Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
|---|---|---|
|
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing conrrespondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 093/2011-03.
72.116.965/0001-55
2014NE000286
|
18/06/2014 | Ver |
|
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing conrrespondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 093/2011-03.
72.116.965/0001-55
2014NE000286
|
18/06/2014 | Ver |
|
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing conrrespondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 093/2011-03.
72.116.965/0001-55
2014NE000286
|
18/06/2014 | Ver |
|
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing conrrespondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 093/2011-03.
72.116.965/0001-55
2014NE000286
|
18/06/2014 | Ver |
|
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing conrrespondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 093/2011-03.
72.116.965/0001-55
2014NE000286
|
18/06/2014 | Ver |
|
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing conrrespondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 093/2011-03.
72.116.965/0001-55
2014NE000286
|
18/06/2014 | Ver |
|
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing conrrespondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 093/2011-03.
72.116.965/0001-55
2014NE000286
|
18/06/2014 | Ver |
|
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing conrrespondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 093/2011-03.
72.116.965/0001-55
2014NE000286
|
18/06/2014 | Ver |
|
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme Cláusula 3.9 do Contrato CL n° 096/2011-00.
83.953.331/0001-73
2014NE000293
|
18/06/2014 | Ver |
|
FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Despesa com aquisição de aproximadamente 26,700 litros/ mês de gasolina comum (a R$2,76/ litro) e de até 2.500 litros/mês de etanol comum (a R$ 2,02/litro), conforme Contrato CL n° 137/2013-00.
06.333.995/0001-99
2014NE000294
|
18/06/2014 | Ver |
|
FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Despesa com aquisição de aproximadamente 26,700 litros/ mês de gasolina comum (a R$2,76/ litro) e de até 2.500 litros/mês de etanol comum (a R$ 2,02/litro), conforme Contrato CL n° 137/2013-00.
06.333.995/0001-99
2014NE000294
|
18/06/2014 | Ver |
|
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme Contrato CL n° 041/2009-13.
83.953.331/0001-73
2014NE000299
|
18/06/2014 | Ver |
|
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme Contrato CL n° 041/2009-13.
83.953.331/0001-73
2014NE000299
|
18/06/2014 | Ver |
|
XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA
Despesa com serviço de fornecimento de consumíveis (tonner, cilindro e peças de desgaste em função do uso), com franquia mensal de 200 mil cópias/ impressão PB tamanho A4 para 141 máquinas multifuncionais, conforme Contrato CL n° 005/2010-04.
05.099.250/0001-44
2014NE000370
|
18/06/2014 | Ver |
|
EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.
Despesa com aquisição de combustíveis automotivos (gasolina e etanol), para abastecimento dos veículos oficiais da Alesc em postos credenciados, com pagamento através de cartão magnético, conforme Contrato CL nº 052/2010-06.
02.908.992/0001-85
2014NE000441
|
18/06/2014 | Ver |
|
EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.
Despesa com aquisição de combustíveis automotivos (gasolina e etanol), para abastecimento dos veículos oficiais da Alesc em postos credenciados, com pagamento através de cartão magnético, conforme Contrato CL nº 052/2010-06.
02.908.992/0001-85
2014NE000441
|
18/06/2014 | Ver |
|
DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativo a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este poder, conforme estabelece a Cláusula 5.14 do Contrato CL n° 043/2011-00.
95.803.839/0001-74
2014NE000551
|
18/06/2014 | Ver |
|
DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativo a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este poder, conforme estabelece a Cláusula 5.14 do Contrato CL n° 043/2011-00.
95.803.839/0001-74
2014NE000551
|
18/06/2014 | Ver |
|
DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativo a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este poder, conforme estabelece a Cláusula 5.14 do Contrato CL n° 043/2011-00.
95.803.839/0001-74
2014NE000551
|
18/06/2014 | Ver |
|
DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativo a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este poder, conforme estabelece a Cláusula 5.14 do Contrato CL n° 043/2011-00.
95.803.839/0001-74
2014NE000551
|
18/06/2014 | Ver |
Página 8.481 de 10.202, exibindo 20 de 204.034 registros.
Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 19/06/2026.