Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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INVENTY GRAF PRODUTOS GRAFICOS LTDA
Despesa com serviço de confecção de adesivo digital em PS para ambiente interno com acabamento em fita dupla face, a pedido da Gerência Cultural por meio da Ata de Registro de Preços nº 008/2025, destinado à MOSTRA INSTITUCIONAL DO MÊS DO AMBIENTE 2026, na Galeria de Arte Ernesto Meyer Filho. Processo SEI nº 26.0.000027783-4 e requisição GEAFIN 104443.
31.593.055/0001-86
2026NE004550
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15/06/2026 | Ver |
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MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORACOES LTDA
Despesa com aquisição de tapete clássico oriental, tipo Persa, por meio da Ata de Registro de Preço nº 008/2026, conforme documentos do Processo SEI nº 26.0.000026328-0 e requisição GEAFIN 104426.
21.347.527/0001-67
2026NE004497
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15/06/2026 | Ver |
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TROPICAL MADEIRAS LTDA
Despesa com aquisição de caixas com tampa e divisórias para armazenamento dos copos utilizados nas Sessões Ordinárias, Especiais e Solenes, a pedido da Coordenadoria do Plenário e das Sessões. Processo SEI 26.0.000021016-0 e requisição GEAFIN 104383.
30.790.716/0001-09
2026NE004388
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15/06/2026 | Ver |
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PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Despesa com contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados de gerenciamento de abastecimento da frota de veículos e equipamentos da Alesc, por meio de sistema informatizado com suporte técnico operacional, em rede credenciada de postos de combustíveis, com uso de cartões magnéticos, para atender ao Gabinete do Deputado Jerry Comper, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Edital de Pregão Eletrônico Nº 015/2025 e Contrato Nº 221/2025.
05.340.639/0001-30
2026NE004339
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15/06/2026 | Ver |
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LUGIMAQ COMERCIO E MANUTENCAO LTDA
Despesa com locação de equipamento lava-louça industrial a ser utilizado na cozinha do restaurante da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina – Alesc, até que sejam entregues e instalados os equipamentos já adquiridos por meio do Contrato CLC nº 5/2026, conforme Geafin 104376 e demais documentos do Processo SEI n° 26.0.000024807-9.
04.754.275/0001-71
2026NE004258
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15/06/2026 | Ver |
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SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (SIE)
Ressarcimento pela cessão do servidor Célio José Vieira a este Poder, referente ao mês de abril de 2026, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 11/2023, Ofício nº 0236/12/GP e Parecer nº 467/2019/DG, Despacho 2290949 e demais documentos do Processo SEI 26.0.000023289-0.
82.951.344/0001-40
2026NE004151
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15/06/2026 | Ver |
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MUNICIPIO DE PONTE ALTA
Ressarcimento pela cessão do servidor Edson Sidney Dalmonico, referente ao mês de abril de 2026, conforme Termo de Cooperação Técnica nº 10/2024, entre a Alesc e a Prefeitura Municipal de Ponte Alta, Ofício n° 0236/12/GP de 25/09/2012 e Parecer: CI n° 467/2019/DG de 25/11/2019, Despacho 2286767 e demais documentos do Processo SEI nº 26.0.000022683-0.
83.755.850/0001-27
2026NE004072
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15/06/2026 | Ver |
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HELENA BECKE M. FRETTA GALERIA DE ARTE LTDA
Despesa com contratação de profissional habilitado para realizar a avaliação técnica e monetária da obra a ser adquirida, a pedido da Gerência Cultural. Processo SEI 26.0.000010321-6 e requisição GEAFIN 104326.
01.776.371/0001-22
2026NE003982
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15/06/2026 | Ver |
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GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA
Despesa com contratação de 20 (vinte) assinaturas anuais da plataforma de pesquisa jurídica Jusbrasil, no pacote “Pesquisa Jurídica Avançada + Jus IA”, conforme IL 12/2026 e Contrato CL 12/2026-00.
