Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTDA
Despesa com a manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos instalados nos consultórios odontológicos, conforme Contrato CL n° 053/2010-04.
00.077.808/0001-77
2014NE000550
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11/06/2014 | Ver |
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FUNDACAO GETULIO VARGAS
Despesa com a prestação de serviços na implantação de estrutura de Parlamento Digital do Poder Legislativo, conforme Contrato CL nº 138/2013-00.
33.641.663/0001-44
2014NE000628
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11/06/2014 | Ver |
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FUNDACAO GETULIO VARGAS
Despesa com a prestação de serviços na implantação de estrutura de Parlamento Digital do Poder Legislativo, conforme Contrato CL nº 138/2013-00.
33.641.663/0001-44
2014NE000628
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11/06/2014 | Ver |
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BROADCAST PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com a locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL n° 033/2012-01.
08.497.392/0001-58
2014NE000812
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11/06/2014 | Ver |
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SULBANDEIRAS COMERCIO EPP LTDA
Aquisição de 01 (uma) bandeira do Brasil e 01 (uma) de Santa Catarina de 3 panos e meio, para serem utilizadas nos eventos desta Casa, conforme solicitação da Coordenadoria de Eventos. (Processo nº 00444/2014)
05.159.529/0001-76
2014NE001337
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11/06/2014 | Ver |
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ALBERTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA
Aquisição de uma balança digital para a Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Processo nº 513/2014)
06.346.532/0001-61
2014NE001521
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11/06/2014 | Ver |
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CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA
Aquisição de (suporte para tv) materiais para repor estoque no Almoxarifado da CST. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 545/2014)
85.180.008/0001-30
2014NE001554
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11/06/2014 | Ver |
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COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA
Aquisição de lixeiras com capacidade para 100 litros, a ser utilizada na Gêrencia de Suporte Técnico e Manutenção, atendendo solicitação do programa Consciência Limpa. (Processo nº 551/2014)
16.715.374/0001-23
2014NE001591
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11/06/2014 | Ver |
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PRONTOLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA
Aquisição de agulhas scalp de segurança, para uso em coleta de sangue no Laboratório de Análises Clínicas, conforme solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Processo n° 0590/2014)
83.214.833/0001-82
2014NE001659
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11/06/2014 | Ver |
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FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL
Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores Janice Aparecida Steidel Krasniak e Lauro Soares, conforme Decreto nº 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Ato 177 de 05/09/2012, referente ao mês de março de 2014, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 175/2014.
83.900.522/0001-77
2014NE001725
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11/06/2014 | Ver |
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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO
Ressarcimento pela cessão a este Poder do servidor Rubens João Laureano, conforme Decreto nº 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Ato 177 de 05/09/2012, , referente ao mês de abril de 2014, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 192/2014.
82.951.351/0001-42
2014NE001726
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11/06/2014 | Ver |
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JOARES CARLOS PONTICELLI
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 999/2014.
***.036.329-**
2014NE001737
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11/06/2014 | Ver |
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INES NASS
Contratação de decoração para atender a Sessão Solene em Homenagem ao Município de Corupá, pelo registro no Guinness World Record 2014, devido ao campeonato de motociclismo na lama - Bananalama, em 9 de maio do ano corrente, no Município de Corupá, conforme solicitação da Coordenadoria de Eventos. (Proc. nº 492/2014)
***.117.179-**
2014NE001740
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11/06/2014 | Ver |
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FELIPE SERAFIM DE MOURA
Adiantamento que se faz ao credor acima para custear 4 diárias em viagem, para Cobertura da Feira e Exposição Agropecuária do Vale do Braço do Norte e Região - FEAGRO, nos dias 05, 06, 07 e 08 de junho de 2014, com posterior prestação de contas, conforme documentos constantes do Processo COP n° 049/2014/2014.
***.751.109-**
2014NE001744
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11/06/2014 | Ver |
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CARLOS ROBERTO VARELA KILIAN
Adiantamento que se faz ao credor acima para custear 4 diárias em viagem, para Cobertura da Feira e Exposição Agropecuária do Vale do Braço do Norte e Região - FEAGRO, nos dias 05, 06, 07 e 08 de junho de 2014, com posterior prestação de contas, conforme documentos constantes do Processo COP n° 050/2014/2014.
***.927.258-**
2014NE001745
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11/06/2014 | Ver |
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SUSANA RIGO
Adiantamento que se faz ao credor acima para custear 4 diárias em viagem, para Cobertura Sessões Solenes em Concórdia e São Carlos nos dias 04, 05, 06 e 07 de junho de 2014, com posterior prestação de contas, conforme documentos constantes do Processo COP n° 048/2014.
***.151.929-**
2014NE001746
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11/06/2014 | Ver |
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FLAVIO MANOEL ALVES MONTEIRO
Adiantamento que se faz ao credor acima, afim de custear 3 diárias em viagem a Montevideu(Uruguai), para participar de reunião da Mesa Diretora do Parlamentro do MERCOSUL, com posterior prestação de contas, conforme documentos constantes no Processo COP n° 051/2014.
***.130.040-**
2014NE001751
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11/06/2014 | Ver |
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PAGINA 3 DIGITAL LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional referente à Campanha Desaparecidos, conforme Contrato CL n° 094/2011-03, PI 6126 e demais documentos constantes no Processo 10161/2013-03.
04.097.083/0001-30
2013NE005292
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10/06/2014 | Ver |
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PAGINA 3 DIGITAL LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional referente à Campanha Desaparecidos, conforme Contrato CL n° 094/2011-03, PI 6126 e demais documentos constantes no Processo 10161/2013-03.
04.097.083/0001-30
2013NE005292
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10/06/2014 | Ver |
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QUALITYS SOM E SERVICOS LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva, corretiva, consultoria e de substituição de peças, abrangendo os equipamentos e sistemas de som instalados no Palácio Barriga Verde, conforme Contrato CL n° 034/2009-08.
09.422.606/0001-90
2014NE000154
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10/06/2014 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 19/06/2026.