Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA
Ressarcimento pela cessão a este Poder do servidor Douglas Gleen Warmling conforme Decreto nº 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Ato nº 177 de 05/09/2012, referente ao mês de maio de 2014, cfe. docs constantes do Proc. DRH 209/2014.
82.951.294/0001-00 2014NE001954
03/07/2014 Ver
CLARIKENNEDY NUNES
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio, com o objetivo de desenvolver atividades parlamentares, conforme estabelece o Ato da Mesa n° 238 de 04 de abril de 2014, ofício nº 055/DA/2014 e demais documentos constantes no processo n° 1178/2014.
***.917.299-** 2014NE001963
03/07/2014 Ver
MAURICIO JOSE ESKUDLARK
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio, com o objetivo de desenvolver atividades parlamentares, conforme estabelece o Ato da Mesa n° 238 de 04 de abril de 2014, ofício nº 055/DA/2014 e demais documentos constantes no processo n° 1178/2014.
***.112.559-** 2014NE001964
03/07/2014 Ver
ALEXANDRA DOS PASSOS LTDA
Aquisição de um aparelho de telefone sem fio, a pedido da Coordenadoria de Planejamento e Avaliação de Pessoa. (Processo nº 00669/2014)
12.260.623/0001-82 2014NE001980
03/07/2014 Ver
ALTAIR GUIDI
Ressarcimento de despesa com assistência médica conforme Resolução nº 90/92 e demais documentos constantes do Processo DF nº 1246/2014.
***.959.029-** 2014NE002020
03/07/2014 Ver
MAURICIO JOSE ESKUDLARK
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 1243/2014.
***.112.559-** 2014NE002021
03/07/2014 Ver
MOACIR SOPELSA
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 1232/2014.
***.734.639-** 2014NE002022
03/07/2014 Ver
ADILOR GUGLIELMI
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 1233/2014.
***.673.809-** 2014NE002023
03/07/2014 Ver
CARLOS ALBERTO CHIODINI
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 1235/2014.
***.031.909-** 2014NE002024
03/07/2014 Ver
MAURO DE NADAL
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 1234/2014.
***.268.009-** 2014NE002025
03/07/2014 Ver
WALDEMIRO CASCAES
Despesa com pagamento da taxa de ocupação do exercício de 2014, devida a Secretaria do Patrimônio da União, pela locação do imóvel localizado na Avenida Hercilio Luz, nº 301, nesta Capital, conforme estabelece a Claúsula Terceira do Contrato 062/2010-00 e documentos constantes do Processo nº 1155/2014.
***.136.449-** 2014NE002062
03/07/2014 Ver
NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA
Despesa com aquisição de 70 kits de insumos (contendo café expresso, café com leite, chocolate, cappuccino, leite, água e chá) para máquinas automáticas de bebidas quentes, conforme Contrato CL n° 075/2011-05.
09.088.413/0001-44 2014NE000148
02/07/2014 Ver
NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA
Despesa com locação de até 70 máquinas automáticas para bebidas quentes, tais como café expresso, café com leite, chocolate, cappuccino, leite, água e chá, conforme Contrato CL n° 075/2011-05.
09.088.413/0001-44 2014NE000149
02/07/2014 Ver
INDUSTRIA DE ALIMENTOS SANTA CATARINA EIRELI
Despesa com aquisição de até 2.400 Kg/ano de café em pó torrado e moído em embalagem a vácuo puro, em pacote de 500 g, com selo ABIC, da marca Jurerê Gourmet, conforme Contrato CL n° 130/2013-00.
79.901.724/0001-66 2014NE000152
02/07/2014 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64 2014NE000282
02/07/2014 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64 2014NE000284
02/07/2014 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64 2014NE000284
02/07/2014 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64 2014NE000284
02/07/2014 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64 2014NE000284
02/07/2014 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64 2014NE000284
02/07/2014 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 19/06/2026.