para ministrar palestra no "Curso de Orientação Profissional Para Formação do Programa Antonieta de Barros - Módulo III", no dia 27 de setembro de 2013, na Cidade de Florianópolis. (Dispensa de Licitação Conforme Entendimento do Tribunal de Contas do Estado). (Processo nº 1098/2013)
***.391.649-**
2013NE003592
|
18/11/2013 | Ver |
|
GOTA DAGUA COMERCIO DE AGUAS E PAPEIS LTDA
Despesa com serviço de higienização e manutenção preventiva e corretiva de aproximadamente 126 bebedouros elétricos para garrafões de 20 litros, totalizando 504 higienizações ao valor unitário de 36,82, conforme Contrato CL n° 010/2009-07.
02.432.910/0001-79
2013NE003696
|
18/11/2013 | Ver |
Página 8.830 de 10.190, exibindo 20 de 203.781 registros.
Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 12/06/2026.