07.112.529/0001-46
2026NE002982
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15/06/2026 | Ver |
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PAULO MARCIO CISLAGHI
Despesa com locação de estrutura metálica, iluminação e painéis de LED para o IV Seminário Regional sobre Autismo da Serra Catarinense, que será realizado em Lages - SC, a pedido da Coordenadoria das Comissões, conforme Processo SEI 26.0.000013419-7.
85.145.423/0001-52
2026NE002903
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15/06/2026 | Ver |
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SABORES DO PAO PADARIA E CAFE LTDA
Despesa com serviços no fornecimento de alimentação tipo coffee break, incluindo todos os utensílios indispensáveis ao consumo dos alimentos e bebidas fornecidos (mesas, toalhas, pratos, copos etc.) e mão de obra para a montagem/desmontagem do serviço, para os eventos comemorativos da 3ª Edição do Prêmio Lume, conforme Pregão Eletrônico 90007/2026 e Contrato CL 028/2026-00.
32.578.350/0001-26
2026NE002138
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15/06/2026 | Ver |
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SABORES DO PAO PADARIA E CAFE LTDA
Despesa com serviços no fornecimento de alimentação tipo coffee break, incluindo todos os utensílios indispensáveis ao consumo dos alimentos e bebidas fornecidos (mesas, toalhas, pratos, copos etc.) e mão de obra para a montagem/desmontagem do serviço, para os eventos comemorativos da 3ª Edição do Prêmio Lume, conforme Pregão Eletrônico 90007/2026 e Contrato CL 028/2026-00.
32.578.350/0001-26
2026NE002138
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15/06/2026 | Ver |
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DUPLIC SOLUCOES GRAFICAS E PERSONALIZAVEIS LTDA
Despesa com serviço de encadernação das atas das Sessões realizadas por esta Coordenadoria referentes ao ano de 2024, atendendo o que determina o §1 do artigo 122 do Regimento Interno. Processo SEI 26.0.000009385-7 e requisição GEAFIN 104084.
05.240.196/0001-05
2026NE001962
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15/06/2026 | Ver |
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KELLY MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
Despesa com aquisição de utensílios de copa, através da ARP 009/2025, para atender às solicitações encaminhadas por setores da ALESC, garantindo condições adequadas para a realização das atividades administrativas rotineiras. Processo SEI 26.0.000002759-5 e requisição GEAFIN 104030.
21.782.356/0001-02
2026NE001639
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15/06/2026 | Ver |
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KELLY MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
Despesa com aquisição de utensílios de copa, através da ARP 009/2025, para atender às solicitações encaminhadas por setores da ALESC, garantindo condições adequadas para a realização das atividades administrativas rotineiras. Processo SEI 26.0.000002759-5 e requisição GEAFIN 104030.
21.782.356/0001-02
2026NE001639
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15/06/2026 | Ver |
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VALOR ENGENHARIA DE AVALIACAO E PERICIA S/S LTDA
Despesa com serviço de avaliação técnica e atualização do valor patrimonial do Palácio Barriga Verde e Unidade Administrativa, para subsidiar a contratação do seguro patrimonial, a fim de dar continuidade na contratação do seguro predial. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processo SEI 25.0.000051570-4 e requisição GEAFIN 103977.
41.052.275/0001-56
2026NE001624
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15/06/2026 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com serviços de mão de obra continuada composta por garçons, para atender as necessidades deste poder, conforme Contrato CLC n° 8/2026.
83.953.331/0001-73
2026NE001585
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15/06/2026 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com serviços de mão de obra continuada composta por copeira, para atender as necessidades deste poder, conforme Contrato CLC n° 8/2026.
83.953.331/0001-73
2026NE001584
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15/06/2026 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com serviços de mão de obra continuada composta por pintor, encanador, pedreiro, carpinteiro, jardineiro e eletricista, para atender as necessidades deste poder, conforme Contrato CLC n° 8/2026.
83.953.331/0001-73
2026NE001583
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15/06/2026 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com serviços de mão de obra continuada composta por pintor, encanador, pedreiro, carpinteiro, jardineiro e eletricista, para atender as necessidades deste poder, conforme Contrato CLC n° 8/2026.
83.953.331/0001-73
2026NE001583
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15/06/2026 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 20/07/2026.